食品采购管理制度

时间:2025-10-15 11:49:35 制度 我要投稿

食品采购管理制度精选(15篇)

  在现在社会,人们运用到制度的场合不断增多,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的食品采购管理制度,欢迎大家分享。

食品采购管理制度精选(15篇)

食品采购管理制度1

  第一章总则

  第一条

  目的

  明确采购操作流程,使物料采购工作规范化、系统化、明确化,提高工作效率。

  第二条

  适用范围

  适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理。

  第三条

  职责

  (一)采购部:供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定;年度、月度物料需求计划的编制,日采购申请的下达。

  (二)品控部:供应商到货质量的验收。

  (三)研发部:生产用物料采购标准的制定及修定。

  (四)库房:物料的入库办理。

  第四条

  术语和定义

  (一)帕累托原理:意大利经济学家兼社会学家维弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发现,社会财富的80%掌握在20%的人手中,只要知道这20%的人的行动,就可以掌握社会总行动的80%,即从20%的已知变量中,可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化,已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”----80%的价值是来自20%因素,其余20%的价值则来自80%的因素。

  (二)A、B、C分析:按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队,把他们分为ABC三类。A类物质数量最少,但占用资金比重大,因此应严格控制。B类物质较A类多,价格较低,原则上不要求同A类存货那样,可以实行一般控制。c类物质种类繁多,但价格低廉,占用资金很少,因此可实行适当放松控制。

  (三)红冲:红字冲账法的简称,红字冲账法又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种。

  (四)统采物料:总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责,分公司负责具体的采购实施。

  (五)分采监管物料:分公司采购部实施采购,采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。

  (六)分采物料:分公司采购部自行实施采购的物料。

  第二章程序说明

  第五条

  供应商的评审、物料的评选

  (一)采购员依据研发部提供的物料采购标准,负责新增供应商、物料的开发和供应商供应能力的评审,采购员向供应商索要评审所用的资料(含供应商所供物料的贮存方法)。

  (二)供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料,对供应商力进行评审;由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。

  (三)公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应商。

  (四)每种物料要求匹配3-5家供应商,采购员根据当前的供应商匹配情况,有针对性的开发供应商。

  (五)小试原料及新开发急用物料,由采购员先进行采购;中试和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购;中试和批量生产用的原物料研发必须提供物料采购标准,无标准的,采购部可以拒绝采购。

  (六)具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》。

  第六条

  年度采购方案的确定

  (一)年度采购物料A、B、C分类

  采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额,然后按《××年度××物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分;采购经理负责审核。

  (二)年度物料采购类别A、B、C分类:

  1、采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的'物料按《××年度××物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料进行采购类别划分;各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。

  分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。

  2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分,可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别,否则作新采购类别;采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号,特殊情况由采购经理裁定;外包采购物品应尽量向大的采购中间商集中。

  3、采购经理或主管根据帕累托原理,按《××物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。

  (三)年度采购方案的制定:

  1、采购经理按《××物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、

  3-5家供应商匹配(特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定);并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。

  2、采购主管根据对各采购类别价格预测趋势分析,每月

  25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》制定各采购类别月度滚动采购方案,经采购经理审核后执行。

  (四)集团公司年度采购方案的统一

  1、集团公司物料分类及采购方式

  1)非生产类原物料:五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料,原则上由分公司采购部实施采购,但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。

  2)生产类原物料:见下表

  物料类别名称

  采购方式

  牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类

  统采物料

  鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料

  分采监管物料

  除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料

  分采物料

  2、总部和分公司年度采购方案制定完毕后,发至总部采购经理处审核,采购经理将各分厂所报方案加以统一,制定出集团公司内的年度采购方案,报经集团公司总经理审批通过后,发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。

  (五)月度采购方案

  每月26日前,总部和各分公司采购主管,根据采购计划员提供的月度物料需求计划,制定出月度采购方案,发至总部采购经理处。每月28日前,经采购部经理审批通过后,集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。

