采购管理制度

时间:2024-11-03 13:09:59 晓丽 管理制度 我要投稿

采购管理制度(通用18篇)

  在快速变化和不断变革的今天,接触到制度的地方越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。那么什么样的制度才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的采购管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

采购管理制度(通用18篇)

  采购管理制度 1

  一、目的

  为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采购原则

  1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

  2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

  3、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;

  4、物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

  (二)采购申请

  1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

  2、紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

  3、若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。

  (三)采购流程

  1、采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

  2、各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过后方能进行采购。

  3、采购物料定单可打印一份交与财务。

  (四)采购经办人职责

  1、建立供应商资料与价格记录。

  2、做好采内参市场行情的经常性调查。

  3、询价、比价、议价及定购作业。

  4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

  5、做好平时的`采购记录及对账工作。

  (五)采购方式

  1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

  2、长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

  3、每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

  (六)采购实施

  1、“物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

  2、采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

  3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

  (七)采购付款方式

  1、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

  2、物品采购付款可通过OA系统申请付款,可上传相关文件、采购清单及有效发票。

  (八)采购经办人行为规范

  1、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

  2、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。

  三、附则

  各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

  采购管理制度 2

  第一章总则

  一、目的

  为加强物品采购管理,规范所有物品采购工作,保障公司经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

  二、适用范围

  公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

  第二章采购权限和原则

  一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

  其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

  二、采购原则

  1、询价比价原则

  有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

  2、一致性原则

  采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

  3、低价搜索原则

  采购人员随时搜集市场价格信息,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

  4、廉洁原则

  自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

  5、监督问责原则:采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中,如果遇到采购商品质量、价格等问题,相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

  第三章采购流程

  一、采购申请:

  1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

  2、其他业务相关的.采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

  3、物品需求部门提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。

  4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研,给出采购商家或采购价格的建议,采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

  5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集,次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

  二、询价比价议价:

  每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

  三、供应商选择:

  1、具有合法经营主体者。

  2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

  3、信誉良好者。

  4、其他客户认可的供应商。

  四、采购合同签定及采购过程的完成。

  1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单,并附上送货单及采购发票。

  2、若无法提供采购合同和订单的,采购过程需两个人共同参与完成。

  五、验收入库:

  当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后,需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

  六、对帐付款:

  第四章物品申领与保管

  一、物品领用

  1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

  2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记,登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

  3、物品用完之后须及时归还于行政人事部,若已到归还时间还需继续使用的,需补办续借手续。

  4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

  采购管理制度 3

  为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

  一、加强领导

  1、设立物资采购管理领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

  2、成立物资采购管理小组,由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

  二、采购计划和审批

  1、医院各部门所需采购的物资(金额在3000元以内)必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

  2、凡国家规定金额在3000元以上单品种,由院招标采购领导组实行统一招标采购。

  三、采购原则与方式

  1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

  2、物资采购原则上采取公开招标的.形式进行采购。

  3、在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

  4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

  5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

  四、采购物资的登记和领用

  物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后,再由总务科长签字认可,最后给院长审批报销。

  采购管理制度 4

  一、学校成立物资采购领导小组,全面协调管理学校的物资采购工作。

  二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品(即采购金额低于人民币500元的采购项目),到总务处填写物资采购申请单,由总务主任把关,负责采购,500元以上的由校长批准。

  三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品,进行政府集中采购由总务处提出申请报告,经镇分管领导批准,报教育局采购中心进行采购。

  四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品,以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。

  五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人)按发票上的.数目清点验收物资、签名负责,关于性能、质量较专业的物品无法检验的,可会同有关部门参与检验。

  六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人(验货人)签字,然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。

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  一目的

  为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强各部门之间的审批流程环节,特制定本制度。

  二范围

  21公司所有物品的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

  22公司的物品包括四大类:

  221项目采购:包括项目所需物资;

  222非项目采购(公司自采物资):设备:电脑、笔记本等;

  非设备:固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

  223公司礼品采购:针对公司客户群体;

  224产品采购:包含公司自行研发所需硬件设施。

  三职责

  31在采购审批流程中,根据作业的职能不同,划分以下角色职责:

  综合部负责采购的`控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

  商务采购员:公司礼品采购;行政采购员:非项目物资采购;项目采购员:项目物资采购。

  311集中计划采购:各部门按月提报需求计划,每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

  312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总,平衡现有库存物资,统筹安排采购计划。

  313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总,将月度需求表及库存盘点表进行归档。

  产品采购员:由总经理指派专人或指定部门办理。

  四程序

  41计划管理

  42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资,公司领导不在的情况下,可以电话先行申请,征得同意后提报归口部门,签字确认手续可以后补。

  43供应商的选择

  44由采购商务部帮助寻找合格的供应商,必须进行询议价程序和综合评估。

  供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

  45领用原则

  本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行。

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  为了使公司支出得到有效控制,耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理,特制定本制度。

  一、目的

  为规范以下行为:

  1.所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购;

  2.对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入;

  3.有完整的相关资料。 日常采购管理办法和制度

  二、范围

  公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。

  三、职责

  1.采购商品或劳务必须符合采购规定条款,提出请示并必须获得批准。

  2.采购必须遵照采购程序,以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货,和供应商进行价格谈判,并将相关资料及时送到财务部门进行支付;

  3.仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料;

  4.了解产品情况,掌握相关材料数据,有效控制原材料质量。

  四、相关定义 合理的订货量:

