公司资料管理制度

时间:2025-01-06 17:24:53 欧敏 管理制度 我要投稿

公司资料管理制度(精选20篇)

  在现在的社会生活中,制度的使用频率逐渐增多,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编精心整理的公司资料管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司资料管理制度(精选20篇)

  公司资料管理制度 1

  1、严格遵守项目部各项管理规章制度,履行以上规章制度中关于工程部资料管理方面的条目。

  2、工程部签收的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作:在收到工程图纸并进行登记以后,按规定向总工、分部和技术主管签发,由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸,且每一项目应收存不少于两套正式图纸,其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。图纸采用散装方式折叠,按资料目录的顺序,对平面详细图、纵断面图、工点图、参考图、通用图、招标图等工程图纸进行分类管理。

  3、施工组织设计及专项方案,必须由项目专业技术人员编写,总工程师审核、项目经理批准,内审完成盖项目部章后报监理站审批、报验,总监本人亲自签名,经监理审核同意后方可实施。施工组织设计(方案)的审批程序要符合规定。

  4、检验批、地质素描、施工记录等工程资料,每三天由资料员收集一次;施工日志每周六由资料员检查一次,每月20日由资料员收集本月施工日志;相关的隐蔽工程、地质等方面的影像资料编辑好里程、部位后,每天上传到(群共享),由资料员归整存档。资料员对每天的上传资料进行统计,结果第二天上墙。

  5、如果遇到质监站、业主、局指、监理站、等大型检查,资料员提前1天通知现场各个洞口的技术主管,将资料完成到检查前一天。

  6、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档:负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责收到文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管等工作。来往文件资料收发应及时登记台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理、总工程师批阅,并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性,

  7、严格执行接收手续,所接收到的设计变更、洽商,须经各方签字确认,并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件,无法取得原件的,详细背书,并加盖公章。作好信息收集、汇编工作。

  8、经常总结工作中的得失,不断提高自身的业务水平。每月组织技术人员对施工日志、地质素描、施工用表等内业资料进行点评,对于有分歧的请总工点评;点评结果的`好坏直接上墙(办公室内设公告牌),比较好的内业资料在项目部推广学习,以提高大家的内业水平。没有特殊情况,不得以各种理由、借口推诿参加点评会,每个洞口必须来一个人。

  9、加强技术交流和相互学习。工程部每月定期组织技术人员,进行技术交流活动。在交流活动上,大家可以提出自己在现场遇到的问题、以及解决的思路、想法;也可以跟大家分享自己在工作中的。心得;跟大家推广自己的技术创新、新工艺、新工法等。

  10、负责计划、统计的管理工作。负责对施工部位、单位工程完成情况的汇总、申报,按月编制施工统计报表:在平时统计资料基础上,编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。为项目部决策提供可靠地理论依据。

  11、现场施工记录整理应真实、完整、无涂改,同时与工程形象进度保持同步。每月25日检查一次,由项目总工主持,工程部部长、工程部资料员、各现场技术主管和技术员参加。完成情况进行汇总,并进行点评,结果上墙。

  12、隐蔽工程、分部、分项检查验收前施工班组应自检合格,所提交的自检记录、技术记录、检验报告真实、完整、齐全;工序报验在组织内部三检(自检、互检、专检)合格基础上,如实填写报验记录,并严格相关责任人签字,不得代签。

  13、每月由现场上报的物资计划,必须由工程部审核无误、备案后送物资部。以备后期统计物资损耗,以及物资计划与工程进度相应的物资消耗情况。

  14、为了留下第一手的音像资料和方便现场资料编制,现场技术主管每人配一台数码相机和打印机。技术主管必须保管好项目部发的数码相机和打印机,如因个人原因遗失,由个人赔偿;若因工作原因损坏,由技术主管打报告报办公室维修。

  公司资料管理制度 2

  为加强集团公司安全档案资料的统一归口管理,使各项目在生产经营过程中的各种安全管理资料完整保存,为职业安全健康体系的监督审核、安全生产许可证的审验及日常安全生产管理工作的改进、更新、查阅、事故调查处理等诸多问题提供依据,特制定本制度。

  第一章 安全档案资料管理人员岗位责任

  第一条 积极学习安全生产法律、法规知识,掌握安全生产技术规范,熟悉安全资料管理业务,了解集团公司、单位安全生产业务范围。

  第二条 用科学的方法管理安全资料,熟悉各项方针政策和各项规章制度。

  第三条 具体监督和指导项目做好安全资料的整理、接收、归档工作,检查资料是否齐全,各种报表是否符合要求,不同项目分别保管,不断提升管理水平。

  第四条 做好各种安全资料的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用等工作,熟悉资料保管情况。采用适用的查阅方法,迅速准确的查调资,做到积极、主动、为生产一线服务。