  第七条

  标书的编写、发放、回收

  (一)采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部根据制定好的年度采购方案,对有需求计划的物料进行招标。

  (二)生产物料本批次(或时间段)采购金额为10万以上(不含);供应商数量要求3-6家,至少必须为3家以上(含),采购员必须给供应商发放标书;生产物料本批次(或时间段)采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。

  (三)采购员在招标前,要明确此次招标配额的分配方案(具体见《供应商配额分配管理制度》流程规定)、招标价格的有效期和应邀供应商等信息。

  (四)招标审批通过后,采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意:

  1、标书编写原则上按标书固定格式执行;

  2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额分配方案;

  3、标书应报采购经理进行审核,分公司报分公司总经理,否则不予开标,特殊情况必须调整标书固定格式的,应报财务部审核同意后方可执行。

  4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决,标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等,特殊情况由采购部裁定,分公司由分公司负责人裁定。

  5、我方强势的采购物品,需让供应商按规定格式进行拆分报价;设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。

  6、标书中的采购数量为预估数量,必须在标书中列明“该数量仅供参考,实际以具体书面订单为准”;

  7、标书中的质量要求须与合同签定保持一致。

  (五)标书的回收由采购招标员负责,采购招标员收取标书时作好如下工作:

  1、如发现标书中出现涂改,在涂改处须有授权人签字或盖条;

  2、记录标书送达时间(超过规定时间标书作废);

  3、审核保证金收据(并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明,扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金);

  4、技术标书和商务标书是否分开(没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废);

  5、在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员。

  (六)标书的开启与招标价格备份必须为一人操作,另外一人监督、复核。

  (七)对于已缴纳的标书,投标方在未开标前想修改标书内容,必须由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改,同时要求其在修改处签字并注明修改时间。

  第八条采购价格的产生

  (一)采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格,价格产生后,《招标汇总表》转采购员,由采购员逐级上报招标结果。

  (二)采购员根据审批后的招标结果,采购经理审核审批,如采购主管或以上级别人员,对此价格有疑问,可进行内部沟通,要求提报人作出合理解释;若确定属于错误的,可直接驳回。

  (三)分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必须报总厂采购部批准;同时统采物料和议标软件产生价格后,分公司不允许再与供应商二次议价。

  (四)配额的分配、调整、实际执行情况的跟踪、监督,具体参见《供应商配额分配管理制度》。

  第九条

  合同的签订

  (一)只要有合作的供应商必须要有相应的采购合同,采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。

  (二)合同编写原则上以固定格式合同为依据,以标书要求、商谈内容为根据编写,超出以上内容部分必须给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。

  (三)在签订合同时,应注意:

  1、供应商所供的所有物料,必须在合同清单中列全,不允许有漏项;商品清单中原物料名称必须按我公司的原物料验收标准名称;

  2、合同中必须列明所有原物料的验收标准,严格按研发部制定的物料采购标准执行,包括感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等所有检验项目的内容。

  当我公司原物料采购标准发生改变时,必须在一个月内通知供应商,并根据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求,或要求供应商提供新标准的书面确认函。

  3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整,例如:经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等,不能只加盖合同条。

  4、所有合同内容的填写只能使用签字笔;

  (四)采购员必须在合同到期前15天续签新的合同,新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。

  (五)合同具体签批流程按《合同评审表》执行。

  (六)总部的固定格式合同,经财务部审核、采购部经理审批后即可完成,企管部予加盖合同条。非固定格式合同,法务部、采购部总经理审核后,必须报总经理审批后,企管部方可给予加盖合同条。

  (七)区域分厂的固定格式合同,经分公司负责人审批后即可完成,财务给予加盖合同条在加盖合同条时,两页(含)以上的,必须加盖骑缝条。

  第十条采购订单的下达

  (一)采购员每日必须登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况(凡超过当天中午12:00提报的采购申请视为第二天的采购申请),确保订单下达的及时性。

  (二)采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量,如果不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量,要及时与计划员沟通。若确实无法达到采购周期、最小批量的,采购员应首先与供应商联系,落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对成本是否有影响,将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对成本有影响的注明成本变化,经采购部经理及相关领导同意后,采购员方可接单。