  计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本,如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比,包含废品、利息、仓储费用和其他费用。

  安全储存:需要计算的最小量库存量,在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给,依据月平均使用量,但必须根据市场情况进行调节。

  五、采购决定和要求

  1.所有物品的采购应获得最佳的价格,并参考如下采购方式:

  1)长期购买协议

  2)大批量购买承诺

  3)按时送货时间安排

  4)日常需求

  2.购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款;

  3.决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划;

  4.每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况,需加以注示:

  1)在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量;

  2)补充进货的`量为上次进货量的50%;

  3)每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。

  5.审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。

  6.对于非常用库存项目,包括消耗品和工程部分,需分开项目填写采购表格。采购需求表应按下列项目填写并批准,并附相关资料:

  1)项目全名,如有可提供型号;

  2)工程图和规格;

  3)类型、分类、等级需要;

  4)需求数量;

  5)需求日期;

  6)需求部门;

  7)推荐供应商并了解是否适用;

  8)质量管理系统需求;

  9)特别运输需求;

  10)根据收货情况的特别检验要求。

  六、安排订单

  1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形填写请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后送采购部门;

  2.来源与需用日期相同的物品材料,可一单多方提出请购;

  3.特殊情况需紧急请购办理时,可在请购单备注栏注明原因;

  4.日常办公用品可填写请购单,由行政部门统一购买。

  七、批准权限

  参照财务制度中关于费用审批授权限度。

  八、采购程序

  1.任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息,经批准并存档;

  2.质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上;

  3.经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单,确定无误后在上面签字;

  4.采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。

  九、采购单据保存与核对

  1.当采购订单被批准,采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达;

  2.物品应根据验收单入库,供应商应提供产品名细单和验收单

  3.采购应与收货单及财务文件相吻合,在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款;

  4.对于分批运输的商品,采购订单将被复印,并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。

  十、价格品质复核

  1.价格复核

  1)采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考。

  2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。

  2.品质复核

  采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核,并形成完整资料备查。

  十一、未尽事宜,需报总经理进行修订。

  十二、公司对本制度有最终解释权。

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  第一章总则

  第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。

  第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

  第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

  第二章职责分工

  第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

  第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

  第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

  第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

  第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

  第三章供应商的控制

  第九条供应商档案的建立

  (一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

  (二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。

  供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。

  第十条供应商的审批

  (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格。

  (二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。

  第四章采购行为的`审批及实施

  第十一条采购物品资料的控制

  采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

  第十二条采购行为的审批

  (一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。

  (二)承办人需填写“采购申请表”,注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料,由部门经理、部门分管领导批准。

  (三)市场部接到经批准“采购申请表”后,则办理采购程序,依采购程序办理完成核签。

  (四)资产收到后,由资产管理部门负责验收,并填写“入库单”,在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号,并同时对资产进行编号。及时更新台账,落实使用责任人。

  第十三条采购的实施

  (一)市场部在执行采购任务时,首先检查所采购物品资料是否齐全,当资料不齐全时,应通知业务承办部门申请人,补充必需的资料。

  (二)市场部根据“采购申请单”,从合格供方处进行采购,采购分为两种情况,对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,采购人员应保存所有的记录文件。

  (三)对于常规采购的三方询价结果,由市场部保留“采购询价单”,并根据询价结果提供纸质采购建议说明,连同拟定的采购协议,交由部门分管副总审批。

  (四)部门分管副总审批通过以后,市场部开始组织签订采购协议,并跟进具体采购过程。如果审批不通过,市场部根据审批意见,重新组织采购或询价。

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  1.制定采购计划:

  1) 由商场各部门概括每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。

  2) 计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核。

  3) 采购计划一式四份,自存一份,其他三份交财务部。

  2.审批采购计划:

  1) 财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核。

  2) 财务部根据商场本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。

  3) 将汇总的采购计划和预算报总经理审批。

  4) 经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

  3.物资采购:

  1) 采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

  2) 大宗用品或长期需用的物资,根据核准计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

  3) 采购人员对餐料、油味料、酒、饮品等等,要按计划或下单进行采购,以保证供应。

  4) 计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

  4.物资验收入库:

  1) 无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。

  2) 仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

  5.报销及付款:

  1) 付款:采购员采购的'大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批后方可付款。支票结帐一盘由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内。按商场财务制度规定,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准许后方可付款,但现金必须控制在一定的范围内。

  2) 报销:采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖单,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

  采购部业务操作制度:

  1.按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表。

  2.向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案。

  3.在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购。

  4.按商场及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购。

  5.货物验收时出现各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报。

  6.货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

  7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同。

  8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

  物品、原材料采购制度:

  1.物品库存量应根据商场货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

  2.坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

  3.各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

  4.计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

  5.凡购进物资,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

  6.高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

  7.从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

  8.凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付,并上报给总经理。

  能源采购管理制度:

  1.商场工程部油库根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季度使用计划和年度使用计划。

  2.制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批,同意后交采购部按计划采购。

  3.按照商场设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况,定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量,并填写请购单,交采购部经理呈报总经理审批同意后,交能源采购组办理。

  4.超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购,必须别填写请购单,提前一个月办理。

  5.当采购部接到工程部油库请购单后,应立即进行报价,将请购单送总旨理审批同意后,将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用,一联交能源采购组。

  食品采购管理制度:

  1.由仓管部根据商场销售需要,订出各类正常库存货物的月销售量,制定月度采购计划一式四,交总经理审批,然后交采购部采购。

  2.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

  3.为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采购取定期补给的办法。

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  为加强本机关办公用品的管理,规范办公用品的购、发、用行为,降低消耗,提高经济效益,特制定本制度。

  第一条:办公用品的采购

  1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的'低值易耗品,包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品,由使用部门事前写申请,经分管领导批准后交党政办安排专人购买;1000元以上的须经党政联席会审议通过以后,交办公室统一采购。

  2.对属于政府采购范围的物品,由乡各部门填写申购单,经主要领导批准后交党政办,由财政分局按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续,党政办统一领回发放。

  3.不需在政府采购中心完成的采购,由党政办公室负责采购、管理、发放。急用零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。

  4.采购人员须尽职尽责,本着厉行节约的原则,认真做好市场调查,充分掌握所需购物品的性能、价格等情况,力求货比三家,购得质优价廉商品。

  5.不属政府采购范围的物品的采购程序:需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政分局核销。

  第二条:办公用品的领取

  1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。

  2.领取人在领用办公用品时须在物品管理处《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

  3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列,部门应明确使用管理责任人。

  4.除党政办指定的专人采购外,其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。

  5、到党政办借用物品(相机、录音笔、水壶等)需经得党政办人员同意方可借出,党政办人员要做好登记。

  第三条:办公用品的使用

  1.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。

  2.要爱护办公设备和相关物品,不得随意丢弃废置,严格执行注销制度。要认真遵守操作规程,最大限度延长物品使用年限。

  3.文件材料的印制要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作,避免不必要的浪费。

  4.高档耐用办公用品在使用中出现故障时,由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

  采购管理制度 10

  第一章总则

  第一条为了确保公司采购产品质量的最优,以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

  第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商,零售商除外。

  第二章具体的管理制度

  第一条供应商的资质

  采购人员在选择供应商时,必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件,且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

  1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

  2、xxx20xx版证书;

  3、产品认证资料,如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

  4、我方需要其他的资料。

  第二条供应商的基本信息

  1、企业的全称及相应的简介,详细的办公地址

  2、公司的固定联系方式:固话和传真等

  3、公司的网址

  第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后,需填写《产品采购单》的基本资料部分,并提交相关部门存档。 第四条采购合同及品质保证协议

  1、采购合同:采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后,签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容:一是,双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是,所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是,质量协议,违约责任等。

  2、品质保证协议:采购部门在确定供应商之后,需与其签署品质保证协议,以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容:一是,承诺产品符合本行业的质量标准,不以次充好;二是,若不能履行采购合同的条款,则需承担的违约责任。

  第三章附则

  本制度自公布之日起开始生效。

  供应商档案管理是公司采购管理的重要内容,而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度,有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能,更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力,是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

  第一条供应商档案管理对象:

  1、从时间序列来划分:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

  2、从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商,不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商,需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商,档案管理的重点是全面搜集和整理资料,为即将展开的交易业务准备资料。

  3、从供应商性质来划分:特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同,对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

  4、从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等),一般供应商。不言而喻,供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

  第二条供应商管理内容

  1、供应商基础资料,即公司所掌握的供应商最基本的原始资料,是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料,是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

  2、供应商特征:供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

  3、业务状况:主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

  4、交易活动现状:主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

  第三条供应商档案管理方法

  1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的.基础工作,是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的形式,主要是为了填写、保管和查阅方便。

  供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料,这种资料的取得,主要有三种形式:

  ①提供供应商资料卡,由供应商填写。

  ②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

  ③通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。

  然后根据这三种渠道反馈的信息,对供应商的相关资料进行整理、核实汇总,填入供应商档案卡。

  2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是:编制供应商信息周报,由汇总整理,周会时上报总经理,据此建立综合的供应商档案。

  第四条供应商档案管理应注意问题

  1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立,即置之不顾,就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化,不断地加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地供应商的变化,进行跟踪记录。

  2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上,而且还应更多地关注意向供应商,为公司选择新应商,开拓新市场提供资料。

  3、供应商档案管理应“用重于管”,提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁,应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时,应利用供应商档案,作更多的分析,使死档案变成活资料。

  4、借阅供应商档案时,必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

  采购管理制度 11

  1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作,根据本院业务性质、工作范围、医疗需要,按时编制药品采购计划交科主任审查,院长批准后执行。药品的库存量,在供销正常情况下一般为二至四个月,特殊情况可适当增减。

  2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定,谦洁自律,把好药品质量关,不准采购假劣药品和非药品,坚持按主渠道进药品。

  3、按“药品管理法”规定进行药品采购,认真执行药品采购计划,积极组织货源,保证药品供应,要搞好经济管理,保证资金合理流动避免药品积压和浪费。

  4、若遇急症或特殊情况用药,应立即外出采购,以供病人急需。

  5、药品采购人员应严格执行济南市卫生信息中心药品网上集中采购的'规定,对于临床需要,未在招标范围内的品种,需将计划报请济南市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产地的品种,及时请示药学部主任,批准后执行。

  6、及时向科(部)内提供疗效好、价格低的新药信息。

  7、购进、调进和退库的药品,由采购人员按照原始发票,会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项,进行检收核对无误后,采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。

  8、入库单由药库管理人员,填写一式三联,第一联留存、备查,第二联记帐凭证,第三联,随原始单据交财务部门力理报销。

  供货厂商、供货人员资质文件备案制度:

  1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药品生产企业、药品经营企业。

  2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

  3、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

  4、药品营销员要提供身份证复印件,提供药品生产企业或药品经营企业开具的药品营销委托书。

  5、以上各种资质证明文件,要经过科主任审阅,长期存档。

  采购管理制度 12

  1.0 总则

  1.1目的

  为了规范公司采购行为,兼顾效率及成本,在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下,降低风险,减少交易成本,保持并保证对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资,特制定本制度。

  1.2 适用范围

  本制度适用于xx物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。

  2.0 采购职能部门划分

  2.1物资使用部门:负责《申购单》的申报及物资质量的把关。

  2.2采购部门:负责物资具体的采购以及采购资料的管理。

  2.3仓库管理部门:负责采购物资的数量、外观质量的验收。

  2.4财务部门:负责采购货款的支付结算。

  2.5总经理:负责权限内的采购、货款的审批和超出权限范围的审核,以及采购的监督。

  2.6集团采购部:对采购的监督和检查。

  3.0 采购管理

  3.1采购物资分类

  3.1.1a类物资:办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的it设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、::计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

  3.1.2b类物资:工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用品。

  3.1.3c类物资:清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

  3.1.4d类物资:劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全集职工的工服及劳动保护用品。

  3.1.5e类物资:固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。凡本制度定义范畴内的采购物资类型,均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。

  3.2购方式

  3.2.1计划采购:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划,并填写《申购单》报主管经理、管理处经理审核后,报总经理审批,如超出审批权限,上报集团审批。

  3.2.2紧急采购:采购人员得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

  3.3采购流程

  申请人填写《申购单》--主管审核--区域经理审核--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门和仓库验收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

  3.4采购审批权限

  3.4.1为提高工作效率,采购在2000元以下的,由总经理审批权后,可进行采购;

  3.4.2采购在2000以上的由总经理审批后,报集团总经理或总经理授权人审批,方可进行采购。

  3.5采购价格管理

  3.5.1采用货比三家的方法:由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

  3.5.2由集团采购部提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

  3.6采购实施

  3.6.1采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

  3.6.2大宗用品或长期需用物资,与有关厂家、供应商签订长期供货协议,以保证质量以及合理的价格供应。

  3.6.3与集团采购部保持信息共享,做好物资采购保障工作。

  3.6.4原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商,进行各方面的比较后再确定最终供应商。

  3.7采购货款的支付与报销

  3.7.1采购人员报销时,必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。

  3.7.2由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后,由财务部负责支付结算工作。

  3.8采购协议和合同以及各种采购资料的管理

  3.8.1长期供应商。要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的.合理性。

  3.8.2临时供应商。要求与其达成口头协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

  3.8.3表格管理。规范各种表格,做好各种表格的管理

  4.0 供应商管理

  4.1建立供应商档案。做好原始询价表的管理,以及对供应商定期评价,包括产品质量、价格、送货时间观念等各项评价。

  4.2不达标的供应商。及时调整,减少对公司的损失。

  5.0 采购的监督和检查

  采购人员每月5日向集团采购部上报《月度采购报告》,每年1月20日向集团采购部上报《年度采购报告》。

  6.0 采购人员职业规范

  6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员(以下统称为采购人员)。

  6.2采购人员应以公司利益为己任,不允许向供应商索要礼品或接受礼品,以及私自收受其它个人利益,一经发现,公司::将根据有关规定处理直至予以辞退。

  6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下,经主管经理认可后,方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中,无论任何原因,都不允许接受供应商的邀请。

  6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下,方可接受供应商的邀请,前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。

  6.5采购人员代表公司形象,对于供应商方面的工作人员,应当做到有礼有节,公平对待,不允许傲慢的举止和不公平的态度。

  6.6采购人员在与供应商的谈判过程中,应严格遵守保密制度,杜绝任意或无意的泄密行为。

  6.7对违反本制度的行为,公司有权进行处理,包括必要时对严重违反本制度的员工解聘,情节严重的移交司法机构处理。

  7.0 附则

  本制度由公司办公室负责解释;

  采购管理制度 13

  为使本司采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

  一、采购管理部门

  本司设立专职采购部,隶属公司财务部管理,接受财务总监、成本主管及其它部门的监督,全面负责本司的采购工作。

  二、采购部工作基本要求

  (1)所有采购项目均需董事会签批、授权及公司财务部批准同意;

  (2)所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单;

  (3)所有采购物品的品质须保持一惯稳定;

  (4)采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责;

  (5)采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息表,以书面形式汇报给本司财务部及董事会;

  (6)所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息表备查。

  (7)采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购;

  (8)采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报账付款。

  (9)禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

  (10)采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款,财务部应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉。

  三、采购审批程序

  (1)申购单审批程序:

  使用部门或仓库主管)提出申请,经部门总监(或经理)同意,财务部成本主管审核,采购部询价报价,财务总监签字同意,总经理或董事会审批后发回采购部进行采购。

  (2)单位价值1000元以下的零星采购,采购部需要货比三家,比较价格与质量之后,选择最优性价比的商家进行购买。

  (3)单位价值1000元以上、批量采购商品,采购部应选定三家以上供应商进行价格比较,对该类供应商必须进行诚信调查,确保采购质量。

  (4)对长期供应商或大批大宗商品采购,采购部必须与供应商签订《购买合同》或《供货协议》,明确商品品牌、规格、质量、价格、付款方式、付款日期,是否含税价格等主要事项。签订供销合同或协议,必须根据公司合同会签程序,经董事会、财务部、商品使用部门或质量部门会签之后,方可进行。工程材料的采购合同必须经工程部总监、主管副总裁会签,董事长批准。

