(推荐)可行性报告15篇
在学习、工作生活中,接触并使用报告的人越来越多,我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。相信许多人会觉得报告很难写吧,下面是小编帮大家整理的可行性报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
可行性报告1
一、项目背景
1 、项目名称:东湖路人行居住小区(暂定名)
2、可行性研究报告的编制依据:
(1)《城市居住区规划设计规范》
(2)《A市城市拆迁管理条例》
(3)《城市居住区公共服务设施设置规定》
(4)《住宅设计规范》
(5)《住宅建筑设计标准》
(6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》
(7)《城市道路绿化规划及设计规范》
(8)《高层民用建筑设计防火规范》
3、项目概况
1)地块位置:该基地东起白洋河,南至建设东路,西至东湖路、北至人民银行围墙,围合区内土地面积约28333平方米,该地块属池州市二类地段。
2)建设规模与目标:
土地面积:42.5亩(28300平方米)
容积率:2.2
开发周期:3至4年
土地价格:5000元/亩(A市国有土地使用权挂牌出让起价)
建筑面积(预计):总建筑面积:61460㎡
3)周围环境与设施
(1)步行约10分钟可至A市中心秋浦路、长江路。
(2)西侧为A市城市中心景点百荷湖。
(3)东侧为清溪河城市绿化带,南侧为城市绿化广场。
(4)西南靠近A市城关小学。
(5)北面为A市人民银行。
4 、项目SWOT分析
优势及机会
(1)该项目地处A市最具发展潜力的地段,周边环境在不久的将来将是池州最佳的居住区域。
(2) A近几年的经济发展和市政建设步伐,使得该区域的房地产具有较大的升值空间。
(3)东侧汇景花园的成功开发,为该区域的房价定位提供了市场认可性。
(4)周遍日趋成熟的居住配套及“百荷商业步行街”的商业氛围的逐步形成,为该项目的商铺价格奠定了一定的基础。
(5)拆迁的当地居民选择就地回迁的比例较大,对该项目的资金流压力有一定的缓解作用。
(6)该项目以毛地出让,起价5000元/亩,使得取得该地块的前期资金较少。
(7)该项目规划定位为A市第一个小高层住宅小区,我公司在B市开发小高层的经验可以为之借鉴。
(8)我公司与A市的政府及建设主管部门的良好公共关系背景,有利于我公司今后在当地的发展。
(9)物业管理公司在A市的先行介入,为今后该项目的物业管理,具有一定的优势互补的性。
(10)拆迁的难度较大使得外地的资金有所顾虑,为我们取得这次竞价成功创造了一定的机会。
劣势及威胁
(11)拆迁密度过大,拆迁成本及风险是该项目成功与否的关键。
(12) A市拆迁实施细则的即将出台,拆迁成本的预测具有一定的风险性。
(13)市政设施的带拆带建,因其标准的不确定性,使的成本的测算具有一定的不确定性。
(14)江浙资金的介入,有可能使得土地的挂牌价抬的过高。
(15)规划中对于地块的居住用地的`定位,今后商业的规划能否通过,具有一定的不可确定性。
(16)小高层的居住观念的形成,物业管理费、电梯的运行和维护等,将给今后的销售带来一定的抗性。
(17)该地块的居民大多是二次拆迁,再加上A市某县人的北京自焚事件,拆迁的难度较大。
(18)汇景花园的日趋完善,又是多层住宅,与本项目的竞争将比较激烈。
(19)拆迁的难度,使该项目的建设周期具有延期的可能。
(20)周遍的生活配套设施及交通不够完善。
二、市场分析
1 A市概况
A市位于长江南岸,面积8271平方公里,人口153万。
生态环境优良。境内有国家级森林公园、国家级野生动植物保护区——牯牛降、国家级水禽湿地保护区——升金湖。全市森林覆盖率达56%,1996年和1997年被国家批准为国家生态经济示范区和实施《中国21世纪议程》地方试点。投资环境良好。交通通信便捷,公路已形成了以国道、省道及沿江公路为骨架的交通运输网;水运以长江干流的重要港口——A港为枢纽,拥有国家对外开放口岸,年设计吞吐能力达500万吨,A港泥洲新港区一期工程已动工;通信已形成以数字传输、程控交换为主的多种通信方式和多功能通信服务网络;沟通沿江通道的京九铁路、沿江高速公路、九黄高速公路等项目已经国家立项批准,2002年-2003年将全面动工;长江大桥已于2001年底动工兴建。项目所在区位于长江中下游南岸,与B市接壤,南连、黄山,是A市、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里,人口62万,辖8个乡、13个镇、4个街道办事处。城区人口12万。
2 A市房地产住宅市场分析
A市房地产业从起步到发展,大致经历了三个阶段:1988年至1993年为第一阶段,以房屋统代建为主,所建住房多为福利性,商品化率低,房地产业处于萌芽状态。1994年至1998年为第二阶段,统代建行为逐步消失,商品房开发逐渐兴起。1999年至今为房地产业发展与规范阶段。以城区南门“两点一线”旧城改造和翠微苑小区的成片开发为起点,掀起了城市建设新一轮高潮。尤其是地改市后,城市基础设施建设步伐加快,城市建成区人口、规模迅速扩张,城市建设与房地产开发两者良性互动,房地产场进入有序发展时期。到目前为止,A市房地产业基本实现了创业任务,完成了原始积累。居民住房质量显著改善,产业结构趋向合理,市场体系基本建立。
二OO三年,A市房地产业主要特征表现在以下几个方面:
表现之一:投资增幅大。房地产开发投资完成4.6亿元,投资增幅达33.4 %,占全市建设系统投资65%,占全市固定资产投资12.6%。
表现之二:市场供销两旺。主城区竣工商品房面积
20.04万平方米,销售面积22.04万平方米,消化空置房2万平方米。城市人均住房建筑面积已达26平方米。
表现之三:房价平稳上升。城区商品住宅价格较去年上涨17%,净增400元/m2左右。表现之四:交易市场持续升温。全市全年共办理各类房产交易1.12万起。A市城区共办理各类房产交易7938起,面积达89.62万m2,比上年度分别增长25%和35%,其中存量房买卖2305起,面积24.40万m2,成交金额8800万元。
表现之五:拉动经济效果显著。房地产业增加值占全市GDP增加值14%,带动相关产业产值8.87亿元,带动社会商品销售6.16亿元;房地产业上缴国家税收2800万元。对今后市场的预测:
——从购房能力看
伴随着经济增长,城镇居民可支配收入逐年增多,2001年到2003年,城镇居民可支配收入从5222元上升到6028元。尽管去年房价涨幅较大,但消费市场仍保持旺热。 ——从投资角度看
由于股市长期低迷,银行利率多次下调,而房地产业保值、增值功能显著,使得房地产市场成为投资的重要领域。加上银行信贷的支持,大大刺激了市场的需求。目前通过按揭贷款购买商品房的比例为42%,年增幅达16%。
——从消费结构看
随着房地产市场的发展,居民住房消费观念发生了明显的变化。人们已不能满足于“够住就行”的传统观念,改善型住房的需求较为明显。住房消费正由“居住型”向“享受型”转变。二次置业、三次置业的消费群体逐步扩大。据调查,汇景花园一期95%以上购房户均为房改房换房。
——从需求关系看
根据城市总体规划,城市建城区面积将由14.6平方公里发展到27.8平方公里,城市人口由12万人增加到30万人。在不考虑有效购买力的情况下,单从住房需求分析,A市每年人口增长拉动的住房需求,加之城市外来人口的购买需求和城市拆迁需要,将为房地产业提供广阔的发展空间。
3、主要竞争项目分析
住宅小区详细情况如表:
项目套数建筑面积(万㎡)平均单价(元/㎡)位置
汇景国际花园 1500 22 1400 湖滨路
碧荷苑 78 5.8 1344 建设中路
荷花村 170 1460 建设路
桃园小区 130 1400 秋浦路
秋浦花园 500 6.9 1508 长江路
部分商业网点详细情况
项目 面积㎡ 单价元/㎡ 位置
汇景国际花园 40~~80 4000~5600 新城区
秋浦花园 50~~70 50 00~12000市中心
碧荷苑 36~~50 6800 建设路
桃园小区车库 550 秋浦路
荷花村车库 550 建设路
三、项目财务分析
(一)、拆迁成本分析