  (三)采购员将订单以传真的形式发送给供应商,要求供应商收到传真后必须书面(或电邮)确认回传,以避免供应商没有收到或是否认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传,如无法盖条确认,可由供应商提供授权书指定其授权人,由授权人签字确认,授权书上必须加盖供应商公条原件,授权书由采购员保存;如采购员选择通过电邮给供应商发订单,可由供应商提供指定电邮地址的证明也可,同样,此证明也必须加盖供应商公条原件,由采购员统一保存。

  (四)为避免人为操作不当等原因造成漏单现象,统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对,确认有无漏分配的申请;为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处,采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。

  (五)采购员不允许由于工作疏忽出现漏下订单现象,如发现采购员漏下订单,给予以下处罚:发现一次处罚50元;两个月内出现两次罚款200元;两个月内出现三次以上(含),给予辞退处理。

  第十一条

  采购订单的跟踪

  (一)采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪,也可以在每次下过订单后将订单明细做成EXCEL表格,到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差异(收货数量不得小于订单数量的90%),采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量,以便供应商准确的开具发票。

  (二)对各种原因造成的到货异常,如属我公司原因造成,采购员要及时与各相关部门沟通协调,以在第一时间内解决;如属供应商原因,则根据实际原因填写《供应商违约自愿补偿通知单》对供应商进行处罚。

  第十二条

  采购订单的撤销、变更、终止

  (一)因计划变动原因造成的采购申请或采购订单撤销、变更,采购申请部门必须书面形式,经采购经理审批后,采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意:

  未传真采购订单的,在撤销或变更此采购申请时,必须通知采购员,以避免采购员虽未传真订单,但已通知供应商的情况。

  (二)采购订单的撤销、变更、终止,采购员要及时与供应商进行沟通,如供应商同意,采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚,加注“此订单撤销,请贵公司确认”字样,由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整,采购员要及时反馈,进行下一步的处理方案。

  第十三条

  物料的入库

  采购员需通知供应商到货时携带相应的订单,到货物料无异常情况,由仓库给予办理入库手续。

  第十四条

  不合格材料处理

  (一)如到货物料经品控检验有异常情况,按《原辅材料退货管理制度》进行处理。

  (二)对于已办理入库的物料,由于质量问题、滞库原因等需做退货处理的,采购员在退货时必须先报至财务部审核,如果货款大于等于退货货值的,按退货程序给予办理;如果货款小于退货货值的,采购员要及时上报,拿出合理的解决办法。

  (三)退货需由供应商书面授权委托人拉回,授权书中应注明所委托人的姓名、身份证号、提货的车牌号等信息,原件由采购员留存(如为传真件,必须注明“传真件有效”字样),复印件交仓库保管员一份,经保管员验证后由委托人在退库单上签字。以上信息作为采购档案之一保存,直至往来帐双方确认为准。

  第十五条

  季节性原料的采购

  (一)季节性原料有其特殊性,为了采购员更好地制定季节性原料的采购方案,掌握此类原料的最佳采购时间,特将季节性原料采购单独列出,具体如下:

  序号

  原料名称

  采购时间

  备注

  主要采购春季,数量不够秋季补货

  (二)季节性原料的采购时机由采购部提出后,原料使用部门5日内做出年度或月度物资需求计划,交采购部组织货源;原料使用部门对计划的准确性负责。

  (三)为将风险控制到最小范围,要确定至少两家以上(含)供应商。

  (四)季节性原料首批货到后,采购员应到现场查看,发现问题及时反馈给供应商。

  第十六条

  其他规定

  (一)协助财务部与供应商对往来帐及发票等事项的沟通与协调。

  (二)了解所负责物料的标准、采购环境、供应商资源等情况,加强市场价格的跟踪。

  (三)严禁对供应商泄露我公司的现有采购信息(包括:价格、现供应商、现库存量、供应压力,资源紧张情况),否则,会增加谈判的难度及供应商提高交易条件。

  (四)受理供应商的投诉。

食品采购管理制度2

  一、严格把好食品的采购关。食堂采购员必须按照国家有关规定进行索证,以保证其质量。禁止采购以下食品:1、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常,含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品;