  第五条 保护安全资料的完整齐全,未经批准不得擅自销毁。

  第六条 对一些有利用价值的安全资料,不得擅自处理。

  第七条 创造条件,做好安全资料的编制研究工作。

  第二章 安全档案资料的接收

  第八条 安全资料实行统一管理,服务于各项目安全生产工作。

  第九条 凡属集团公司内的一切安全资料均由归口部门统一监管、审核,任何人不得以任何借口拒绝进行移交。

  第十条 项目安全处负责人按已完工程汇总整理后报公司安全保卫科,安全保卫科审核合格后交公司资料室管理人员分类存档。

  第十一条 各单位完工项目的安全资料必须由该项目安全处负责人整理,并在一个月内交单位安全保卫科审核移交资料室。

  第十二条 安全资料交接必须建立清单,材料齐全,由交接双方签字移交。

  第三章 安全档案资料的'整理

  第十三条 单位资料管理人员应根据有关规定将不同类别的资料按期限、承建道路的等级归类整理、标注、编号存档。

  第十四条 项目安全处负责人应根据路面、路基、桥梁、隧道等施工面,安全侧重点和资料管理分类的要求,将安全资料分类装订存放,以利管理和移交存档。

  第十五条 凡从财务部门收集的安全投入复印凭证连同伤亡事故报表一并整理,编号存档。

  第四章 安全档案资料的保管

  第十六条 存放的安全资料必须标志明显,排放整齐,方便查找利用。

  第十七条 安全资料在项目完工后存放年限按档案资料管理有关规定执行,超过存档期的资料,需销毁的必须上报公司领导和集团公司安全生产和设备动力部批准。

  第十八条 防止重要资料的缺损、丢失,一经发现及时予以修补,保证资料的完整性。

  第五章 安全档案资料的利用

  第十九条 积极了解各项目安全生产工作的实际需要,主动提供与项目施工相关的安全资料。

  第二十条 根据工程施工的需要,组织安全生产管理人员研究、讨论、改进安全生产管理工作。

  第二十一条 各单位、各项目在工程施工安全管理中有利于推广的安全管理资料报集团公司安全生产和设备动力部审核后有利于全集团公司推广使用。

  第二十二条 各级安全管理人员要积极探索安全生产管理经验,搜集总结有利用价值的安全资料为工程生产不断充实新的内容。

  第六章 安全档案资料管理的奖罚

  第二十三条 对于在安全生产过程中各种安全资料齐全,能够总结先进安全生产经验的安全管理人员予以奖励。

  第二十四条 对于只注重现场管理,忽视安全资料整理或安全管理无资料的人员给予处罚。

  第二十五条 安全资料管理奖罚按集团公司奖惩管理制度的有关规定执行。

  第七章 附 则

  第二十六条 本制度由集团公司安全生产和设备动力部负责解释。

  本制度自发布之日起施行。

  公司资料管理制度 3

  1.目的:

  公司内部资料有利于促进公司企业文化建设,增强公司形象提升公司品牌,为了加强公司内部资料的管理,特制定本制度。

  2.适用范围:

  本制度适用于总公司及各分子公司。

  3.权责说明:

  3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。

  3.2编委会由各单位指派一名人员组成,并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。

  3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。

  4.内部资料组织

  4.1为了提升内部资料的制作质量,各单位领导应重视内部资料的采集等工作,将此项工作纳入自己的工作范围。

  4.2各单位指定一名或多名记者,负责本单位内部资料的采集工作。

  5.内部资料不得有如下内容

  5.1反对宪法确定的基本原则的;

  5.2危害国家的统一、主权和领土完整的;

  5.3危害国家的安全、荣誉和利益的;

  5.4煽动民族分裂,侵害少数民族风俗习惯,破坏民族团结的;

  5.5泄露国家秘密的;

  5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力,危害社会公德和民族优秀文化传统的`;

  5.7侮辱或者诽谤他人的;

  5.8法律、法规规定禁止的其他内容的。

  6.酬劳:

  内部资料鼓励原创,并经编委会确定后予以一定奖励。

  7.工作流程

  7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料;

  7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料;

  7.3将内部资料报送编委会;

  7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑,制作内部资料初稿;

  7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅;

  7.6汇总定稿;

  7.7分送公司各单位。

  8.附则

  8.1本制度由信息部负责解释。

  8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

  8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

  公司资料管理制度 4

  一、目的

  公司为员工提供良好的学习条件,除了组织各种培训外,公司内部也有各种专业的资料、书籍、文件等,供员工学习。为了方便资料及书籍管理,特制定本制度。

  二、职责

  行政专员负责资料书籍文件的日常盘点、借阅、登记、更新及回收管理。

  三、具体管理事项

  (一)公司资料书籍文件分三级:a级b级c级。

  a级:不得将书籍、文件带出公司总部;

  b级:可以外借,时间不超过1个月,续借时间不超过2个星期;

  c级:可以外借,时间不超过2个星期,续借时间不超过1个星期。

  (二)公司所有员工均有权利借阅公司的`资料、书籍、文件。

  (三)办理书籍、文件、资料等借阅手续:

  填写借阅登记表→借阅→归还→签字→行政专员进行统计及盘点

  1、有需求借阅的员工到公司行政管理部办理登记手续,取得借阅许可;

  2、借阅,归还书籍、资料等应个人亲自办理,不得代办;

  3、选定借阅资料、书籍后在资料书籍文件借阅登记表上签名,如实填写,不得隐瞒;

  4、每位员工每次借阅书籍、文件、资料不得超过2本(份),并且按时归还;

  5、没有按时归还的,由行政专员负责催促归还。

  6、员工离职必须归还全部书籍、文件。

  (四)公司员工可以提出书籍更新建议,公司行政管理部根据具体情况对图书进行更新,补充必要的文件书籍、资料、文件,为员工提供良好的学习条件。

  公司资料管理制度 5

  一、总则及范围

  为了保持公司技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的完整性,避免混乱,特制定本标准。

  本标准适用于技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的管理。

  二、管理业务与分工

  1.技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

  2.技术员。负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的`管理工作。

  三、管理内容与要求

  1.技术文件的种类

  (1)技术类文件

  由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书。

  (2)管理类文件

  由技术部负责的项目的合同;项目资料;项目预算单、决算单等。

  2.文件登记

  (1)技术部必须建立《技术文件管理台账》,掌握技术部全__文件的情况。其台账应包括:编号、名称、数量、文件编制时间。

  (2)文件接收后,技术员应及时对文件进行分类编号并作记录。

  3.文件的归档及保管

  技术文件的保管由技术员按档案类型进行保管。

  4.文件的借用

  (1)文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准,方可借阅。

  5.文件的修改与审批

  (1)当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者已经落后的技术文件时,由技术部该专业的工程师(或专业的业务负责人)分析确定是否需要修改。

  (2)技术文件确定修改后,由技术部该专业工程师(或专业的业务负责人)填写《设计更改单》。

  《设计更改单》应包括下列内容:

  (a)技术文件名称、编号、或图纸名称、图号;

  (b)更改理由;

  (c)会审意见、会审签名;

  (d)设计、工艺负责人签名;

  (e)修改内容和修改要求(以图纸和文档形式表现)。

  (3)技术文件的xx与批准

  一般性的内容更改只须将填好的《设计更改单》交技术部负责人进行xx和签字批准即可。重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的内容更改由技术部召集有关人员参加审定,会议通过审定后,由技术部负责人签字后交公司批准。

  (4)技术员接到《设计更改单》后,应立即着手工作,更改时,必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性(图纸更改后的发放除执行发放规定外,应同时将旧图纸收回并登记)。

  (5)技术文件的管理应以纸质和电子版形式存档(在登记时应作出标记)。

  公司资料管理制度 6

  为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。

  一、文件、资料的来源和范围

  文件、资料的来源有两种:接收和发放。

  1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。

  2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。

  文件、资料的来源范围分为:公司内部文件、总公司文件和外来文件。

  二、公司文件、资料归档的范围和归档分类

  本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下:

  1、行政类:

  本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。

  2、经营业务类:

  公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。

  3、人事类:

  劳动人事档案、劳动工资档案等。

  4、政府类:政府下发至公司的各类文件。

  5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。

  6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。

  三、公司文件、资料归档的编制及编号

  公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。

  1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如:公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。

  2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为:

  1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类;5财务类; 6音像类。

  3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。

  4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文档: 内控的公司经营发展大纲、经营战略和经营规划、经营项目及决策、战略性的合作协议及其合同等。

  5、综上公司文件、资料归档的编制及编号为:文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写+类别+发布年月日+归档序号+(受密级)。

  例如: 将总公司办公室公开发布的通知归档为20xx年5月3日第一份档案,其编号为: JZB12013050301(A)。

  四、档案的保管、调阅与归还

  1、巳归档的公司文件、资料,由办公室统一编号后形成《文件档案》,并根据文档的重要性和相关性交相应部门的专管员保管。

  2、巳归档的公司文件、资料,由专管员负责填写《文档管理登记表》,并按指定专柜分类进行存放和保管。并注意防霉、防湿、防火、防虫蛀、防丢失。

  3、公司档案必须依照职务级别进行调阅。调阅时须填写《文档调阅申请表》。一般级公司文档,须填写《文档调阅申请表》方可调阅。重要级以上文档,须经主管领导批准后方可调阅。机密级公司文档, 须经公司经理批准后方可调阅。

  4、公司文件、资料档案跨公司调阅, 须经公司经理批准后方可调阅,并仅限于文档的查阅,不得复制或带走。

  5、档案归还时间为《文档调阅申请表》上填写的时间内,归还时必须填写《文档归还登记表》。

  五、归档保存期限

  1、永久保存: 本公司章程、公司各类证照、各级批文、印鉴、规章制度、不动产所有凭证、债权债务凭证。公司规划、年度计划、年度经营总结、技术资料、长期项目合同、年度财务会计报表、年度统计报表。劳动人事档案及资料、其它核定须永久保存的`文档。

  2、五年保存: 根据需要须保存的文档。财务审计档案,会计档案,统计资料各种财务票证、票据等按国家相关规定执行。

  3、三年保存:期满或巳解除的合同协议、完结后的项目方案、其它经核定须三年保存的文档。

  4、一年保存:部门工作计划及其工作总结、完结后的部门请示报告、经核定己完结且无必要保存的文档。

  六、档案的销毁

  1、原则上,应每年定期将超过保存期且无保保存价值的文档进行清理并销毁。

  2、待销毁的文档由专管员填报《文档销毁申请表》,并经相应批准人批准后,方可进行销毁。重要级以上文档,须部门主管批准后方可销。机密级公司文档, 须经公司经理批准后方可销毁。

  3、销毁文档须由两人以上共同完成,并填写《文档销毁登记表》。

  七、附表的管理

  本制度暂定8个附表,附表的管理由档案管理者兼管,分类管理每个附表,便于填写和查阅。附表的编号为:启用时的年月日+十位。

  八、其它

  本制度未提及部份或不够完善的条款将在实践中不断完善,过去凡与本制度不符合的相关制度和办法以本制度为准。本公司涉及文档管理的工作人员必须严格遵照执行。

  本制度自签发人签字日起生效执行。

  另附:附表1《文件接收登记表》

  附表2《文件移交登记表》

  公司资料管理制度 7

  1目的

  确保对文件和资料(包括电子媒体方式形成的资料)进行规范、科学的管理。

  2适用范围

  适用xx嘉园管理处所有公文、资料的管理,包括公文、物业资料、业主/用户资料、财务资料等。

  3职责

  3.1客服中心设专人负责公文、资料的管理。

  3.2客服中心负责所有公文、资料、书籍等的控制及归档管理工作。

  3.3客服中心负责质量体系文件的存档工作。

  4质量要求

  4.1文件资料管理全过程

  4.1.1文件资料的归档范围

  a.行政文书:外来文件、内部文件、对外发文、外部来函、专业书刊、合同正本、备份软盘、相关报纸。

  b.人事劳资:员工档案、培训档案。

  c.经营财务:经营合同、财务资料。

  d.业主/用户管理:业主/用户资料、装修审批资料、服务协议、业主/业主/业主/用户变更情况等。

  e.工程技术、设施设备管理:竣工验收资料(图纸、说明书、质量保证书、公共设施设备验收资料)、建筑物使用功能改造及结构变更资料、房屋及公用设施修缮养护资料(大、中修年度计划、预算、审批、执行、验收等记录)、接管验收资料、功能结构改造及重点部位的维修资料、设施设备管理及技术资料、产权基本资料、设备运行维护保养资料。

  f.管理资料:为业主/用户提供服务所需的文件,如政府部门或上级管理机构发布的各类法律、法规、条例,须引用或参考的标准等外来文件,以及业主/业主/用户提供的图样和技术要求、详细的工作文件等。

  4.1.2文件资料的归档要求

  a.归档时必须进行认真查验,并办理交接登记手续,同时必须确保文件资料的完整性、系统性、准确性和真实性。

  b.归档的文件属自有文件或经济文件必须是原件,在特殊情况下可使用复印件,但必须附上说明。

  c.归档文件必须进行科学分类、立卷(格式见标识一)和编号,档案目录应编制案卷目录、卷内目录。

  4.1.3文件资料的保管

  a.资料在排列上架时,应按照类别和保管单位的次序,自左而右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

  b.资料存放应做到防火、防盗、防潮、防虫、防尘。

  c.胶片、底片、光碟等特殊资料需用特制的密封盒或专用卷盒。

  d.每年年底进行一次对库存档案的清理、核对和保管质量检查工作,对破损或变质档案要及时进行修补和复制。

  4.1.4档案盒的运用(格式见标识二)