围合区域内房屋均为砖混结构,其中4栋5层住宅楼房(实验小学职工二栋40户,四建公司职工住宅一栋16户,拆迁公司拆迁安置房一栋,30户)。其它房屋均为二——四层。根据挂牌文件附图及现场核结,围合区内需拆除房屋面积:住宅34329平方米,经营性用房600平方米,合计住户约205户。住户成份多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证,规划建房证,房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。拆迁成本估算:
按照A市《城市房屋拆迁管理暂行办法》规定和补偿标准货币拆迁估算。
1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元
2、经营性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元
3、附属物(水、电、电话、空调以上其它)
住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元
经营性用房:600平方米*45元/平方米=27000元
4、室内装饰:34929平方米*80元/平方米=2794320元
5、阁楼、围墙院内地坪等
34929平方米*48元=1676592元
搬家费、临时过渡费:
1、搬家费:
住宅:200户*300元=60000元
经营性用房:9户*500元=4500元
小计:64500元
2、过渡费:
住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元
经营性用房:600平方米*16元/平方米*6个月=57600元
小计:632535元
其他费用
3、管理费,委托拆迁费:
34929平方米*15元/平方米=523935元
4、房屋拆迁评估费:35000元
5、奖励:
34929平方米*100元/平方米=3492900元
上述所有费用小计:38533208元,折抵每平方补偿金额为1103.18元。
按照A市人民政府第9号令,对A市城市区域内房屋拆迁,在2003年上半年尚可以执行,自省《城市房屋拆迁管理办法》,在2003年7月1日开始执行后。A市城市房屋拆迁就困难重重,特别全国城市房屋拆迁大气候政策,向被拆迁人倾斜,裁决司法强制拆迁基本停止。再者,A市房屋拆迁管理办法即将出台,其基准价在原基础上预计上调100元/平方米左右,由此拆迁成本预计为:
1103.18元/平方米+100元/平方米=1203.18平方米
1203.18元*34929平方米=42025874.2元
(二)建筑成本分析
对该宗地块的建设规模作了初步的规划方案,沿东湖路建两栋二层网点,占地面积:50*10*2=1000㎡,建筑面积:2000㎡。
主入口设在东湖路两栋网点之间,次入口设在建设东路靠近汇景小区的桥旁。沿建设东路建二层裙房,形式基本同S小高层,裙房上建三栋12层住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三栋12层住宅建筑面积:29.4*13.8*12层*3栋=14606㎡,合计建筑面积:17906㎡。地块内大致布置
一栋15层29.4*13.8*15层;
一栋12层29.4*13.8*12层;
三栋12层40*15*12层;
一栋15层40*15*15层;
占地面积:3211㎡,建筑面积:41554㎡
总占地面积:5861㎡,建筑密度:20.7%
总建筑面积:61460㎡,容积率:2.17
高层均设计地下室,面积为4861㎡,总户数约为297户。
建设成本估算
(一)、工程前期费:
1、拆迁成本
2、土地出让金
3、城市基础设施配套费:61460㎡*50元/㎡=307.3万元
4、人防基金:配套建地下室
5、规划技术服务费:56160*1.4+5300*2.2=9.03万元
6、墙改:61460*8=49.168万元
7、散装水泥:61460*2=12.29万元
8、白蚁防治费:61460*2=12.29万元
9、质量监督费:61460*2=12.296万元
10、施工图审查:61460*1=6.15万元
11、防雷审查:61460*1=6.15万元
12、消防审查:
13、文物:0.2万元
14、规划设计:10万元
15、建筑设计:2000*12+59460*30=180.78万元
16、地质勘探:61460*2=12.29万元
17、测量定位:10万元
18、煤气增容:2500元/户
19、供水管网配套费:20元/㎡
小计:627.93万元(18、19项代收代缴,未计)
(二)工程成本
1、桩基:59460*100元/㎡=594.6万元
2、地下室:4861*600元/㎡=291.66万元
3、主体:59460*900+2000*500=5451.4万元
4、电梯:9栋*50万元/栋=450万元
5、室外水电气工程:61460*50=307.3万元
6、小区绿化、道路等室外工程:61460*60=368.76万元
7、监理费:6337.66*1%=63.38万元
小计:7527.1万元
总计、8155.03万元
(三)项目费用分析
依据比较定价和市场定价相结合的原则,就该项目的预算定价为:
小高层住宅1900元/㎡商铺6000元/ ㎡地下车库800元/㎡
销售收入住宅1900*56160=106704000
商铺6000*5300=31800000
地下室4861*800=3888800
总计:142392800元
营业税及附加142392800*5.5%=7831604
各项费用142392800*4%=5695712
总成本:拆迁成本+建安成本+税收+费用+土地成本=42025874.2+81550300+7831604+5695712+X =137103490.2
毛利润:销售收入—总成本
=142392800-137103490.2=5289309.8元
结论:如土地挂牌竞价在五百二十八万以内,该项目具有一定的利润空间,项目可行。如超出则项目风险较大,项目不可行。
可行性报告2
玻璃钢,也称玻璃纤维增强塑料,是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料。它具有优异的耐腐蚀性、轻质高强、绝缘性好等特点,在建筑、交通运输、化工、环保等领域有广泛的应用前景。本文旨在对玻璃钢项目的可行性展开深入研究,探讨其市场需求、技术可行性、投资回报率等方面的情况。
市场需求分析
玻璃钢制品在建筑、船舶、风力发电、化工设备等领域有着广泛的应用需求。随着人们对材料性能要求的不断提高,对耐腐蚀、轻质高强材料的需求也日益增长。玻璃钢作为一种新型复合材料,其在替代传统材料方面具有明显的优势,市场潜力巨大。
技术可行性分析
玻璃钢制品的生产工艺相对成熟,生产过程主要包括原材料预处理、成型、固化等环节。生产线自动化程度高,生产效率较高,生产成本相对较低。并且随着技术的`不断进步,玻璃钢制品的质量得到了进一步提升,更加符合市场需求。
成本收益分析
投资玻璃钢项目,首先需要考虑的是资金投入和预期收益。玻璃钢项目的投资主要包括厂房建设、设备采购、原材料储备等方面,而收益则来自于产品销售所带来的利润。根据市场调研数据显示,玻璃钢制品的市场需求与日俱增,预计未来几年市场规模将持续扩大,投资回报率较高。
风险分析
任何项目都存在一定的风险,玻璃钢项目也不例外。市场竞争激烈、原材料价格波动、技术变革等因素都可能对项目产生影响。因此,投资者需要在项目立项之初就进行充分的风险评估,并采取相应的风险控制措施,以降低投资风险。
总结
基于市场需求分析、技术可行性分析、成本收益分析和风险分析,玻璃钢项目具备较高的可行性和投资潜力。然而,在投资决策之前,投资者需要谨慎评估市场动态、资金实力、竞争态势等多方面因素,做出全面的投资决策。相信通过认真的研究和分析,玻璃钢项目将迎来可观的发展前景。
以上是对玻璃钢项目可行性的深入研究及分析,希望本报告对相关投资者有所帮助。
可行性报告3
1、可行性研究是建设项目投资决策和编制设计任务书的依据;
2、可行性研究是项目建设单位筹集资金的重要依据;
3、可行性研究是建设单位与各有关部门签订各种协议和合同的依据;
