(精选)审计的工作职责15篇
审计的工作职责1
1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、能基于数据分析和流程审核的'结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;
6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、审计档案整理、归档。
审计的工作职责2
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计的`工作职责3
1、负责经理文档资料的整理、文件、商函的拟制与转达;
2、协助经理处理日常事务及与各职能部门之间的联络、协调,做好上情下达工作;
3、重要会议的安排、管理、纪要整理归档及会议决议的跟进和落实,负责公司重要文案的.撰写;
4、熟悉公司内部流程,对各项政策兑现进行闭环;
5、各种费用支出审核、核算、稽查;
审计的工作职责4
1、与各部门紧密的团队合作,并实施业务流程的合规审计和进一步优化建议;
2、督促所属项目对于公司战略和策略的'执行,确保保持一致性;
3、跟进高级管理层的指示以及重要会议中确定完成情况。
4、完成上级领导交办的其他任务。
工作内容会随着公司的营运方向及需要而调整。
审计的工作职责5
1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;
2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
3、定期收集工程项目的.质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;
4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;
5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;
6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;
7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
审计的工作职责6
1.负责公司审计项目的`执行工作;
2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
审计的工作职责7
职责:
1、协助拟订公司年度、部门季度审计计划,协助制定公司审计工作管理规章制度、操作流程、工作手册和业务标准;
2、完成对各分子公司、生产基地和公司相关部门进行的工程内部管理审计,撰写审计报告;
3、参与工程投资项目的分析调研工作,完成工程合同初审,实施对工程项目的预决算审计,撰写审计报告,并对工程项目过程管理的`控制与审计;
4、协助解决内部审计过程中出现的问题,协助外部审计单位开展公司各项审计工作;
5、完成上级领导交代的其他临时任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程造价、土木工程相关专业;
2、有三年以上的工程管理与审计决算工作相关工作经验的造价师或造价员,熟悉国家和公司相关规章制度或法律法规,熟悉工程项目管理知识;
3、具有较强的稽核能力,有较强的综合能力,熟悉经营活动,优秀的判断能力和解决问题能力;
4、掌握计算机基础操作技能,办公软件操作技能,具备工程项目审计技能。
审计的工作职责8
职责:
1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;
2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;
3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;
4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;
5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;
6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格
1、财经、审计等专业,本科以上学历;
2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;
3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;
4、思维敏捷,工作严谨,良好的.沟通能力及解决问的能力;
5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
审计的工作职责9
1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
审计的'工作职责10
1、在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;
2、完成内控手册相关表单的'设计;
3、结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4、收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5、维护内控手册;
6、日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
审计的工作职责11
1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的'法律、法规、政策等文件
2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,
3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,
4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的问题
5、按照公司要求按期发送工作日志
6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力
7、完成上级交办的其他工作
审计的工作职责12
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的.其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的项目管理能力。
审计的工作职责13
1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的`质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益;
4、负责审计资料立卷及归档工作。
审计的工作职责14
1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3、监督审计问题的'整改实施跟踪情况
4、完成上级领导下达的临时性事务。
审计的工作职责15
1.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划
2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实
3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。
4、依据国家内部控制规范和企业的`内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作
5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
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