  4.1.5档案资料的借阅

  a.文件调阅权限:

  a)财务资料除主任外,非财务人员查阅财务档案资料须经客服中心负责人及主任批准,财务人员因工作需要借阅的须经客服中心负责人批准。

  b)查阅员工档案须由客服中心负责人批准。

  c)查阅工程技术、设施设备档案、业主/用户档案、非工作范围内的质量管理文件须由管理处负责人批准。

  b.本管理处人员调阅超出权限,或涉及机密的档案资料时,应填写《借阅申请单》,资料员按照阅档批准权限办理手续后借出并在《借阅登记表》上作好记录。文书档案只阅不借,科技档案借出后20日内归还,书籍45日内归还,如需长期使用者,须归还后办理续借手续。

  c.外借档案资料不得随意折叠和拆散,严禁对档案随意更改、涂写。服从档案管理人员管理,在借阅范围内借阅,仅供阅览的档案资料只在办公室内查阅,不准携带回家。保密档案阅读后不允许相互泄露。

  d.借出和归还档案资料时,应办理清点、登记手续,由档案管理人员和借阅者当面核对清楚。档案如有丢失、损坏或机密材料泄密,不得隐瞒不报,应立即写出书面报告,并按情节追究当事人的.责任。

  4.2分项管理要求

  4.2.1公文的管理要求

  a.通知、工作联系函、会议纪要:通知、工作联系函、会议纪要等主要是管理处、管理处、部门之间的文件联系。

  b.对外发文(业主/用户):凡是对外的发文均代表管理处形象,因此对外发文必须由客服中心统一打印、编号,管理处主任审核同意后方能发放。

  c.对外联系函:由相关部门起草,管理处负责人审批(重要事项)后发文。

  d.外部来函:管理处外部来函统一由综合部客服中心接收,客服中心留存外部来函的原件,复印件根据主任的批示意见转发放给相关单位,同时做好签收记录;如有需要,客服中心应对批示的执行情况进行监督、检查。

  4.2.2业主/用户资料的管理要求

  a.为便于掌握各业主/用户的基本情况,应建立一户一档制,并实行电脑化管理。

  b.业主/用户资料应包括楼层座号、业主姓名、业主/业主/用户姓名(是单位的还应有营业执照、法人身份证复印件等)、人员情况、紧急联络电话及联络人等。

  c.业主/用户档案建立后,需将所有的情况输入电脑,以便及时查找,更新有关内容。

  d.业主/用户资料要严格保密,严禁外借。

  4.2.3工程技术、设施设备资料的管理要求

  a.工程资料的管理分为文件档案管理和电脑管理两大类。所有的文件、资料均需按分类目录建档存放,同时图纸等资料要在电脑或光盘上备份存储,以方便调阅。

  b.工程资料原则上不得借出。如确需借出,需办理相关借阅手续,由管理处主任签字,外借时间不得超过一周。

  5记录、标识

  5.1标识一:立卷格式

  5.2标识二:档案盒卷脊格式(侧面)

  5.3标识三:对外发文(业主/用户)格式

  5.4标识四:对外联系函、传真格式

  5.5《借阅申请单》

  5.6《借阅登记表》

  公司资料管理制度 8

  公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节约、合理安排、有效使用的.原则,特制定本管理办法。

  一、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门根据工作需要提出计划及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。

  二、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

  三、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。

  四、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

  五、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办意见,报公司总经理审批,获准后方可购置。

  六、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。

  七、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

  八、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。

  九、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

  十、本办法由公司办公室负责解释。

  公司资料管理制度 9

  1、质量资料的规格及表格样式严格按照建设单位统一制订的表格,规范使用。

  2、施工原始记录由作业队技术人员填写,必须保证施工原始记录齐全、真实。作业队技术人员及时收搜集整理报工区工管部,由工管部内业资料员归类标识管理,保持其可追溯性。

  3、检验批验收评定记录由工区技术人员填写设计或规范要求内容和数据,工区质检员填写现场检查情况和实测数据,报监理签认后交工区工管部内业资料员保管。

  4、分项、分部、单位工程验收评定记录由工区质检工程师汇总检验批资料后填写并报监理签认后交工区工管部内业资料员保管,并形成竣工资料。

  5、施工过程质量检查记录由工区质检工程师负责保管,保持其完整待查。

  6、试验资料由工区工地试验室负责管理,分类标识存放,保证其完整真实。部分资料待工程竣工后编入竣工文件。

  7、工区专职资料管理人员对各部门的'资料管理情况要定期检查并提出整改意见。

  8、所有质量资料在施工过程中不得丢失、损坏。工程竣工未编入竣工文件的质量资料必须集中向上级单位相关部门办理移交手续。

  公司资料管理制度 10

  1、各有关部门领导要重视科技文件材料的形成、积累、整理和归档工作,在每一项基建、生产、科研技术工作告一段落之后,应归档的科技资料必须归档,没有完整、准确的科技资料归档不算完成任务。

  2、为了保证案卷的.质量和有利于查阅,归档工作要由各单位的经办者承办,因为他们熟悉文件材料的形成过程、内在联系和保存价值,他们担负起归档工作才能更有利。

  3、归档的文件材料,要做到齐全、完整、准确,按保管期限要求组成保管单位(卷、册)交档案室验收归档。

  4、科技档案归档的时间。各单位在施工中形成的档案资料在单位工程竣工、整体工程竣工后,新装机组投产后两个月内归档,科研技术方面的科技文件材料在取得成果一个月内归档。