  (5)赊购(月结)物品采购审批程序

  月结物品的采购,主要是蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等的采购,餐饮部总厨直接下单至采购部,由采购部安排人员向供应商叫货。

  (6)各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、财务部、主管总经理或副总组成“供货商评定小组”,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供本司所需的物料。

  四、采购监督

  采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及监察部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进本司采购成本的控制与监督。

  五、供应商管理

  (1)财务部应定期(每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及监察部,对供应商进行评估(度假村每大类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商。

  (2)选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。

  (3)采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护公司形象。

  六、采购部工作流程

  各类物品采购工作流程

  1、仓库补仓物品的采购工作流程:

  仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主管要填写一份仓库补仓《采购申请单》,《采购申请单》必须注明以下内容:

  (1)货品名称,规格

  (2)平均每月消耗量

  (3)库存数量

  (4)本次订货数量

  经成本主管进行初步审核,送采购部经理审核。采购部经理在采购《申请单》上签字确认,并注明到货时间。采购部经理审核同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批。报批程序完毕,采购部立即组织实施采购。未能及时采购到仓的物品,采购部要向成本部门提出意见,尽可能寻找替代物品。

  2、新增物品的采购工作流程:

  各部门需添置新物资,部门总监或餐饮部总厨、总监应撰写有关专门申请报告,经董事长审批后,填写《申购单》,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,寻找供货商,提出采购意见。按公司采购审批程序报批,经董事长批准后,采购部立即组织实施。

  3、更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:

  各部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和《采购申请单》一并送交相关领导审批,采购部据以组织采购。

  4、鲜活食品冻品的采购工作流程:

  蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由酒吧、总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午或晚上以电话落单,或第二日直接到市场选购。

  5、燃料的采购工作流程:

  采购部根据营业情况与使用部门编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。

  6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:

  五金仓日常补仓由维修部填写“采购申请单”。

  大型改造工程或大型维修活动,维修部、工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:

  (1)货品名称,规格;

  (2)库存数量;

  (3)订货数量。

  以上采购申请单经董事长签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事长批准后,采购部立即组织实施。

  七、采购工作流程中须规范事项:

  1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门总监核签后,整份共四联交给财务部成本主管,成本主管复核后送采购部报价,财务总监签字。

  2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购部留存并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

  3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

  (1)签置核对:检查采购申请单是否各权限人签置,核对其是否正确。

  (2)数量核对,复查采购数量,确定采购申请单上的数量是否正确、合理。

  4、邀请供应商报价。

  八、“货比三家”工作流程:

  每类物品报价单需要最少三家供应商作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用哪家供应商的物品,具体做法是:

  1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的

  供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交“评定小组”审批。

  2、“评定小组”根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事长批准。

  九、采购活动后续须跟进工作

  1、采购订单的.跟进

  当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

  2、采购订单取消

  (1)公司取消订单:

  如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事长作出决定。

  (2)供应商取消订单:

  如因某种原因,供应商取消了公司已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失。

  3.违反合同:

  合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。

  4.档案储存:

  所有供应商工商、税务、银行、名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息,每天须录入至采购部价格信息库。

  5.采购交货延迟检讨

  凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事长批示。

  6.采购物品的维护保养:

  如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项。对设备等固定资产项目的购买,采购员要向工程部、维护部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时,事先一定要向工程部、维护部、网络部等技术部门了解所购物品能否与本司的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况。

  十、采购物资的换货、退货

  各使用部门对所采购的物资,在规定的质保期限内发现质量问题的,应及时向采购部反映,采购部负责向供应商交涉,进行换货、退货或折价退回部分货款。

  十一、采购合同和售后服务合同的管理

  (1)采购合同的管理

  本司所有物资采购的合同,统一由采购部负责订立。采购部根据各部门采购物资申请单及董事长批示签字的专项物资《采购申请》或报告,选择供应商进行谈判,确定合同条款,经过公司的合同会签程序,签订采购合同。合同签订完毕,正本留总裁办秘书处,采购部、财务部各留副本一份。

  (2)售后服务合同的管理

  产品售后服务合同,由采购部负责签订。采购活动完毕,物资投入使用,需要供应商或生产商进行售后服务的设备设施,采购部必须会同使用部门、技术部门进行协商,确定维护设备的具体细则。签订售后服务合同,必须明确售后服务的具体事项,免费条款、收费标准,付款方式、是否提供发票、合同有效期。合同签订完毕,正本留董事长秘书处,采购部、财务部各留副本一份。

  采购管理制度 14

  第一章总则

  第一条为规范学院招投标采购工作,依据《西南大学采购与招投标管理办法》,结合学院实际,制定本办法。

  第二条本办法适用于学院自行组织的各类招标及采购活动。

  第三条招标采购活动应遵循公开公正,诚实信用;质量第一,节俭办学;统筹兼顾,提高效率;集体研究,民主决策;规范操作,强化监督的原则。

  第二章机构设置及职责

  第四条学院成立采购与招投标工作小组,负责日常招标及采购工作。工作小组由学院院长任组长,分管副院长任副组长,成员包括办公室主任、实验中心正副主任、相关专业技术人员及资产管理员。其主要职责是:

  (一)指导、管理学院采购与招标工作。

  (二)负责学院采购项目网上竞价的一审审核工作;

  (三)做好市场调研、明确项目需求,提出采购建议方案,负责采购技术释疑;

  (四)组织并实施学院自行采购工作;

  (五)组织合同签订、实施、验收等工作。

  第五条学院成立采购与招投标工作监督小组,组长由学院纪委书记担任。成员由纪委委员组成。其主要职责是:

  (一)监督采购与招投标工作有关法律法规及规章制度的执行;

  (二)组织制定采购与招投标监督工作的规章制度;

  (三)根据需要委派人员监督采购与招投标工作;

  (四)受理采购与招投标活动中的有关投诉。

  第三章采购的组织与实施

  第六条学校采购分为统一采购和分散采购两种形式。凡达到统一采购限额标准的采购项目必须实行统一采购,统一采购项目由学校采购与招投标管理中心负责组织实施。对未达到统一采购标准的采购项目实行学院分散采购。

  第七条学院分散采购

  (一)网上竞价采购

  1、范围及标准:单台(件、套)10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。

  2、网上竞价:仪器设备主要通过学校网上竞价系统采购。由采购项目经办人在网上竞价系统里申报,采购与招投标工作小组审核。具体实施参见《西南大学网上竞价采购管理实施细则》。

  3、资产入固报账流程:单台或批量5万元(不含)以下的,凭网上竞价确认单、发票、入固单即可报账;单台或批量5万元以上的,凭网上竞价采购协议书、发票、入固单即可报账。

  4、网上竞价失败需要截图,进入学院自主采购程序。

  (二)学院自主采购

  1、范围及标准:单台(件、套)10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。

  2、申购及组织方式:学院组织采购为主,不再向归口管理部门申报、审批。

  3、仪器设备购置全口径由采购项目经办人通过国资系统申报、审批。

  4、采购方式:谈判、磋商、询价等方式。

  5、采购合同签订:5万元(不含)以下的采购项目不再签订采购合同。采购合同经采购单位和归口管理部门监督签订后,由采购项目经办人送校长办公室,加盖学校合同专用章后生效。

  6、采购发票签署:采购项目发票,由采购项目经办人、验收人、经费负责人签字即可。

  7、资产入固报账流程:单台或批量5万元(不含)以下的',凭发票、入固单即可报账;单台或批量5万元以上的,凭分散采购合同、发票、入固单即可报账。

  8、结果公告:结果应在采购中心网站主页进行公告,且作为报账凭据之一。

  (三)学院分散采购申报时间

  原则上学院每学年集中两次组织分散采购申报,上半年分散采购申报时间为3月~4月,下半年分散采购申报时间为9月~10月,具体时间由学院办公室通告,其它时间不再组织申报。

  第四章监督检查

  第八条采购与招投标工作监督小组应加强对学院采购与招标活动的监督检查。在监督检查过程中,有关部门和当事人应当如实反映情况,提供有关材料。对发现的违纪违法问题,依情节轻重追究有关责任人的责任。

  第五章附则

  第九条成立计算机与信息科学学院、软件学院采购与招投标工作小组、监督小组。

  工作小组

  组长:

  副组长:

  成员:

  组长:

  成员:

  第十条本办法由采购与招投标工作小组负责解释。

  第十一条本办法自印发之日起执行。学院原有其它管理规定如与本办法不一致的,以本办法为准。

  采购管理制度 15

  第一条 根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)等有关法律、法规规定,结合本市实际,制定本暂行办法。

  第二条 在本市行政区域内进行的政府采购,适用本办法。因严重自然灾害和其他不可抗力事件需要实施的紧急采购,以及涉及国家安全和秘密的采购,不适用本办法。

  第三条 本办法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购人),使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  第四条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购是指采购人采购集中采购目录以内的货物、工程和服务的行为。分散采购是指采购人采购集中采购目录以外且在采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  第五条 政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

  第六条 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。法律另有规定的除外。

  第七条 政府采购工程达到国家和省规定的招标限额,在采用招标方式时,适用《招标投标法》。但采购预算编制、信息发布和招投标过程的监督、采购合同的订立、采购资金的拨付等适用《政府采购法》和本办法。未达到国家和省规定招标限额的政府采购工程的采购,适用《政府采购法》和本办法。

  第八条 本市的集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准,由苏州市人民政府确定,报省财政部门备案。

  第九条 集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准以及采购过程、采购结果等政府采购信息,应在省级财政部门指定的媒体上及时向社会公开发布,但涉及商业秘密的除外。

  第十条 市、镇两级财政部门是负责政府采购监督管理的部门,依法履行对政府采购活动的监督管理职责。市人民政府其他有关部门依法履行对政府采购活动有关的监督管理职责。

  第十一条 市人民政府根据政府采购项目组织集中采购的需要设立的集中采购机构是非营利事业法人,直属市人民政府领导。集中采购机构履行下列职责:

  (一)受采购人委托,制定集中采购的具体操作方案并组织实施;

  (二)依法组织采购活动;

  (三)根据采购人委托的权限签订或组织签订政府采购合同,并督促合同履行;

  (四)受采购人委托,代理集中采购目录以外项目的采购;