4、可行性研究是建设项目进行工程设计、施工、设备购置的`重要依据;
5、可行性研究是向当地政府、规划部门和环境保护部门申请有关建设许可文件的依据;
6、可行性研究是国家各级计划综合部门对固定资产投资实行调控管理、编制发展计划、固定资产投资、技术改造投资的重要依据;
7、可行性研究是项目考核和后评估的重要依据。
8、建设项目论证、审查、决策的依据。
9、编制设计任务书和初步设计的依据。
10、筹集资金,向银行申请贷款的重要依据。
11、申请专项资金,向有关主管部门申请专项资金的重要依据。
12、股票发行,向证监会申请股票上市的重要依据。
13、取得用地,向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据。
14、与项目有关的部门签订合作,协作合同或协议的依据。
15、引进技术,进口设备和对外谈判的依据。
16、环境部门审查项目对环境影响的依据。
可行性报告4
【报告名称】
xx合筑科技新型建筑模架体系制造项目可行性研究报告
【编制单位】
成都中哲企业管理咨询有限公司
【报告格式】
pdf版、项目定位方案
12.2项目定位方案提出背景
12.3项目定位方案市场调查结果
12.3.1行业经营户对“一站式”家居建材市场的认可度
12.3.2家居建材消费者对“一站式”家居建材市场的认可度
十三项目产品定位方案研究、
十四项目投资估算、
十五经济效益分析
15.1项目经营策略
15.2项目销售价格建议
15.3项目投资利润
15.4财务指标分析
十六风险性分析、
十七经济评价、
十八社会评价、
十九总体结论及建议
可行性报告5
发酵床养猪具有疾病少和抗病力强、成本低、节水省工、肉质好无药物残留、口味好、养殖圈舍无臭味、零排放无污染、符合国家无污染零排放养殖要求等受得各地各级政府部门的重视,同时,发酵床养猪建设简单易行,养殖环境干净无臭味,发病率少,效益稳定,也是返乡打工者创业的好项目。
1、项目经济及社会必要性评价
从养殖业大环境上看:我国养殖业的养殖户主体结构必须走多元化发展的道路。即以中小型养殖场为主,鼓励发展有特色的大规模高技术集约化的养殖场。
以猪肉供应为例,我国必然要走的路子是,以农户分散养猪和中小规模养猪(年出栏300~3000头肉猪)为主体供应者,同时,鼓励发展大规模的、高端技术化的集约化养猪场,形成一套有效的适合我国情的:饲料供应、防疫、养殖技术开发、兽医药物开发、环境保护技术开发、种畜禽引种及供应
系统、动物检疫系统、动物产品销售加工及监管系统等养殖业发展模式。
中小规模养猪场占我国猪肉供应市场总量的70%以上,他们缺少大型集约化养猪场所拥有的技术,使用发酵床养猪可以在相对比较粗放的条件下,实现疫病防治、零排放无污染、无臭味、肉质好无药物残留、并提高饲料的利用率和充分利用各种糟渣资源,以减缓人畜争粮之局面。
大力发展畜牧业是加速我地产业结构的调整需要,畜牧产业化、在畜牧业中引进高新生物技术、建设无污染零排放的`生态畜牧产业、引导数量众多的中小型养殖业者向生物技术型转变是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变的必要途径,是今后政府工作的主要方向。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我地畜牧业产品适应竞争的必然趋势。
2、项目经济、技术、分析
项目建设以自筹资金和贷款资金进行实施,发酵床生物技术依托以南宁种养技术服务部发酵床养殖基地和广西全州生态养殖实验场为主,畜牧及兽医技术依托为本县畜牧局技师,具有多年兽医和养殖经验,目前发酵床技术已非常成熟,在基地有成熟的经验可以借鉴和现场学习。项目实施后,年均可以增加经济效益50万元。
二、项目产品及市场需求分析
1、项目产品分析
项目年出栏肉猪1600头,发酵床所养肉猪肉质好,色泽好,口味纯,无药物残留,是市场上的优质肉品。
2、项目产品市场需求及预测分析
虽然我国生猪受市场波动影响较大,但采用发酵床养猪技术,由于发病少,成本低,能在别人亏本时保本,在价格好时多赚,能够更多地采用低成本养殖技术,如发酵糟渣养殖技术,故而能够在养猪行业中不断生存维持下去,由于其零排放无臭味的特点,所以,符合国家政策方向,生存能力强。
三、项目建设养猪总体方案及目标设计
1、项目建设总体方案
自繁自养的养殖模式。
引进良种后备母猪100头,正常运转后,经产母猪有80头,后备与空怀母猪20头,种公猪3头,仔猪,生长猪,育肥猪等共750头,共存栏猪860头左右,整个生长期成活率达95%以上。
需要建设种公猪栏一栋、母猪栏和配种栏一栋、产房和哺乳舍一栋、保育栏舍一栋、生长育肥舍三栋、饲料房一栋,休息室一栋,出猪台及道路等。
所有栏舍均为发酵床建设模式,以实现零排放目标。
2、目标设计
项目建成后,可年产肉猪1600头,年产值以生猪市场价格定约在250万元左右,年利润在50万元左右。 3:项目建设内容及项目投资概算
⑴、地面平整,水电到场
⑵、基础建设
⑶、发酵床栏舍栋建设。
⑷、道路建设。
⑸、硬件设施建设规模资金预算需要如下:
注:下面的栏舍建设只是指栏舍的框架,不包括里面的设备如食槽,镀锌管隔栏等。
种公猪栏舍36平方米一栋4000元
妊娠配怀母猪栏舍300平方米一栋45000元
产房和哺乳期栏舍160平方米一栋27000元
保育舍200平方米一栋30000元
生长育肥舍350平方米一栋共三栋125000元
猪舍内设备投资约为:201400元
饲料房,休息室,出猪台,道路等资金为:20140元 整个硬件设施投资合计:45.1万元。
⑹、种猪,母猪,饲料等流动资金预算
后备母猪100头:2
可行性报告6
第一章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
1.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目背景
1.1.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目名称
1.1.2 项目承办单位
1.1.3 项目拟建地点
1.1.4 项目建设内容
1.1.5 可行性研究报告编制单位
北京华灵四方投资咨询有限责任公司
1.1.6 可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国水污染防治法》(1996)
(2)《中华人民共和国节约能源法》(1997)
(3)《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》(20xx)
(4)《中华人民共和国清洁生产促进法》(20xx)
(5)国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行财税制度
(6)《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
1.2 可行性研究结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论。
1.2.1 原材料、燃料和动力供应
1.2.2 厂址
1.2.3 项目工程技术方案
1.2.4 环境保护
1.2.5 工厂组织及劳动定员
1.2.6 项目建设进度
1.2.7 投资估算和资金筹措
1.2.8 项目财务和经济评论
1.2.9 项目综合评价结论
1.3 主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项日全貌有一个综合了解。 主要技术指标表根据项目有所不同,一般包括:生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等。
第二章 .新型建筑材料的开发、生产与销售项目背景和建设的必要性
2.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目提出的背景
2.1.1 国家或行业发展规划
2.1.2 项目发起人和发起缘由
2.2 项目发展概况