  2、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品;

  3、超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品;

  4、其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

  二、对供货单位的卫生要求:供货单位必须有固定营业地址,有营业执照、卫生许可证、产品检测报告、动物防疫合格证,相关人员必须办理健康证。

  三、批量采购食品时,必须向供方索取该批食品的卫生检验合格证。畜禽兽肉食品还要索取检疫合格证。索取的各种卫生证明应妥善保存,以备查验。

  四、采购食品时应对食品进行感官检查采购人员采购定型包装食品时应查看食品包装标识内容是否齐全,如是否有生产日期、保质期,进口食品必须有中文标识,标识内容不全或无中文标识的不应采购。

  五、以销定购采购食品应遵循用多少定多少的.原则,以保证食品新鲜和卫生质量,避免不必要的损失。

  六、防止运输过程的污染散装直接入口食品必须盛装在带盖的容器内运输,容器在使用前必须进行洗刷消毒。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒。

食品采购管理制度3

  一、总则

  1、为加强我校食堂财务治理,建立健全财务治理制度,结合我校食堂的实际状况,特制定本制度。

  2、学校食堂治理实行校长负责制。成立食堂治理领导小组,由校长、工会、总务和食堂详细治理人员等组成,全面治理食堂的日常事务。

  3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成局部。应坚持为师生效劳的宗旨,坚持“公益性”原则,根据“非营利性”要求,进展食堂本钱单独核算。严格掌握食堂本钱开支范围,保障生活质量,建立和完善治理监视机制,切实维护师生的合法权益。

  4、本制度自20xx年10月24日起试行。

  二、财务治理

  1、标准学校食堂财务治理。学校食堂必需单独建立明细账,独立核算,按相关会计制度要求,标准本钱核算。

  2、学校应建立食堂内部掌握制度。学校财务人员、治理人员、验收员和保管员等,分工要明确、责任要清晰。

  3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、选购等事宜。对于重大开支和重要的'经济事项决策,由学校食堂治理领导小组集体争论打算。

  4、加强食堂经营治理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监视检查。治理人员对每周食谱进展合理安排,挂牌公示。

  5、学校每月都要对食堂的收支进展公示。

  三、物资选购及治理

  1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

  2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管,全部选购的食品原材料必需做到全部入库登记、领用出库签字治理,学校食堂治理小组人可实行不定期对学校食堂保管台账进展监视检查。

  3、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整供应小票及填制选购回执单据。

  4、尽可能实行定点选购,严把食品选购质量关,杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

  5、食堂货物选购必需实行内部监视制度。验收人员由食堂治理小组成员组成,两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

  6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责选购,其他设施设备由谢玉燕上报总务处后,经校领导同意选购。

  四、其他事项

  值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后,按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

食品采购管理制度4

  一、采购定型包装食品原料或批量采购食品原料,必须严格执行索证制度。索取证件包括:发票、营业执照、卫生许可证、卫生检验合格证(动物防疫合格证)、供货商的健康证等。

  二、索取的证件必须在有效期内,并符合辖区管辖规定。证件要分类、分单位装订成册,建立目录,妥善保管,以备查验和上级检查。

  三、索证工作由采购组全面负责,以便统一管理。

  四、在采购食品原料的'同时,认真做好采购纪录,采购纪录要详细、真实。

  五、食品原料的验收,实行“三级验收制”,即采购时由采购员验收;入库时由保管员验收;领料时由厨师长验收。各个环节要认真负责,层层把关。为明确责任,发生问题时,只追究末位验收人的责任。

  六、食品原料的验收主要包括以下内容:

  (一)定型包装食品。

  是否按规定索证;是否是“三无”(无产地、厂名;无生产日期;无使用说明书、无中文标示)产品;是否在保质期内;有无包装破损食品被污染现象;包装内食品有无感官性状异常现象。