  (五)依法办理其他政府采购事宜。

  第十二条 采购代理机构与行政机关不得存在隶属关系或其他利益关系。采购代理机构不得以向采购人行贿或采取其他不正当手段谋取非法利益。

  第十三条 采购人应当按照同级财政部门的要求和年度集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。采购人根据确定的政府采购预算编制月度政府采购计划,由主管预算单位汇总并报同级财政部门批准后实施。经批准的政府采购计划一般不得调整。采购人确需调整的,应当按照报送采购计划的程序进行。不编制月度采购计划的项目,不予列入政府集中采购。

  第十四条 采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目,必须委托集中采购机构代理采购。分散采购可以由采购人自行组织采购,也可以委托采购代理机构采购。实施分散采购必须按照《政府采购法》规定的方式、程序进行,并依法接受财政部门和其他有关部门的监督。

  第十五条 采购人委托集中采购机构从事政府采购活动,应当与其签订委托代理协议,明确委托代理事项,约定双方的权利和义务。

  第十六条 供应商参加政府采购活动,应具备法定的资格条件。供应商资格由政府采购监管部门进行审核,集中采购机构据此建立相应的供应商库。

  第十七条 采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。政府采购当事人不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。任何单位和个人不得违反法律、法规和本办法规定,要求采购人或采购工作人员向其指定的供应商进行采购。

  第十八条 政府采购以公开招标方式为主,以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式为辅。

  第十九条 采购人采购货物或服务,数额达到公开招标数额标准的,必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的,由采购代理机构提出申报意见,市财政部门审核并报苏州市财政部门批准后方可进行。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购。

  第二十条 政府采购专家库由财政部门按财政部、监察部的有关规定设立。政府采购专家应当具备国家和省规定的条件。

  第二十一条 在政府采购活动中依法需要使用专家的,采购人或采购代理机构应当在同级财政部门的监督下,本着专业对口的原则,从政府采购专家库中随机抽取,抽取结果当场记录备案。政府采购专家名单在评审结束前应当保密。对行业或产品有特殊要求的采购项目,本地政府采购专家库不能提供所需专家的,财政部门应当从上级政府采购专家库中抽取。如仍不能满足要求的,采购人或采购代理机构可以自行确定,并报财政部门备案,但不得违反相关法律、法规和规章规定。

  第二十二条 政府采购专家应当客观、诚实和公正地参加政府采购的评审工作,独立、负责地提出评审意见,并对所提意见承担个人责任。政府采购专家应当主动回避与自己有利害关系的政府采购项目的评审。

  第二十三条 采购人和供应商之间的权利和义务,应当按照平等、自愿的原则,以书面合同方式约定。采购人可以委托采购代理机构与供应商签订政府采购合同。采购代理机构以采购人名义签订合同的,应当提交采购人的委托代理协议,作为合同附件。

  第二十四条 政府采购合同一经订立,不得擅自变更、中止或终止。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或终止合同,并将变更、中止或终止合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的一方应当承担赔偿责任;双方都有过错的,各自承担相应的责任。

  第二十五条 采购人或其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或复杂的政府采购项目应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字,并承担相应的法律责任。

  第二十六条 政府采购资金实行国库集中支付制度。国家和上级部门另有规定的,从其规定。

  第二十七条 供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在7个工作日内依法向采购人或其委托的`采购代理机构提出书面质疑。采购人或其委托的采购代理机构应在收到书面质疑后7个工作日内以书面形式向质疑供应商作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内依法向同级财政部门书面投诉。财政部门应当在收到投诉后30个工作日内,对投诉事项作出处理决定,并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

  第二十八条 财政部门应加强对政府采购活动及采购代理机构的监督检查。监督检查的主要内容有:

  (一)采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;

  (二)政府采购人员的职业素质和专业技能;

  (三)政府采购合同的履约和验收情况;

  (四)政府采购专家的使用情况;

  (五)分散采购的组织实施情况;

  (六)集中采购机构的内部制度建设情况;

  (七)法律、法规和规章规定的其他内容。

  第二十九条 采购代理机构应实行采购项目负责人制度、人员轮岗制度、职能分离制度和回避制度,建立健全内部监督制约机制,加强其对工作人员的教育、培训和考核。采购人员经考核不合格的,不得继续任职。

  第三十条 财政部门应建立健全对采购代理机构的监督管理制度,依法对集中采购机构进行考核,并将考核结果等有关情况在指定的媒体上如实公布。

  第三十一条 依照法律、法规的规定对政府采购负有行政监督职责的政府有关部门,应当按照其职责分工,加强对政府采购活动的监督。

  第三十二条 各主管部门应加强对本系统各单位政府采购的组织领导和协调。各主管部门应根据本办法要求,制订相应的政府采购制度,并予以实施。

  第三十三条 采用公开招标方式进行政府采购的,财政、监察和其他有关部门可以实施现场监督。

  第三十四条 任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪违规行为有权检举和控告,有关部门、机关应依照各自职责及时处理。

  第三十五条 采购人有下列情形之一的,由财政部门责令改正;拒不改正的,可以停止向其支付预算资金,并相应扣减预算指标。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,财政部门应提请其上级机关或监察机关依法给予行政处分:

  (一)政府采购合同没有损害国家利益和社会公共利益而擅自变更、中止或终止合同的;

  (二)政府采购合同的签订损害或继续履行将会损害国家利益和社会公共利益而没有变更、中止或终止合同的;

  (三)擅自委托未取得政府采购资格的代理机构进行采购的;

  (四)应进行集中采购而擅自进行自行采购的。

  第三十六条 采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加大型或复杂的政府采购项目验收工作而未邀请的,由财政部门责令改正,并由其上级行政主管部门或有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。