2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果
2.2.2 试验试制工作情况
2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况
2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程
2.3 投资的必要性
第三章 新型建筑材料的.开发、生产与销售项目承办单位情况
3.1 企业简介
3.2 近三年财务状况
3.3 股东构成
3.4 研发团队
3.5 研发成果
第四章 新型建筑材料的开发、生产与销售市场分析
4.1.新型建筑材料的开发、生产与销售产品应用简介
4.2国内外.市场供需情况的预测;
4.2.1.{行业产能和产量分析
4.2.2主要新型建筑材料的开发、生产与销售生产企业及其产能、技术特点
4.2.3.行业需求总量和增长趋势
4.3.新型建筑材料的开发、生产与销售产品的价格预测;
4.4.产品的市场竞争能力分析;
4.5.产品市场风险分析;
4.6.产品的基本营销模式。
4.6.产品的产能消化的措施。
第五章 生产纲领
5.3 新型建筑材料的开发、生产与销售产品介绍
5.1 生产规模确定
5.2 新型建筑材料的开发、生产与销售产品技术来源
第六章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目选址
6.1项目选址原则和基本思路;
6.2项目所在地的自然经济社会状况分析;
6.2.1 地理环境
6.2.2 气象条件
6.2.3 交通条件
6.2.4 经济发展
6.3场址选择(要附上总图);
6.4新型建筑材料的开发、生产与销售项目建设条件。
6.5原材料供应及外部配套条件
第七章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目工厂技术方案
7.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目组成
7.2 .生产技术方案
7.2.1 生产工艺流程
7.2.2 组装工艺流程
7.3设备方案
7.3.1 生产流水线基本配置
7.3.2 测试流水产线基本配置
第八章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目总图运输及公用工程
8.1 总平面布置原则
8.1.1 设计标准及依据
8.1.2 平面布置原则
8.2 总平面布置
6.2.1 主要车间组成
8.2.2 竖向布置原则及土方工程量
8.2.3 场地雨水
8.2.4 绿化与消防
8.3 建筑与结构设计
8.3.1 建筑设计
8.3.2 结构设计
8.4 公用及动力工程
8.4.1 给排水工程
8.4.2 电气工程
8.4.3 防雷及接地保护
8.4.4 电讯
8.4.5 采暖通风
第九章 节能措施
9.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目所在地能源供应条件
9.1.1 项目使用能源品种的选用原则
9.1.2 项目所在地能源供应条件
9.2 合理用能标准和节能设计规范
9.2.1 相关法律、法规、规划和产业政策
9.2.2 节能标准及技术规定
9.2.3 相关终端用能产品能效标准
9.3 项目能源消耗种类及数量计算
9.3.1 能源消耗种类、来源及其流向
9.3.2 能耗分析
9.4节能措施
9.5 能源管理机构及计量
9.5.1 能源管理机构
9.5.2 节能管理制度
9.5.3 能源计量器具的配备
第十章 环境保护
10.1 设计依据及采用的标准
10.1.1 设计依据
10.1.2 设计原则
10.1.3 采用标准
10.2 建设地区的环境现状
10.3 产污节点
10.4 环境质量标准
10.4.1 大气环境
10.4.2 地表水
10.4.3 声环境
10.5 污染物排放标准
10.5.1 污水
10.5.2 废气
10.5.3 噪声
10.6 环境影响分析
10.6.1 施工期环境影响分析
10.6.2 运营期环境影响分析
10.7 厂区绿化
10.8 环境影响评论结论
第十一章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目工厂组织及劳动定员
11.1 工厂组织
11.2 劳动定员及培训
11.2.1 劳动定员
11.2.2 人员培训
11.3 组织结构
11.4 企业理念
第十二章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目进度安排
12.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目实施阶段
12.1.1 建立项目实施管理机构
12.1.2 资金筹集安排
12.1.3 施工准备
12.1.4 施工和生产准备
12.1.5 竣工验收
12.2 项目实施进度
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1项目总投资估算
13.1.1 建设投资估算
13.1.2 流动资金估算
13.2 资金筹措及使用计划
13.2.1 资金来源
13.2.2 筹资方案
13.2.3 资金使用计划
第十四章 财务与敏感性分析
14.1 财务预测方法及依据
14.2 财务假设
14.3 产品销售收入及税金估算
14.4 产品成本及费用估算
14.5 利润及分配
14.6 财务盈利能力分析
14.6.1 动态分析
14.6.2 静态分析
14.7 项目不确定性分析
第十五章 经济和社会影响分析
15.1 对地方经济的影响
15.2 缓解社会就业压力
15.3 市场高科技地位
第十六章 可行性研究结论与建议
16.1 结论
16.2 建议
可行性报告7
(一)申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码;
申请单位名称:**大**诊所
法人代表:周燕芬 女 中西医结合本科学历
身份证号:520203197702080222
医院现址:**市**区大**路 诊所面积260平方米
(二)所在地区的人口、经济和社会发展等概况;
所在辖区人口约5万余人,经济发展良好,社会治安稳定。
(三)所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率;
由于辖区内没有规模较大,发展较为成熟医疗机构,故现辖区内的人群健康水平发展较为滞后,小病看不好,大病无法看的现象较为突出,其中以感冒发烧和妇科疾病较为常见。
(四)所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析;
现辖区内小规模普通诊所两个,口腔诊所一个,规模较小,无法满足辖区居民就近看好病的健康需求。
(五)拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径;
拟设的医疗机构名称为“**区大**诊所”,位于**区大**路,诊所面积260平方米,服务于以大**路为中心并向周围辐射的常住和流动人口的就近就医需求。
(六)拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制;
本诊所以白天12小时为核心服务时间,夜晚为可选择的需求服务为辅,以妇科和中西医结合科的门诊医疗为主,暂时不设住院床位。
(七)拟设医疗机构的组织结构、人员配备;
组织机构:包括职能管理,临床科室和医技辅助科室三位一体服务模式,初期配备管理人员一名,执业医师和职业护士各两名,相关辅助服务科室人员各一名。
(八)拟设医疗机构的仪器、设备配备;
配备常规诊查、检查以及检验设备,B超,心电图等必须设备。
(九)拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响;
服务半径区域内的其他医疗机构主要是小型个体诊所.我诊所将与周边各医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本辖区内居民的健康服务,搞好本辖区内的基本医疗服务.