  5、归档的文字材料必须字迹清晰,不得用铅笔、圆珠笔和复写纸书写,否则档案人员不予验收。

  6、文件材料归档时,应由归档单位编制移交目录,按目录要点归档,双方在归档单上签章。

  公司资料管理制度 11

  1、试验室所用技术标准、规范、规程等必须齐全,并及时收集购买新标准。

  2、试验室材料应分类、分项目按年(或季或月)装订成册,统一编号归档,保存期不得少于四年。

  3、试验资料应存放在办公室,一切资料不得涂改,不准抽撤,并由专人管理。

  4、试验资料存档后不得外借,工作人员确须查询时,须经负责人批准。

  5、试验人员对委托单位的试验数据及提供的技术材料、图纸、新产品样品负责保密,若有泄露现象,应追究责任人,视其情节轻重,给予必要的`处分。

  6、检测中不得向无关人员及委托单位泄漏情况。

  7、委托单位不得查阅原始记录。上级有关部门查询,须经试验室主任同意。

  8、委托单位提供的技术资料不得用于科室的技术开发。

  9、各种文件、资料需定期清理。按时收发,凡需销毁的文件和材料按公司的规定执行。

  公司资料管理制度 12

  1、单位工程施工完毕后,l5日内项目部技术人员应将单位工程竣工报告等竣工相应手续上报监理及建设单位,进行竣工初验收。

  2、工程竣工后15日内,各项目部的.技术负责人负责将本项目的竣工技术内业及竣工图等相应资料进行整理装钉成册,交公司审核后归档保存。

  3、竣工图上必须标明图纸会审记录、设计变更、技术联系通知单与图纸不符的内容,并盖竣工章、签字手续齐全。

  4、所有技术内业必须编制总目录,并要求每项资料必须编分目录,然后整理成2cm左右厚,采用蓝色或红色封皮。

  5、技术人员应当协助建设单位办理四方竣工验收材料、环境检测等相关手续。

  6、技术人员协助建设单位办理准备工作。

  7、竣工核验时,应提前同质量监督站及设计部门沟通,办理报验手续。

  8、竣工验收前,技术人员必须做好竣工预验及相关工程资料。

  公司资料管理制度 13

  一、监控装置是重要设施,安装监控设施的网点必须落实专人负责管理,管理人员应相对稳定。

  二、监控管理员必须设定好操作密码,保管好监控柜的钥匙,休息调班办理好交接手续。

  三、监控录像每天必须提前开机、延迟关机,录像资料的保存时间要求在30天以上。

  四、管理员每天上、下班对监控设施进行开机、关机,中途必须检查一次,做到早开机、迟关机,并记录开、关机时间。对于自动开关机的`,管理人员须进行检查,上、下午不少于一次。主要检查录像是否正常、录像时间是否正确、录像保存时间是否在30天以上、录像监听是否正常。

  五、上级有关部门和本单位人员需进行录像查阅,必须进行登记,对本社业务无关需查阅的,必须经单位领导同意。

  六、管理员要按规定程序操作,机器如出故障,应及时向单位领导汇报,由维修单位及时修复,严禁私自开机维修。

  七、严禁随意移动和更改线路,不得无故损坏监控设施,严禁将监控设施用于播放其它录像或看电视节目。

  八、单位领导要定期对监控录像操作使用管理情况进行检查监督,发现问题及时督促整改。

  九、监控机房内严禁吸烟,保持通风、干燥和清洁,避免高温和潮湿,以防损坏机器设备。

  公司资料管理制度 14

  第一条凡新聘员工转正后须在两个月内将人事档案及社会保险关系转入人事代理公司,并签订劳动合同。

  第二条所有员工应提交个人人事信息资料,包括求职应聘表、个人简历、个人身份证复印件、学历复印件、职称证明复印件,并张贴个人1寸彩色照片,行政部装订保存。

  第三条行政部根据员工个人人事资料建立电子版员工信息,包括员工个人基本信息、入职时间、任职部门、任职岗位。

  第四条所有录用员工必须如实提供个人基本信息、学历证明、职称证明、身份证信息、如有隐瞒及虚报,一经查实,将被解除劳动关系。

  第五条员工入职后,个人资料信息如发生变动,须于变更后一个星期内通知行政部并提供有关证明资料。

  第六条人事档案管理人员应注意人事档案信息的安全和保密工作,不得擅自向外透露所管人事档案的相关信息。

  第七条员工个人人事资料自其离职后,保存期限不得少于2年。

  此制度自20xx年11月1日起执行。

  公司资料管理制度 15

  1、目的:

  明确技术图样与文件的签署、更改及标准化等内容,对技术图样与文件进行有效的控制。技术文件是公司的核心秘密,是公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有;公司的每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、正确性、系统性以及保密性,为了加强管理并规范员工的行为,特制定本制度,要求本公司员工互相监督、自觉遵守。

  2、定义:

  技术文件是指公司的产品设计图纸,各种技术标准、技术档案和技术资料以及商务合同、客户资源、财务报表等等;技术文件还包括未打印出图的尚在计算机里的图纸资料、技术文档等。

  3、范围:

  适用于产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。

  4、职责:

  技质部门负责技术图样与文件的统筹管理。

  5、内容:

  5.1技术文件的形成与发放

  5.1.1任何一份技术文件的形成都是公司员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶,但其中还饱含了公司巨大的`前期投入、过程控制和后期经营等因素,显而易见是公司投入了巨大的财力、物力,为每位员工提供了展示自己能力的平台,员工与公司在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。

  5.1.2技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

  5.1.3技术文件标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到相关部门,更不得使用。

  5.1.4图纸投入使用,即投放到各使用单位(部门)之前,必须加盖“文件副本”、“受控文件”章,由技质部门发放到各使用单位并进行登记,或由使用单位提出申请,技质部负责图纸的发放。

  5.1.5纸质技术文件或电子档技术文件等由技质部收存并负责保管。员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向技质部借阅,用完后及时归还,并保证资料的完整性。

  5.1.6技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行;技术文件修改前,负责修改部门要提出修改理由及具体内容,交有关领导审批。

  5.1.7修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续,填发更改通知书。

  5.2技术文件的管理与存档

  5.2.1技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据,必须加强管理,各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。若暂时未指定资料员,则由部门经理暂行代理。部门经理和资料员负责本部门技术文件的保密、发放与归档。

  5.2.2技术文件、图纸由技质部备份、存档,技质部定期对技术资料进行整理。

  5.3技术文件的保密

  5.3.1技术文件任何部门、个人不得擅自打印、复制,不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制时,经办人提出书面申请单,部门经理签字批准后方可通过技质部资料员打印、复印、拷贝。

  5.3.2为了保证技术资料的保密性,除按正常程序(员工填写申请单,部门经理批准)办理外,任何人不得私自向外人转让和借出技术资料,一经发现要报公司给予严肃处理。

  5.3.3若不负责任的遗失技术文件或者因为种种原因泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。

  5.4技术文件的销毁

  5.4.1由于新技术的日新月异,越积越多的技术文件会占据不必要的资源,故有的技术文件需要销毁和清除。

  5.4.2需要销毁的技术文件由资料员提出,部门经理会同有关技术人员一起仔细校对核实,然后将销毁理由与销毁文件清单上报总经理室,由总经理签署“同意”后,方可销毁。

  5.4.3销毁的纸质文件必须经过碎纸机或者烧掉,光盘等文件必须锤击粉碎。

  6、常用表单

  6.1《技术文件、图纸资料发放记录表》

  6.2《技术文件、图纸资料申请领用表》

  6.3《技术文件、图纸资料销毁申请表》

  公司资料管理制度 16

  1、目的

  规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求,确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。