  (二)非定型包装产品

  看。目测无异常、无腐烂、无霉变、无杂质。

  摸。手感无异常、符合各种食品应有的特性。

  嗅。鼻嗅无异味、无酸臭、无腥臊、无馊味。

  尝。口感无异常、具有食品应有的正常味道

食品采购管理制度5

  1、不采购违禁食品原料、食品添加剂和食品相关产品。

  2、采购的食品、食品添加剂和食品相关产品票证齐全,索取并保留发票或购物凭证,按产品或进货日期分类保存(期限不少于2年)

  3、采购时查验以下证明:供应商的.许可证,加工产品的检验合格证明,畜禽肉类检疫合格证明,进口食品的卫生证书,豆制品、非定型包装熟食卤味的送货单等。

  4、设专人对每批采购的食品进行验收,不合格的拒收。建立采购验收台账,采购当天如实登记所购食品的相关信息。

  5、重点验收以下内容:货证相符,运输中的交叉污染,冷冻冷藏食品温度,食品、食品添加剂标签、保质期,食品的感官。

  6、冷冻冷藏食品常温下逗留时间应不超出半小时,冷冻食品应保持冻结状态,验收后及时进入冷库(冰箱)。

食品采购管理制度6

  一.目的

  为了使本食堂对原料的质量实施有效掌握,确保选购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货准时,特制定本制度。

  二.适用范围

  适用于所需的原料选购

  三.工作程序

  1.选购应准时收集填制供给商档案表,内容包括:供给商的名称、产量、供货力量、质量保证力量和供货状况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立档案。供给商的'档案,包括:

  a.法人资料、资质、资信等;

  b.产品质量状况;

  c.价格与交货期;

  d.历史业绩等。

  2.对合格供给商的掌握

  a.质检员对供给商每次供货时进展抽样检验;

  b.供给商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品掌握程序》执行,如交货期,交货数量等没按合同进展时,可由选购员对供给商提出警告,严峻时发出暂撤消供给商关系的通知。

  3.选购资料

  对主要原材料的选购由选购部门依据订货合同对原材料的需求量要求和库存状况制定选购规划,注明品名、规格、数量、选购依据等报总经理批准。在《合格供给商名单》上选择供给商,并与之取得联系,拟制选购合同,《选购合同》的拟制必需符合国家《合同法》有关规定。

  4.选购产品的验证

  原辅材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决选购有qs标志的产品,质量检验科严格根据标准要求进展验收,不合格的拒收,合格的办理手续入库。

  原辅材料验收:

  从合格供给商选购的原辅材料,供给商应供应有关证明材料,选购产品进厂后质检部进展验收的同时还需对供给商名称、货证是否相符等相关资料进展核对。详细掌握如下:

  a.选购产品验收:在根据《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供给商需供应的证明材料清单》进展验收的同时,还要根据下述规定进展严格掌握,并做好相关检验、验证内容的记录。

  选购产品进厂时要严格掌握其验收检验过程,供给商必需供应其营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围)和出厂检验合格证明;

  如供给商未供应或证明内容与规定不符时,应视状况对其选购产品拒收或单独存放,待证明材料重新供应后再进展核对,符合要求的即可办理入库手续;

  来自非合格供给商的货物拒收;

  到期未供应官方合格证明资料或与要求内容不符,应停顿其合格供给商资格直到供应资料齐全为止;

  连续3次发生偏差的供给商应停顿其合格供给商资格;

  运输车辆是否卫生;

  外包装是否有破损、有油污等;

  验证货证是否相符,货证不符的拒收或单独存放并做好标识;

  标识是否清晰、正确,标识不清晰的单独存放;

  选购部每年对合格供给商进展一次复评。

  b.原辅料的贮存:

  原辅料应在专用库房中分类贮存。

  5.选购产品的质量跟踪

  选购部门定期或不定期对正式供货方进展质量跟踪并填写《质量跟踪报告》,对质量下降的供给商由选购部门准时反映给供给商,并限期整改。到期无改良的供给商,报总经理批准取消其供货资格。