(十)拟设医疗机构的.污水、污物、粪便处理方案;
按照国家相关部门的标准和要求做好污水、污物以及粪便的处理工作。
(十一)拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道情况;
按照国家相关部门的标准和要求做好通讯、供电、上下水道的工作。
(十二)资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本);
以三人共同出资30万共同筹划、建设和服务。
(十三)拟设医疗机构的投资预算;
总投资三十万,目前已完成投资方案。
(十四)拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析。
在取得卫生部门相关许可后着手诊所房屋的装修工作,计划装修一月余后达到能够正常开展基本医疗服务水平的要求,并在实际的工作中不断总结经验并提高各项软硬件的建设标准,逐步提升本诊所的经济效益和社会效益,相信本诊所定会朝着一个良性、健康的方向不断发展和壮大起来。
**区大**诊所
20xx年xx月xx日
可行性报告8
一、 物业管理作为新兴产业具有广阔的发展前景
随着经济快速发展,住宅、工业厂房、写字楼、公共设施、学校、医院等几乎所有的物业形态都产生了强大的物业管理需求。物业管理是一门新兴的朝阳产业,有着广阔的发展前景。
1、 从市场需求来看,近十年来,我国的年均经济增长保持了10%左右的增幅,城镇居民可支配收入也年增10%左右,在强劲的经济增长下,大量的房产建设、政府公共设施、医院、学校等各种物业形态都强烈的需要专业物业公司进行物业管理服务。
2、 从产业发展来看,经过二十余年的发展,物业管理作为一种新的产业类型已经在社会化分工中被认同,走产业发展之路成为物业管理的必然趋势。物业产品品质的不断提升,客户对产品国际化、人性化的要求,提高了对物业管理服务的要求;随着信息技术、节能环保技术的发展,对物业管理技术能力的需求也不断提高。
3、 从国家政策上看,国家提出“积极发展社区服务等需求潜力大的产业”,“加强和谐社区建设,倡导人与人和睦相处”,“积极发展就业容量大的劳动密集型产业、服务业”等;“物权法”、新“物业管理条例”等相继出台,规范了物业管理行为,强化了社会的物管意识,保障了物管行业的健康发展;国家政策、时代发展,给物业管理提供了大有作为的空间。
4、 近几年,物业管理行业呈现出生机勃勃的发展趋势,随着一系列物业管理法规、制度的颁布实施,物业管理市场环境日趋成熟,据统计,全国物管企业已逾3万家,从业人员500多万人,国内行业产值已近千亿,并以每年20%以上的幅度递增,物管产业经济在我国有着巨大的发展空间。
5、 芜湖市物管产业发展相对滞后,目前,主要以开发商自办物业管理为主,独立的物管企业正处于成长期,大都没有形成自己的核心竞争力。现在加入物管行业,是一个机会。
二、 民营物业企业面临的优势和机遇
1、 优势:
民营物管企业的特点总结起来为四个字:小、特、新、好。
所谓“小”是指将目标锁定在那些被大型物业管理企业忽视的小型社区和小型开发商开发的项目上。小型的社区和小型开发商楼盘不大,大型企业往往不屑于进入。而民营物业公司则有其管理成本相对较低的优势,若能够在整合资源和降低管理成本方面下功夫,在为小区业主提供他们最需要的物业管理服务方面做得更为出色,民营物业公司在小型社区不仅可以立足,还能够获得很好的发展。
所谓“特”是指与一般住宅和写字楼物业不同的物业,注入医院、学校、车站、码头或有特殊要求的高科技工业厂房等。随着城市化进程的不断加快和人民生活水平的不断提高,跨地域物业、不同类型物业、不同档次物业都存在多个细分市场。由于地区支付能力的差异,每种物业、每个细分市场所需要提供的服务类别、服务层次、服务内容都有所不同,这要的现实决定了在短时间内我国的物管市场不可能被少数的物业公司所垄断。如果民营物业公司在某些方面具备专长,就是企业所具有的特殊优势,可有意识的增强和扩展这方面的优势,为业主提供其它物业公司无法提供的服务,这也是民营物业管理企业在物业管理市场竞争中的制胜之道。
所谓“新”是指不断开拓物业管理的新市场、拓展物业管理的新服务。在当前房地长夜迅速发展的同事,个性化的物业、强调差别定位的物业也越来越多,这些新的物业为了开发其品牌,必然要求个性化的物业管理服务。个性化是一般大企业所不具有的优势,这部分市场为民营物业企业特别是中小型物业企业提供了生存和发展的空间。物业管理服务市场虽有规模大小、服务深度的区别,但物业企业不应只要把眼光放在数量的增长上,而应把精力发在为业主提供他们最迫切需要的服务上。相对于数量性的外延扩大,扩大物业管理服务的内涵不仅对企业服务质量的提高、品牌的创建有好处,同时也能使广大业主获得更多的实惠。
所谓“好”是指当你接到了物业项目,应竭尽全力做到提高服务质量,赢得良好的企业形象。做企业如做人一样,口碑不好对一个企业来讲是极具杀伤力的。经营道德是一种延续性强并且能够产生巨大经济效益的生产力,职业道德是企业可持续发展的精髓。物业管理行业要求企业及从业人员“用心作好每一个细节”,其从业人员要求极强的服务意识,极高的心里承受能力,能够处理好与不同层次,不同性格,不同目的,不同需求的业主、客户的各种沟通。民营的特性决定了这些物业管理企业要想生存,就必须要求极强的服务意识,约束自己,约束本企业人员的从业行为、服务态度,在处理与业主、客户各种关系的过程中能够做到“忍辱负重”,而这些恰恰是民营物业管理企业的优势,也是其发展的动力。
2、 民营物业企业的发展机遇和前景
民营物业企业最大的优势是其良好的运作体制非常适应现阶段社会和行业的`发展需要。如:企业产权清晰,人员精炼,运作成本低,市场反应敏锐,决策效率高等;同时国家的物业管理条例中明确规定,住宅物业的建设单位应当通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业管理企业。这也给民营物业企业带来了平等竞争的机会。同时,相关法律法规的出台,也极大改善了物业管理企业的法制环境和市场环境。
三、 物业管理企业的价值分析
1、 物业管理能够获得稳定的收入支撑
只要获得项目,按照物业类型和管理要求,可以申报物业费收取标准。按照物业面积和收费标准,物业公司基本的收入可以得到保障。由于物业管理面对业主用户收费,所以现金流稳定可靠,不会出现大的波动。且按照物管行业的规则都是先收费后服务,因此无需投入资金便可开展业务,是极少有投资风险的。
2、 在总收入确定条件下,通过合理控制成本,可以确保企业利润。
物管行业为服务行业控制成本,首先是对影响成本的两大要素(人力资源成本、设备工具投入)实行集约化管理。物业管理工作进入正常维护期后,管理岗位和技术岗位可以实现集约化使用,基本工具也可以统一调剂使用,节省人力资源成本和设备工具投入。
3、 物管企业在项目的实际操作中会有一些隐性的收入,此项可成为纯利润。