  2、适用范围

  适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。

  3、职责

  3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。

  3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。

  3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。

  3.4办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。

  4、相关文件

  《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

  《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4

  5、工作程序和管理办法

  5.1文件的产生

  5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。

  5.1.2总经理助理对文件进行审核。

  5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放,作为非受控文件生效。

  5.1.4办公室对生效的文件印制,必须使用[印制文件登记表](qr-wd01-02-01)。

  5.2文件、资料的类别

  5.2.1受控文件

  a)内业资料;

  b)图纸资料;

  c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件;

  d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件;

  e)与服务过程有关的合同协议;

  f)业主档案(如:公共合约、用户登记表等,属于业主财产,由综合管理部管理与控制,具体执行[顾客财产控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

  管理与控制具体执行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

  5.2.2非受控文件

  与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理,办公室应对其进行分类和编码,以便于归档,根据目前公司现有的非受控文件,可分为:

  a)内行文、外行文:1

  b)未被质量体系引用的外来文件:2

  c)与服务过程无关的合同协议:3

  d)未被质量体系引用的法律法规:4

  e)行业标准性文件:5

  f)照片、录像带:6

  g)电脑贮存:7

  5.3文件、资料目录的索引号

  x-x.x-xx

  文件盒编号

  同号柜序列号

  文件柜编号

  文件类别编码

  5.4文件、资料归档与管理

  5.4.1各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档,并汇总到办公室统一管理。

  5.4.2办公室负责文件、资料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的资料均属保密性文件。

  5.4.3办公室负责对文件、资料的管理和保护,文件、资料应分门别类包装和存放,对于需存档的文件、资料要及时存档,并建立[存档备案资料目录](qr-wd01-02-02),注明文件类别、索引号、份数等,如用必要还应有内容说明。并在档案柜上贴好存放文件的索引号范围。确保调用、借阅文件、资料时易于识别和检索,便于对文件资料的保管。

  5.5文件、资料的'发放

  5.5.1文件应按各职能部门工作性质和范围发放,由办公室制定[文件分发登记表](qr-wd01-02-03),注明发放范围、数量、分发号等,并要求领用人在[文件分发登记表]上签领,以便对发放的文件进行统计和检查。

  5.5.2办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失,发现文件误发时应立即追回,同时作好文件的补救工作。

  5.6文件资料的调用、借阅与归还

  5.6.1借阅者应在[文件、资料借阅登记表](qr-wd01-02-04)上详细注明文件、资料的编号和图号,并按时归还和办理归还手续

  5.6.2借阅的文件、资料未经允许不得复印、摘抄、外借和传播。

  5.6.3借阅的文件、资料归还时,办公室应对文件资料是否完好进行检查,若文件、资料受损的,借阅者应阐述受损原因,并在[文件、资料借阅登记表]的备注栏上注明,因人为因素造成的应追究当事人的责任。

  5.6.4机密性文件的调用与借阅规定

  a)a级机密文件资料:公司年度计划、公司年终报告总结及公司章程、董事会决议,公司财务报表、法律诉讼文件等的调用与借阅需经总经理批准。

  b)b级机密文件资料:业主档案,公司员工档案、公司规章制度、公司经营专项审批文件等的调用与借阅需经办公室主任批准。

  c)c级机密文件资料:内业资料和技术性图纸资料、法律法规类文件的调用与借阅需经有关部门负责人批准并向办公室联系办理。

  d)行业主管借阅文件、资料的仅限于b级机密和c级机密文件、资料。

  e)业主(用户)因工作需要借阅文件、资料的,仅限于技术图纸和已张贴在公共场所的文件。

  f)外来单位借阅、调用文件、资料的限于国家执法部门,如公安机关、检察机关、法院等单位因工作和侦破案件需要的,可以给予协助与配合,但在此之前应检验和登记来访单位和人员的证明文件和相关证件,由办公室主任向总经理请示后亲自办理。

  g)以上文件资料的调用与借阅按5.5.1、5.5.2和5.5.3条款执行。

  5.7文件的复制、破损和丢失

  5.7.1未经允许,不得随意复印公司的文件资料,如因工作需要复印文件,须经办公室主任批准,并在[文件复印登记表](qr-wd01-02-05)上填写复印文件的名称,复印数量,并签名。

  5.7.2文件使用人应对文件妥善保管,当文件破损严重影响使用或丢失时,应填写[文件补发申请表](qr-wd01-02-06),由办公室主任批准,办理更换手续。补发新文件时应收回破损文件,并应给予新的分发号,新的分发号延续原来文件分发号。

  5.8文件、资料的更新

  文件增加条款和更新时应及时更换,保证在使用处获得有效版本。

  5.9文件的作废与销毁

  5.9.1内容不适用于公司运行或超过有效期限的文件,经过总经理过期审批后给予作废或销毁处理。

  5.9.2在分发过程中发现文件遗失或在使用过程中文件破损严重和丢失的,应向上级汇报,经总经理审批后,给予作废处理。

  5.9.3作废文件盖作废章,留一至两份备案,其余销毁。文件销毁处理时需两个人进行,一人实施,一人监督。

  5.9.4办公室对于作废和销毁的文件,应在[作废、销毁文件登记表](qr-wd01-02-07)上注明作废或销毁文件的编号、版本号和分发号作废,并向各部门书面发布作废声明,防止误用。

  公司资料管理制度 17

  一、总则及范围

  为了保持公司技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的完整性,避免混乱,特制定本标准。

  本标准适用于技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的管理。

  二、管理业务与分工

  1.技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

  2.技术员。负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作。

  三、管理内容与要求

  1.技术文件的种类

  (1)技术类文件

  由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书。

  (2)管理类文件

  由技术部负责的项目的合同;项目资料;项目预算单、决算单等。

  2.文件登记

  (1)技术部必须建立《技术文件管理台账》,掌握技术部全文件的情况。其台账应包括:编号、名称、数量、文件编制时间。

  (2)文件接收后,技术员应及时对文件进行分类编号并作记录。

  3.文件的归档及保管

  技术文件的保管由技术员按档案类型进行保管。

  4.文件的借用

  (1)文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准,方可借阅。

  5.文件的修改与审批

  (1)当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者已经落后的技术文件时,由技术部该专业的工程师(或专业的业务负责人)分析确定是否需要修改。