食品采购管理制度7

  1、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。

  2、不选购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新奇的食品和无动物检疫合格章(证)的肉类食品。

  3、选购食品及原辅料时,应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告,并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

  4、食堂食品的”验收采纳食堂主管负责,炊事员帮助验收的方式进展。

  5、食堂主管对每天食堂所需的食品进展质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的.数量、价格,并有一名炊事员证明签字。验收记录妥当保存以备查考。

  6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品,应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,对于选购的霉烂变质的食品,炊事员有责任提出异议,并有权拒绝采纳,并应准时向校长、总务处汇报以便准时解决问题。

食品采购管理制度8

  一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

  二、进货前应查验供货商资质,不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的'食品。

  三、做好进货查验工作,查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求,不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

  四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品,并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

  五、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票,包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

  六、建立食品采购索证和进货验收台账记录,指定专(兼)职人员负责,并按时间顺序存档管理。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票证。

  七、台账存放应方便查验,记录、票证的保存期限不得少于2年。

食品采购管理制度9

  一.目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要 求,价格合理、交货及时,特制定本制度。

  二.适用范围 适用于所需的原料采购

  三.工作程序

  1.采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货

  能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立 档案。供应商的档案,包括: a.法人资料、资质、资信等; b.产品质量状况; c.价格与交货期; d.历史业绩等。

  2.对合格供应商的控制

  a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验; b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行, 如交货期,交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告, 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

  3.采购资料

  对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库 存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。 在《合格供应商名单》上选择供应商,并与之取得联系,拟制采购合同, 《采 购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

  4.采购产品的验证

  原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、 法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 qs 标志的产品,质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收,合格的办理手续入库。 原辅材料验收: 从合格供应商采购的.原辅材料,供应商应提供有关证明材料,采购产品进 厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行 核对。具体控制如下:

  一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品,并按有关规定进行索证(食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书),保证食品质量。

  二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品,不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品,不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定(无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期)的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

  三、食堂食品入库、出库必须进行验收,并定期检查,仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理,不得入库或出库,验收检查情况必须有记录。

食品采购管理制度10

  一、目的

  为了使本食堂对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时,特制定本制度。

  二、适用范围

  适用于所需的原料采购

  三、工作程序

  1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案,包括:

  a、法人资料、资质、资信等;

  b、产品质量状况;

  c、价格与交货期;

  d、历史业绩等。

  2、对合格供应商的控制

  a、质检员对供应商每次供货时进行抽样检验;

  b、供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行,如交货期,交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

  3、采购资料

  对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的.需求量要求和库存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商,并与之取得联系,拟制采购合同,《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

  4、采购产品的验证

  原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品,质量检验科严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收,合格的办理手续入库。

  原辅材料验收:

  从合格供应商采购的原辅材料,供应商应提供有关证明材料,采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下:

  a、采购产品验收:在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时,还要按照下述规定进行严格控制,并做好相关检验、验证内容的记录。

  采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程,供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围)和出厂检验合格证明;

  如供应商未提供或证明内容与规定不符时,应视情况对其采购产品拒收或单独存放,待证明材料重新提供后再进行核对,符合要求的即可办理入库手续;

  来自非合格供应商的货物拒收;

  到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符,应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止;

  连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格;

  运输车辆是否卫生;

  外包装是否有破损、有油污等;

  验证货证是否相符,货证不符的拒收或单独存放并做好标识;

  标识是否清楚、正确,标识不清楚的单独存放;

  采购部每年对合格供应商进行一次复评。

  b、原辅料的贮存:

  原辅料应在专用库房中分类贮存。

  5、采购产品的质量跟踪

  采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》,对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改。到期无改进的供应商,报总经理批准取消其供货资格。

食品采购管理制度11

  购货单位:

  甲、乙双方经过友好协商,本身乐意建立粮油和副货物购销合作关系,为明确双方的权利义务,保障双方利益,特订立本合同:

  一、资质保证:

  1、乙方保证具有从事本合同商定商业行为的合法经营权,已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质,包含但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。

  2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承当,同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。

  二、采购方式:

  1、甲方每次采购前,以口头方或书面形式向乙方下达订单,订单内容应认真说明订购货物的品名、数量、交货地点和特别要求等;

  2、如甲方临时对订单进行更改品种或增减用量,应于订货的前一天通知乙方,乙方必需依照甲方的要求送货。

  三、质量保证:

  乙方供应的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准:

  1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物;

  2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志;

  3、乙方所供应的货物为甲方要求之品牌规格的货物,非假冒伪劣、以次充好或侵害其他第三人合法权益的货物;

  4、乙方所供应的单位货物应当符合标签标明的`数量或体积,不存在少斤短两的情形,否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。

  四、数量要求:

  1、订货数量以每次的订单为准;

  2、乙方未按订单要求的数量交货时,少交的部分,如甲方不需要,以甲方实际收到的数量为准;如甲方需要,乙方应当在一日内补交。

  五、货物价格:

  1、货物价格由双方协商确定,但乙方应确保供应给甲方的货物价格不得高于贵定同种货物的市场的;

  2、如甲方在同期比价中发觉乙方供应的货物价格高于市场,则以市场进行结算,乙方不得提出异议。

  六、送货时间、方式和费用承当:

  乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的送货到交货地点,不得延期,否则应当依照本合同的商定向甲方支出违约金。

  七、付款方式

  双方确认接受月结方式,货款分为每月支出一次,甲方在核对确认无误后2个工作日内支出;

  八、违约责任

  1、因乙方不具备本合同第一条商定的相关资质或乙方交付的货物存在质量问题或造成安全事故时,乙方无权要求甲方支出剩余货款,且甲方有权解除本合同,乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失;

  2、乙方延期或不能供应合格货物而影响甲方对货物的正常使用时,除依照当次货款金额向甲方支出违约金外,还应当赔偿甲方因不能定时使用货物所造成的一切损失。

  3、本条中乙方应当承当的违约金,甲方有权直接从乙方货款中扣除,甲方将在扣除时书面通知乙方,乙方不得提出异议。

  4、甲方对乙方供应的货物有任何看法,可随时向乙方提出,乙方应适时改进,否则,甲方有权停止与乙方的合作。

  5、本合同履行过程中,乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方,否则乙方承当因此给甲方造成的一切损失。

  九、争议解决方式

  本合同履行中发生争议时,双方应当首先通过友好协商的方式解决,协商不成时,双方同意提交人民法院诉讼解决。

  十、合同有效期限

  暂定壹年,自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效,合同到期否续签双方另行协商。

  十一、其它

  1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

  2、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,未尽事宜另行协商。

  甲方:xxx

  乙方:xx

  代表人:xxx

  代表人:xx

  电话:xxx

  20xx年x月xx日

食品采购管理制度12

  为了加强学校食品卫生治理,落实选购食品原料来源,提高学校食品卫生安全,保障师生身体安康,特制定本制度。

  一、指定专(兼)职人员负责食品索证及台账记录等工作。

  二、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购回执单据。

  三、进展选购进货验收的食品包括:①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等);②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等);③食品添加剂(如酵母、色素等);④其他产品。

  四、到证照齐全的生产经营单位或市场选购,并现场查验产品的`卫生状况和包装、标识,购置符合国家相关法律、法规、规定的产品。不选购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

  五、尽可能实行定点选购,严把食品选购质量关,杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

  六、选购生猪肉时,查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明,并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证明,并索取购物凭证。

  七、选购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证,相符后经收发治理员签字认可后入库或使用,全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

食品采购管理制度13

  一、不得选购违反《食品安全法》其次十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

  二、进货前应查验供货商资质,不得选购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供给的食品。

  三、做好进货查验工作,查验选购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求,不得选购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新奇的食品及原料,不得选购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

  四、选购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的”产品,并查验检疫合格证明;不得选购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的`检疫合格证书。