物管企业在提供基本服务的前提下,可以开展多元化的特色社区服务创造经营收入。而此部分的收入往往较为隐性,也无需纳入收支预算内,可算作企业的纯利润。
四、 物业公司的组织架构及基本人员配置预测
物业公司总部组织架构图:
物业公司某一管理园区组织架构图及人员配置示例:
1、园区设经理一名,全面负责园区经营和管理工作。
2、园区设主管副经理一名,辅助经理进行工作。
3、前台接待设两名,负责园区电话接待,办公室来访接待,库房和档案资料管理,维修派工。
4、园区设会计二名,负责园区财务管理,物业费收取,工资 发放,有偿服务费的收取和其他费用的收缴(主要在办公室)。
5、园区综合部设主任一名,负责解决各种矛盾纠纷,各种投诉和其他后勤工作。
6、收费员设两名,负责园区物业服务费和其他费用的收取。
7、房管员设两名,负责园区保洁、维修、绿化的管理,保安的监督,各项工作的质量检查,设施设备安全检查等工作。
8、保安队长设一名,负责园区安全秩序管理,消防管理,车辆管理和其他管理工作。
9、保安班长设三名,负责园区保安工作中矛盾纠纷的解决,对保安员的工作进行监督检查,带头指导工作,当保安员出现空缺或请假时代替保安员进行工作。
10、 维修设班长一名,负责园区内设施设备、业主家庭自用部位维修工作,在工作中带头指导工作,监督检查工作。
11、 保洁设班长两名,负责园区内保洁员工作监督检查工作在工作中保洁员出现空缺或请假时进行工作。
可行性报告9
一、基本情况
1、项目单位基本情况如下:单位名称:ABC公司地址及邮编:XX市XX区XX街道123号,123456联系电话:1234567890法人代表姓名:张三人员:拥有200名员工资产规模:总资产达到1亿元人民币财务收支:年度收入为5000万元人民币,支出为4000万元人民币上级单位:XX市经济和信息化局所属市级部门名称:XX市发展和改革委员会。
编制单位的基本情况:单位名称为中原可行性研究有限公司,地址位于河南省郑州市金水区科技路123号,邮编450001。联系电话为1234567890,法人代表姓名为张三。本公司拥有一流的资质等级,具备从事可行性研究的相关经验和专业知识。合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。
3、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。项目基本情况:某发展社区的公园改造项目。此项目属于城市建设类项目,具有公共事业属性。主要工作内容包括场地规划、景观设计、绿化建设、道路修整等。预期总目标是提升社区居民生活质量,增加公共休闲空间,并促进社区居民之间的互动与交流。阶段性目标包括完成场地规划和景观设计、完成绿化建设和道路修整等。主要预期经济效益指标是吸引更多游客来到社区,带动当地旅游和商业发展,增加就业机会和税收收入。主要预期社会效益指标是改善社区居民的生态环境,提供舒适的休闲场所,增强社区凝聚力和居民幸福感。项目总投入情况包括人力资源、资金和物资等方面。预计需要专业团队进行规划和设计,购买相关设备和材料,以及招募工人进行施工。总投入金额约为xxx万元,其中包括人力资源费用、采购费用、建设费用、宣传费用等。具体的投入情况将在项目实施过程中进一步详细规划和调整。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况:本项目的背景是基于当前社会发展和技术进步的需求。随着科技的快速发展,人们对于新技术、新产品和新服务的需求不断增加。为满足这些需求,我们计划开展相关项目。项目受益范围分析:该项目的受益范围涉及国内外广大消费者、企业和机构等各个方面。通过引入新技术和提供创新产品与服务,该项目将助力消费者实现更高品质的生活,帮助企业提升竞争力和市场份额,同时还将促进产业链上下游的协同发展。国家(含部门、地区)需求分析:根据调研显示,我国在经济、科技和社会发展方面存在一系列需求。例如,在数字经济、人工智能、环境保护、医疗健康等领域,国家急需创新驱动的项目来推动相关产业的发展。因此,该项目符合国家相关部门和地区的需求。项目单位需求分析:本项目单位是一个具备创新能力和技术实力的企业或研究机构,其需求在于拓展新市场、提升竞争力和实现技术创新。通过开展此项目,单位将能够利用自身资源和优势,满足市场需求,提供有价值的产品与服务。项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围:根据对国家政策的分析,本项目符合国家政策的导向和目标。国家当前鼓励创新驱动发展、数字经济、可持续发展等战略,该项目正是在这些政策指导下进行。因此,该项目属于国家政策优先支持的领域和范围,将获得相关政策和资源的支持。
2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金情况及投资计划:项目所需总投资额及投资计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其实施情况。我们对项目的`资金条件进行仔细分析和规划。根据我们的调查,该项目需要总共投入X万元,资金将根据以下计划逐步投入。首先,我们计划从财政预算中获取Y万元作为项目的主要资金来源。这笔资金将用于项目的基础设施建设、设备购置以及人员招聘等方面的支出。同时,我们也积极寻求其他渠道的资金支持。经过与各方沟通和协商,我们已经成功获得Z万元来自企业合作伙伴的资金,用于项目开发阶段的研究和试验。此外,我们还在积极申请相关的科研基金和专项资金,争取更多的资金支持。目前,我们已经获得A万元的科研基金,并按照计划进行使用。以上是我们对项目资金条件的详细说明和投资计划。我们将继续努力寻找更多的资金来源,确保项目的顺利进行和落地实施。
3、项目单位和合作单位具备完成项目所必需的基础条件(重点强调设施条件),并且需要增加一些关键设施。在设施条件方面,项目单位和合作单位已经具备一定的基础设施,包括办公场所、生产车间、实验室等。这些设施可以满足项目中需要进行的工作及研究任务。此外,还具备了一定数量的计算机设备、通信设备以及专业仪器设备等,能够满足项目的科学研究与技术开发需求。然而,在项目的进展中,我们也意识到需要增加一些关键设施,以进一步提高项目的执行效率和质量。例如,我们希望增加高精度的测量设备,用于项目中对物理参数的测量与检测;同时,我们还计划增加一些先进的信息技术设备,用于数据分析与处理。此外,我们也需要增加一些新型实验设备,以满足项目中新兴领域的研究需求。通过增加这些关键设施,我们相信将能够更好地支持项目的顺利进行,提高项目成果的质量和水平。为此,我们将积极争取相关资源,并与合作单位共同努力,确保项目能够顺利完成。
4、其他相关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
可行性报告10
第一章、总论
一、中医院项目背景
1、项目名称
2、承办单位概况
3、中医院项目可行性研究报告编制依据
4、中医院项目提出的理由与过程
