审计的工作职责

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审计的工作职责【优秀15篇】

审计的工作职责1

  1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

  2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的`进行财务审计、绩效审计和专项审计;

  3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

  4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

  5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

  6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计的工作职责2

  职责:

  1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

  2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

  3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

  4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

  5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

  2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

  3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

  4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

  5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

  审计专员的'工作职责3

  1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

  2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

  3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

  4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

  5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

  6、完成领导交办的其他工作。

审计的工作职责3

  1、参与项目审计及各类专项审计工作;

  2、负责审计工作底稿编制,审计程序执行,审计文件的整理与存档;获取充分的审计证据,支持审计意见;

  3、与项目组相关同事进行有效沟通;

  4、在项目经理的指导下,及时完成交办的`其他各项工作任务。

审计的工作职责4

  职责:

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

  6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的.审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

  任职资格:

  1、工程类、造价管理类、工程预算类等相关专业本科以上学历,具备注册造价工程师资格尤佳;

  2、2年以上相关岗位的工作经验或者施工单位、设计单位、咨询公司相关岗位的从业经验;

  3、精通工程预算定额及全国和当地工程量清单的计价要求,熟悉相关设备材料市场价格、供应情况及工程造价管理的相关规定;

  4、熟练掌握办公软件及预算软件;

  5、有较强的组织协调能力与良好的沟通能力;

  6、工作负责,有极强的敬业精神。

审计的工作职责5

  职责:

  1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

  2、客户资料的归档与整理;

  3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

  4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

  5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

  6、完成上级交办的`其他工作任务;

  任职资格:

  1、大专以上学历;

  2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

  3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

  4、良好的沟通能力和表达能力;

  5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计的工作职责6

  1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

  2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

  3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

  4、参与公司的.合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

  5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

  6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;

  7、领导安排的相关工作。

审计的工作职责7

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的'内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计的工作职责8

  1.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划

  2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的.协调和沟通,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实

  3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。

  4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作

  5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计的工作职责9

  1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;

  3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;

  4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;

  6、负责领导交办的`其他工作。

  审计专员工作职责6

  1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

  2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

  3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

  4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

  5、协助外部审计机构的审计活动。

审计的工作职责10

  1、协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;

  2、协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;

  3、独立承担小型常规项目的审计工作;

  4、负责审核下属的'工作,确保其工作符合专业标准;

  5、协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。

审计的工作职责11

  1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的.审计程序,收集和整理审计证据;

  2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

  3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

  4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计的工作职责12

  1、食材、物料采购审计;

  2、工程项目预(概)算及决算审计;

  3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的'拟定、执行内部审计监督;

  4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

  5、公司指定项目的审计;

  8、领导安排的其他工作。

审计的工作职责13

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的'职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计的工作职责14

  职责:

  1、编制安装工程的审计计划、审计方案,组织开展工程审计工作;。

  2、参与安装工程项目的合同洽谈,并审定工程相关条款;。

  4、审核安装工程项目的.价款及款项支付情况;。

  5、审核安装工程项目的工程变更、工程签证的工程造价以及有关合同;。

  6、在审计中及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。

  任职要求:

  1、工民建类、土建类、设备安装类、审价类相关专业全日制本科及以上学历;。

  2、4—5年建筑安装工程审计工作经验;。

  3、熟悉上海地区的定额及工程材料、设备的定价;。

  4、具有良好的沟通协作能力,有责任心;。

  5、熟练运用造价软件;。

  6、具有造价工程师或相关资格证书。

审计的工作职责15

  —协助准备与战略规划相关的经营分析工作。

  —收集、整理与战略规划相关的'经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

  —收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;

  —协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;

  —合理分配工作,保证部门总体工作进度;

  —其他:协助完成上级分配的其他工作。

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