  (2)技术文件确定修改后,由技术部该专业工程师(或专业的业务负责人)填写《设计更改单》。

  《设计更改单》应包括下列内容:

  (a)技术文件名称、编号、或图纸名称、图号;

  (b)更改理由;

  (c)会审意见、会审签名;

  (d)设计、工艺负责人签名;

  (e)修改内容和修改要求(以图纸和文档形式表现)。

  (3)技术文件的xx与批准

  一般性的'内容更改只须将填好的《设计更改单》交技术部负责人进行xx和签字批准即可。重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的内容更改由技术部召集有关人员参加审定,会议通过审定后,由技术部负责人签字后交公司批准。

  (4)技术员接到《设计更改单》后,应立即着手工作,更改时,必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性(图纸更改后的发放除执行发放规定外,应同时将旧图纸收回并登记)。

  (5)技术文件的管理应以纸质和电子版形式存档(在登记时应作出标记)。

  公司资料管理制度 18

  01总则

  第一条 为规范电梯台账资料的管理,确保电梯设备的安全运行,提高电梯维保和管理的效率,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于所有使用电梯的单位和个人,以及负责电梯维保、管理的相关部门和人员。

  第三条 电梯台账资料应包括电梯的基本信息、维保记录、故障处理记录、年检记录、安全检查记录等,应真实、完整、准确、及时。

  第四条 电梯台账资料的管理应遵循“统一管理、分级负责、责任到人”的'原则,确保资料的安全、完整和可追溯性。

  02台账资料的建立与归档

  第五条 电梯使用单位应建立电梯台账资料档案,指定专人负责资料的收集、整理、归档和保管工作。

  第六条 电梯台账资料档案应包括以下内容:

  1.电梯基本信息:包括电梯名称、型号、编号、生产厂家、安装单位、投入使用时间、电梯位置等。

  2.维保记录:包括维保单位、维保人员、维保时间、维保内容、维保结果等。

  3.故障处理记录:包括故障时间、故障现象、故障原因、处理措施、处理结果等。

  4.年检记录:包括年检单位、年检时间、年检内容、年检结论等。

  5.安全检查记录:包括检查时间、检查人员、检查内容、检查结果等。

  第七条 电梯台账资料应以纸质和电子两种形式保存,纸质资料应存放在专用档案柜中,电子资料应存储在专用服务器或云存储平台上。

  第八条 电梯台账资料应定期备份,防止数据丢失或损坏。备份资料应存放在安全可靠的地方,并定期进行检查和更新。

  03台账资料的更新与维护

  第九条 电梯使用单位应定期更新电梯台账资料,确保资料的准确性和完整性。

  第十条 当电梯发生变更(如更换维保单位、更改使用单位等)时,应及时更新电梯台账资料。

  第十一条 电梯维保单位在维保过程中发现的问题和故障,应及时记录并更新到电梯台账资料中。

  第十二条 电梯使用单位应定期对电梯台账资料进行检查和整理,发现问题及时整改。

  04台账资料的查阅与使用

  第十三条 电梯台账资料属于机密资料,未经许可不得随意查阅和使用。

  第十四条 电梯使用单位应建立台账资料查阅和使用制度,明确查阅和使用权限、范围和流程。

  第十五条 查阅和使用电梯台账资料的人员应严格遵守保密规定,不得泄露资料中的任何信息。

  第十六条 查阅和使用电梯台账资料的人员应对资料的真实性、完整性和准确性负责,不得擅自修改或删除资料中的任何内容。

  05监督与考核

  第十七条 电梯使用单位应建立电梯台账资料管理的监督与考核机制,定期对台账资料的管理情况进行检查和评估。

  第十八条 对于台账资料管理不善的单位和个人,应给予相应的处罚和纠正措施。

  第十九条 对于在台账资料管理工作中表现突出的单位和个人,应给予表煤徒崩

  06附则

  第二十条 本制度自发布之日起执行,如有未尽事宜,由电梯使用单位根据实际情况进行补充和完善。

  第二十一条 本制度的解释权归电梯使用单位所有。

  公司资料管理制度 19

  为了加强环境保护监督管理,提高环保管理水平;宣传、贯彻、落实国家有关环境保护方面的法律、法规、政策;及时掌握企业环境影响动态,及时对生产中存在的各种环境问题采取科学有效的处理措施,及时指导环境保护工作,制定本制度。

  第一条

  公司每年年初进行一次环保工作总结和环保计划安排会议,部署企业全年的环保工作,并征询员工意见,形成环保会议纪要,报公司环保委员会审批执行。

  第二条

  公司每季度召开季度环保工作会议,对上季度环保工作重点、防范区域、季节性环境问题进行总结,并督促执行下季度环保工作计划。

  第三条

  公司定期召开环保生产工作座谈会,就环保工作的管理模式、管理方法、环境问题处理意见听取各方面的意见,并回答代表的提问,形成会议纪要,提交环保委员会及时研究解决。

  第四条

  公司根据环保工作形势,不定期召开环境问题通报和事故案例分析总结会议,制定防范措施、吸取教训、总结经验。

  第五条

  公司就涉及生命健康安全、环保资金投入、污染源治理等重大问题,召开环保工作专题会议,听取各方面的建议、意见,并

  形成计划和实施方案。

  第六条

  环境保护检查原则上与安全检查同时进行,侧重于检查所制定的'措施、管理方案的实施情况,发现新风险,并及时制定解决方案。

  第七条

  公司每月组织一次环境卫生文明大检查,对检查的情况进行通报、总结、评比、考核。

  第八条

  安全环保部和各二级单位专(兼)职环保员不定期对所辖生产区域、生活区域等进行专项监督检查。

  第九条

  班组环保员每日进行巡回检查,检查生产的同时检查环保工作。

  第十条

  各级环保管理人员进行的日常检查、专项检查、定期检查要有详实的记录,提出整改建议,并对整改结果及时进行验证。每月 20 日将检查情况进行统计分析,以书面形式报至安全环保部存档。