二、中医院项目概况
1、中医院项目拟建地点
2、中医院项目建设规模与目的
3、中医院项目主要建设条件
4、中医院项目投入总资金及效益情况
5、中医院项目主要技术经济指标
三、项目可行性与必要性
四、问题与建议
第二章、市场预测
一、中医院产品市场供应预测
1、国内外中医院市场供应现状
2、国内外中医院市场供应预测
二、产品市场需求预测
1、国内外中医院市场需求现状
2、国内外中医院市场需求预测
三、产品目标市场分析
1、中医院产品目标市场界定
2、市场占有份额分析
四、价格现状与预测
1、中医院产品国内市场销售价格
2、中医院产品国际市场销售价格
五、市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况
2、产品市场竞争力优势、劣势
3、营销策略
六、市场风险
第三章、资源条件评价
一、中医院项目资源可利用量
二、中医院项目资源品质情况
三、中医院项目资源赋存条件
四、中医院项目资源开发价值
第四章、中医院项目建设规模与产品方案
一、建设规模
1、中医院项目建设规模方案比选
2、推荐方案及其理由
二、产品方案
1、中医院项目产品方案构成
2、中医院项目产品方案比选
3、推荐方案及其理由
第五章、中医院项目场址选择
一、中医院项目场址所在位置现状
1、中医院项目地点与地理位置
2、中医院项目场址土地权所属类别及占地面积
3、土地利用现状
二、中医院项目场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
2、工程地质与水文地质
3、气候条件
4、城镇规划及社会环境条件
5、交通运输条件
6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)
7、防洪、防潮、排涝设施条件
8、环境保护条件
9、法律支持条件
10、征地、拆迁、移民安置条件
11、施工条件
三、中医院项目场址条件比选
1、中医院项目建设条件比选
2、中医院项目建设投资比选
3、中医院项目运营费用比选
4、中医院项目推荐场址方案
5、中医院项目场址地理位置图
第六章、中医院项目技术方案、设备方案和工程方案
一、中医院项目技术方案
1、中医院项目生产方法(包括原料路线)
2、中医院项目工艺流程
3、中医院项目工艺技术来源
4、推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
二、中医院项目主要设备方案
1、中医院项目主要设备选型
2、中医院项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3、中医院项目推荐方案的主要设备清单
三、中医院项目工程方案
1、中医院项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2、中医院项目矿建工程方案
3、中医院项目特殊基础工程方案
4、中医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算
5、中医院项目主要建、构筑物工程一览表
第七章、中医院项目主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
1、中医院项目主要原材料品种、质量与年需要量
2、中医院项目主要辅助材料品种、质量与年需要量
3、中医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式
二、燃料供应
1、中医院项目燃料品种、质量与年需要量
2、中医院项目燃料供应来源与运输方式
三、主要原材料、燃料价格
1、中医院项目原材料、燃料价格现状
2、中医院项目主要原材料、燃料价格预测
四、编制主要原材料、燃料年需要量表
第八章、总图、运输与公用辅助工程
一、中医院项目总图布置
1、平面布置
2、竖向布置
(1)场区地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、总平面布置图
4、总平面布置主要指标表
二、中医院项目场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
三、中医院项目公用辅助工程
1、中医院项目给排水工程
(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
2、中医院项目供电工程
(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2)供电回路及电压等级的确定
(3)电源选择
(4)场内供电输变电方式及设备设施
3、中医院项目通信设施
(1)通信方式
(2)通信线路及设施
4、中医院项目供热设施
5、中医院项目空分、空压及制冷设施
6、中医院项目维修设施
7、中医院项目仓储设施
第九章、中医院项目节能措施
一、节能措施
二、能耗指标分析
第十章、中医院项目节水措施
一、节水措施
二、水耗指标分析
第十一章、中医院项目环境影响评价
一、场址环境条件
二、项目建设和生产对环境的影响
1、中医院项目建设对环境的影响
2、中医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第十二章、中医院项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
1、有毒有害物品的.危害
2、危险性作业的危害
二、安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危险作业的保护措施
3、危险场所的防护措施
4、职业病防护和卫生保健措施
三、消防设施
1、火灾隐患分析
2、防火等级
3、消防设施
第十三章、中医院项目组织机构与人力资源配置
一、中医院项目组织机构
1、中医院项目法人组建方案
2、中医院项目管理机构组织方案和体系图
3、中医院项目机构适应性分析
二、中医院项目人力资源配置
1、生产作业班次
2、劳动定员数量及技能素质要求
3、职工工资福利
4、劳动生产率水平分析
5、员工来源及招聘方案
6、员工培训计划
第十四章、中医院项目实施进度
一、中医院项目建设工期
二、中医院项目实施进度安排
三、中医院项目实施进度表(横线图)
第十五章、中医院项目投资估算
一、中医院项目投资估算依据
二、中医院项目建设投资估算
1、中医院项目建筑工程费
2、中医院项目设备及工器具购置费
3、中医院项目安装工程费
4、中医院项目工程建设其他费用
5、中医院项目基本预备费
6、中医院项目涨价预备费
7、中医院项目建设期利息
三、中医院项目流动资金估算
四、中医院项目投资估算表
1、中医院项目投入总资金估算汇总表
2、中医院项目单项工程投资估算表
3、中医院项目分年投资计划表
4、中医院项目流动资金估算表
第十六章、中医院项目融资方案
一、中医院项目资本金筹措
二、中医院项目债务资金筹措