  五、选购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票,包括供给商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

  六、建立食品选购索证和进货验收台账记录,指定专(兼)职人员负责,并按时间挨次存档治理。选购记录应当照实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保存载有上述信息的进货票证。

  七、台账存放应便利查验,记录、票证的保存期限不得少于2年。

食品采购管理制度14

  1.目的

  对采购过程进行控制,确保所采购的物资满足规定的要求。

  2.适用范围

  适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。

  3.职责

  3.1购销部门会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价;制定采购文件并组织采购。

  3.2总经理负责批准采购文件。

  3.3质量管理部门负责采购物资的质量验证。

  4.供方评价

  4.1购销部门负责选择供方,会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。

  4.2合格供方的选择:

  a、己取得ISO9000质量管理体系认证的'供方直接列入《合格供方名单》。

  b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入《合格供方名单》。

  c、新开发的供方必须提供祥品,样品由质检部和车间分别出具《检验报告》,供应科将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。

  4.3合格供应的控制:

  a、供应科应建立供方档案。

  b、对供方的每批进货物资由质检部进行检验。

  c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格,每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续保持供需关系。

  5.采购文件

  购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件,并报总经理批准。

  6.采购

  购销部门根据批准的采购文件实施采购,采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定,不得采购非食用性原料生产食品。

  7、采购物资的质量验证

  7.1采购的辅料及包装材料进厂后,仓管员填写交货验证记录交质量管理部门,采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

  7.2质量管理部门派人取样,组织质量验证,并予以记录。

  7.3当需要在供方处验证时,质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。

  7.4验证合格后,质量管理部门出具验证记录,由供方送货人或购销科负责办理入库手续,验证合格的原料方可投入生产。

  7.5验证不合格时,质量管理部门出具验证记录,在不影响产品生产质量的前提下,经总经理批准后,可经协商作降价处理,若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续,不合格的原料要停止使用。

  8、购销部门根据到货日期及质量状况,填写供方验证记录。

  9、记录  验证记录。

食品采购管理制度15

  第一章总则

  第一条

  为了严格控制原材料成本,引入大宗材料战略采购机制,减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

  第二条

  本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

  第二章原则

  第三条

  大宗材料包括但不限于:可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

  第四条

  公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定,采购评价小组组成如下:

  组长:总经理

  副组长:采购主管副总经理、财务总监

  小组成员:采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员

  第五条

  采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议,决定原料、包装材料的购进。

  第六条

  小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告,做出书面的综合性分析和评价,并给出确定性的书面建议。

  第三章管理内容

  第七条

  采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次,月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中,在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格,例如:可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

  第八条

  各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息,将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

  第九条

  财务部要结合公司的年度经营计划,给出大宗材料的战略采购指导价。

  第十条

  采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算),由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括:材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

  第十一条

  采购部在采购计划(采购预算)批准后,通过科学手段和多种信息渠道,分析和判断材料的市场价格走势。

  第十二条

  大宗材料的监控指标和报告要求:

  (一)可可类

  1.可可豆的期货行情、Ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素;

  (二)奶粉(奶制品)

  1.国际及国内奶制品行业的分析报告;

  (三)白砂糖

  1.白砂糖期货行情及影响行情的因素,注意把握每年2月份的.价格低点,11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;

  (四)果仁类

  1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响,注意产季前后的集中采购时机;

  (五)油脂类

  1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响,注意产季前后的集中采购时机;

  (六)塑料类、卷膜类包装材料

  1.原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化,把握每年6月份淡季时的价格低点;

  (七)纸箱类、纸盒类包装材料

  1.纸浆的基本行情;

  第十三条

  采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格,确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下,采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式,规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

  第十四条

  对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量,以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

  第十五条

  对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量,以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

  第十六条

  供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务,以确保市场信息的透明。

  第四章附则

  第十七条

  本制度每三年的六月前重新回顾一次,以确保采购管理的有效性。

  第十八条

  本制度由采购部负责解释。

  第十九条

  本制度从颁布之日起实施。

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