  第三十七条 供应商在政府采购过程中有违反法律、法规情形的,或在中标后不能按投标承诺履约的,给予其取消中标资格、限期整改、一到三年内禁止参加本地区的政府采购活动等处罚。

  第三十八条 验收方成员在验收工作中弄虚作假,损害采购当事人合法权益的,由财政部门责令改正,并由其上级行政主管部门或者有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第三十九条 采购代理机构在代理政府采购业务中有违法行为的,按照有关法律规定处以罚款,并依法取消其进行相关业务的资格;对构成犯罪的有关责任人,依法追究刑事责任。

  第四十条 财政部门和其他有关部门的工作人员在实施监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由其所在单位、上级机关或监察机关依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第四十一条 本办法自20xx年1月1日起施行。常政发[1999]15号《常熟市政府采购管理办法》(试行)同时废止。

  采购管理制度 16

  建立和完善价格比较制度,保证所购产品的质量和可负担性。

  月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总,并提出下月的缴费方案。

  采购合同签订后,应当取得货物交付情况的全部资料,不能按期交付的,应当提前两天告知请购单位或者申购人。

  所有货物均应开放接受,如发现问题,应及时与供应商联系,并尽快加以解决。

  采购要求--采购计划--寻找供应商--询价、价格、谈判--采购谈判--签订合同(确定付款条件、分配方法、售后服务)--交货验收(仓库管)--质量检查(不合格品退回)--收入调节--财务结算。

  采购计划:买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划。

  供应商的选择和评估:对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价,并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。

  合同:是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的。采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的.情况、企业本身的管理要求、采购准则和其他要求订立。与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等。

  接受交货:买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间。以买方的确认书和合同作为验收数据。

  质量检验:货物通过质量检验合格的,应当予以保管检验不合格的,应当补正、退货。

  采购管理制度 17

  为了提高学校有限公用经费的使用效率,更好地服务于教育教学,根据有关财政、选购、审计、法规及政策,结合我校实际,特制定本制度。

  一、物资选购方案制度

  1.学校选购工作在学校党支部、行政的领导下,由总务处详细实施。努力完成学校下达的物资选购任务,保证学校教育教学需求。

  2.如需选购物资需提前两周填写《物资购置申请表》,送交总务处汇总、做出预算报校长审批,校长签署后执行。

  3.由于特别状况(如设施突然损坏,有急需修复等)必需准时选购的'物资要提出应急选购方案。

  4.凡选购物资需科室负责人批准,主管领导审核,校长审批方能执行。

  5.总务处负责人准时组织相关人员严格按方案要求进行物资选购。

  二、物资选购制度

  1.各类物资原则上由总务处统一组织选购,需入库登记后方可领发。

  2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行选购。

  3.总务处必需严格按已审批方案的各项要求选购物资。

  4.财务室严格根据程序办理选购报账手续。

  三、物资选购要求

  1.选购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,依据选购清单要求选择供应商。

  2.全部选购均需二人或二人以上进行。

  3.建立选购物品入库、出库登记制度。

  四、物资选购票据要求,全部发票必需是正规票据。

  1. 1000元以内,可以现金支付。

  2.选购物资在1000元以上,实行转账支付。

  采购管理制度 18

  企业采购管理制度目的:规范采购操作和方法,采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。本企业采购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

  一、企业采购管理制度目的

  规范采购操作和方法,采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。

  二、企业采购管理制度适用范围

  本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

  三、企业采购管理制度定义

  1、供应商:是指能向采购者货物、工程和服务的法人或组织。

  2、合格供应商:是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。

  3、购物申请单:是需求需要采购管理制度的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有经理和审核权限签批。

  4、供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商评估的表格,由采购主管对供应商考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

  5、供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格,考核决定与该供应商合作。

  6、终止供应商的报告:是指供应商恶劣服务、严重品质情况或考核不合等与其终止合作的报告,此报告由权责向采购中心,由采购主管填写逐级上报审批。

  7、抽货检验标准:此标准是对采购物品检验的参照标准,由技术或权责编写交采购中心汇总成册。

  8、货物检验报告:是货物验收和人员对货物验收后对所采购货物给出验收报告和意见。

  四、企业采购管理制度

  企业采购管理制度必洁自律,严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请;

  遵守采购规范流程,按流程办事;

  能按质按量地采购到所需物品;

  供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量;

  采购的事前管理,的设备价格信息档案,以地控制和降低采购成本并采购质量;

  科学、客观、地收货质量检查;

  好与供应商的关系,帮助供应商解决的问题;

  分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,有助改进公司和供应商服务的建议;

  采购文档的存档、备份工作;

  在公司需求的.基础上最大限度降低采购成本;

  所有采购,事前批准,未经计划并报审核和批准,除急购外采购,急购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批;

  凡特性的物品,尽最大以计划办理采购,可以核定物品项目,通知各请购依计划请购,然后办理采购;

  采购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买,随意变更供应商;

  五、企业采购管理制度供应商选择标准

  企业采购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识;

  注册资金50万的纳税人;

  健全的商务管理流程和制度;

  的财务状况,可以七天帐期;

  优势的产品资源;

  有利于我公司的供配货地理区位的合作;

  六、企业采购管理制度供应商选择、评价和终止办法

  供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题,更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。有必要地筛选、考核供应商,合格供应商制订终止办法。

  对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

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