  第十一条

  公司成立环保委员会办公室,配备专业工作人员,处理日常事务,并随时检查、监督各项环保工作。

  第十二条

  公司接受全体员工、社会人士、地方政府对公司各项环保工作进行监督检查指导。

  第十三条

  本制度自颁发之日起执行,解释权属公司安全环保部。

  环保管理台账和资料管理制度

  为进一步加强环保工作,建立健全环保管理台帐和资料,并根据环境保护行政主管部门和集团公司相关要求,坚持认真做好环保台账和资料的管理工作,制定本制度。

  第一条

  环保台账和资料主要包括上级部门关于环保方面的指示文件、国家及地方和行业规范标准、环保管理制度、环保事故应急救援预案、污染因子检测台账、环保运行设备管理台账、污染物排放汇总台账、向上级部门汇报的资料等,公司环保资料管理主要由安全环保部负责。

  第二条

  安全环保部负责获取国家、地方、行业和上级部门在环境保护方面出台的法律法规、规范标准等,并及时做好相关法律、法规、标准及其他要求的贯彻落实。

  第三条

  安全环保部负责新建、扩建、改建等基础建设项目的环境影响评价工作和“三同时”管理情况,做好相关资料的整理和建档工作。

  第四条

  各排污部门定期做好对排放污染物的环境监测工作,并将监测报告送报安全环保部进行审核和汇总。对于存在的超标问题,由排污单位配合安全环保部尽快采取科学合理的措施解决。

  第五条

  各排污部门做好环保设施设备和采样点位的日常维护、疏通和清障工作,保证环保设施设备的正常运转,完善相关维护资料,及时汇总报送安全环保部审核和存档。

  第六条

  对于新进环保设施设备,安全环保部与设备管理部负责其资料的审查,做好新设备基本资料登记工作。

  第七条

  安全环保部负责公司排污申报和排污情况的上报工作,并做好上报情况的记录存档。

  第八条

  安全环保部不定期进行全公司环保工作执行情况的检查,公布检查结果,启动相关环保工作的考核机制,并将相关记录存档。

  第九条

  本制度自颁发之日起执行,解释权属公司安全环保部。

  公司资料管理制度 20

  第一章总则

  第一条 目的

  为确保物业公司管理区域内电梯的安全运行,规范电梯台账资料的管理,提高电梯维护保养效率,特制定本制度。

  第二条 适用范围

  本制度适用于物业公司管理的所有电梯台账资料的收集、整理、保管、使用和更新。

  第三条 管理原则

  1.完整性:确保电梯台账资料全面覆盖电梯全生命周期。

  2.规范性:按照国家标准和行业规范进行资料管理。

  3.时效性:定期更新台账资料,确保信息的准确性和最新性。

  第二章管理职责

  第四条 管理职责

  1.电梯管理负责人:负责制定电梯台账资料管理制度,监督执行情况。

  2.电梯管理员:负责日常电梯台账资料的收集、整理、保管和更新。

  3.电梯操作人员:负责记录电梯使用情况,包括运行日志和乘客反馈。

  4.电梯维护保养人员:负责记录电梯的维护保养情况,包括定期保养和非计划性维修。

  第五条 资料保管

  1.电梯台账资料应存放在指定的、安全的场所,由电梯管理员负责日常管理。

  2.应采取防火、防潮、防盗等安全措施,确保资料的安全。

  第三章台账资料内容

  第六条 基本信息

  1.电梯的制造商、型号、规格、出厂日期和合格证。

  2.电梯的安装日期、验收合格证明、使用许可证编号。

  3.电梯的.注册登记信息,包括登记机关和登记日期。

  第七条 技术文件

  1.电梯的设计图纸、技术参数、电气原理图。

  2.电梯的安装手册、操作手册、维护保养手册。

  3.电梯的改造、维修、升级记录和技术评估报告。

  第八条 安装与使用记录

  1.安装单位的资质证明、安装合同、安装过程记录。

  2.电梯验收报告、使用前的试运行记录。

  3.电梯的日常运行日志、故障记录、乘客投诉及处理反馈。

  第九条 维护保养记录

  1.电梯的年度维护保养计划和月度保养记录。

  2.电梯的故障维修记录,包括故障描述、维修措施、更换部件和维修人员。

  3.电梯的零部件更换记录,包括更换部件的型号、规格、数量和更换日期。

  第十条 安全检查与事故记录

  1.电梯的定期安全检查报告,包括检查日期、检查人员和检查结果。

  2.电梯的特殊检查报告,如年检、大修后检查。

  3.电梯事故的详细记录,包括事故发生时间、地点、原因、处理过程和整改措施。

  第十一条 培训与法律遵守记录

  1.电梯操作人员和维护保养人员的培训计划、培训内容和培训效果评估。

  2.电梯管理部门对相关法律法规的学习和执行情况记录。

  第十二条 合同与财务记录

  1.电梯的购买合同、安装合同、维护保养合同及其执行情况。

  2.电梯的购置成本、维护保养费用、修理费用和零部件更换费用的详细记录。

  第十三条 其他相关文件

  1.电梯的安全操作规程、应急预案、安全检查标准等文件。

  2.电梯管理部门对电梯安全运行的监管记录和改进措施。

  第四章资料管理

  第十四条 资料收集

  1.电梯管理部门应确保所有相关资料的及时收集,包括但不限于技术文件、安装记录、使用记录等。

  2.收集的资料应进行分类、编号,并建立索引,便于查询和检索。

  第十五条 资料整理

  1.电梯管理员应定期对收集的资料进行整理,确保资料的系统性和条理性。

  2.应建立电子档案管理系统,对所有资料进行数字化处理,提高资料的可访问性和管理效率。

  第十六条 资料更新

  1.电梯管理员应及时更新台账资料,确保所有信息的准确性和最新性。

  2.任何电梯相关的变更、维修或更新都应详细记录,并及时更新到台账资料中。

  第十七条 资料查询与使用

  1.电梯台账资料的查询和使用应遵循公司的保密规定和资料管理规定。

  2.查询和使用人员应填写资料查询记录,记录查询日期、查询人员和查询目的。

  第五章监督检查

  第十八条 监督检查

  1.电梯管理部门应定期对电梯台账资料的管理情况进行检查,包括资料的完整性、准确性和更新情况。

  2.检查中发现的问题应制定整改计划,并指定专人负责整改。

  第六章附则

  第十九条 制度修订

  本制度由电梯管理部门负责修订,根据电梯管理的实际需要和相关法规的变化,至少每年进行一次修订。

  第二十条 生效日期

  本制度自发布之日起生效,原有电梯台账资料管理制度同时废止。

  第二十一条 制度解释权

  本制度的最终解释权归物业公司所有,对于制度执行过程中的疑问,由电梯管理部门负责解释。

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