三、中医院项目融资方案分析
第十七章、中医院项目财务评价
一、中医院项目财务评价基础数据与参数选取
1、财务价格
2、计算期与生产负荷
3、财务基准收益率设定
4、其他计算参数
二、中医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)
三、中医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
四、中医院项目财务评价报表
1、中医院项目财务现金流量表
2、中医院项目损益和利润分配表
3、中医院项目资金来源与运用表
4、中医院项目借款偿还计划表
五、中医院项目财务评价指标
1、中医院项目盈利能力分析
(1)项目财务内部收益率
(2)资本金收益率
(3)投资各方收益率
(4)财务净现值
(5)投资回收期
(6)投资利润率
2、中医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
六、中医院项目不确定性分析
1、中医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2、中医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
七、中医院项目财务评价结论
第十八章、中医院项目国民经济评价
一、中医院项目影子价格及通用参数选取
二、中医院项目效益费用范围调整
1、中医院项目转移支付处理
2、中医院项目间接效益和间接费用计算
三、中医院项目效益费用数值调整
1、中医院项目投资调整
2、中医院项目流动资金调整
3、中医院项目销售收入调整
4、中医院项目经营费用调整
四、中医院项目国民经济效益费用流量表
1、中医院项目国民经济效益费用流量表
2、中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表
五、中医院项目国民经济评价指标
1、中医院项目经济内部收益率
2、中医院项目经济净现值
六、中医院项目国民经济评价结论
第十九章、中医院项目社会评价
一、中医院项目对社会的影响分析
二、中医院项目与所在地互适性分析
1、中医院项目利益群体对项目的态度及参与程度
2、中医院项目各级组织对项目的态度及支持程度
3、中医院项目地区文化状况对项目的适应程度
三、中医院项目社会风险分析
四、中医院项目社会评价结论
第二十章、中医院项目风险分析
一、中医院项目主要风险因素识别
二、中医院项目风险程度分析
三、中医院项目风险防范和降低风险对策
第二十一章、中医院项目可行性研究结论与建议
一、中医院项目推荐方案的总体描述
二、中医院项目推荐方案的优缺点描述
1、优点
2、存在问题
3、主要争论与分歧意见
三、中医院项目主要对比方案
1、方案描述
2、未被采纳的理由
四、结论与建议
第二十二章、附图、附表、附件
一、附图
1、中医院项目场址位置图
2、中医院项目工艺流程图
3、中医院项目总平面布置图
二、附表
1、中医院项目投资估算表
(1)中医院项目投入总资金估算汇总表
(2)中医院项目主要单项工程投资估算表
(3)中医院项目流动资金估算表
2、中医院项目财务评价报表
(1)中医院项目销售收入、销售税金及附加估算表
(2)中医院项目总成本费用估算表
(3)中医院项目财务现金流量表
(4)中医院项目损益和利润分配表
(5)中医院项目资金来源与运用表
(6)中医院项目借款偿还计划表
3、中医院项目国民经济评价报表
(1)中医院项目国民经济效益费用流量表
(2)中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表
可行性报告11
一、可行性研究报告的特点
" 可行性研究报告”它不同于一般的工作汇报、施工计划或购物清单那样,只是陈述、罗列报告者所想做的事情,而应着重论采证明报告中所提任务、目标的必要性和合理性。以筹建某个企业为例,在提出任务、确立意向以后,必须对所要兴办以及为什么有可能或有把握办好这一企业的理由、条件,在经过详细调查研究和规划设计的基础上作出有根有据的分析论证,作为上级主管部门审批时的依据或参考,也是今后具体开展工作的蓝本。这就是可行性研究报告的任务。
文章的组织结构方面,可行性研究报告没有一成不变的程式。一篇这样的报告,究竟该写哪几个问题,既要根据对象本身的特点,又要针对上级领导或有关部门可能提出的质疑。诸如:这是一个什么性质或什么样的企业,打算起什么名字,预定的目标、任务是什么,筹建、兴办该企业的理由或原因,报告单位或合资各方的自身条件、技术设备、材料供应、资金来源、人员配备、成本核算、销售渠道、三废处理等各个具体问题的解决办法,等等。这些内容,在一般的可行性研究报告中都是经常需要提到的。当然,由于企业或地区情况不一,不能篇篇都按一个模子硬套。以上所述各点,不过是为可行性研究报告的写作,提供一些思考问题,组织材料的角度而已。
还有,可行性研究报告的内容重点,主要不是宣布计划或开列清单,而在于论证这样做的必要性和可能性。但是,前者所述的内容也是不能完全省却的(否则,可行性研究报告也会变成无血无肉的空头结论),这就需要处理好两者的结合关系。有时,为了使分析、论证性的文字更加重点突出,也可以把篇幅较长、头绪较多的说明性、统计性材料列成附表、附在正文后面。
例如,有一份关于筹建××漂染有限公司的可行性研究报告,正文部分的条目是:一、总的说明;二、市场分析;三、原料与水、电供应;四、厂址及交通运输条件;五、技术和设备问题;六、资金来源;七、经济效益分析;八、“三废“处理;九、项目实施计划与进度要求。后面又有三个附件;一是厂区平面规划图;二是计划添翼、进口的设备清单;三是一系列的财务测算报告(固定资产投资概算和财务收支效益测算依据)。这样安排,前后两大部分内容各有侧重而又互相配合,整个报告就显得眉清目楚,紧凑完整。
二、可行性研究报告的写作要求
总括一句,就是:观点明确,材料充实,分析、论证有说服力。例如例文一《关于筹建“XX 漂染有限公司”的可行性研究报告》一文的“总的说明”,这部分文字共有四层意思:第一层就是第一自然段,开宗明义地提出了三方合资筹建XX 漂染厂的意图和预期目标。第二层,二,三,四三个自然段,分另阐述全作三方各自的情况、特点——XX 市,本来就是我国出口针织品的主要口岸,产品一直在国际市声上享有良好的声誉和信用,而作为中国纺织品进出口公司的市级公公司,在撑握信息、沟通渠道方面自然有着很多有利条件;XX 羊毛衫厂的产品90%以上供出口,这个数字本身就足以说明它的技术水平在全市或国内同行业中所占的地位;香港XX 漂染厂有限公司,不仅在香港染色行业中所占的地位;香港XX 漂染厂有限公司,不仅在香港染色行业中具有良好的声誉,而且和XX 市针织品进出口公司早已有过成功合作的经验。这些条件合在一起,自然容易使人相信,他们的合作基础是良好的。然而,文章到这儿还没有做足。因为,上述介绍只是说明他们有条件进行成功的合作,也就是具有合作的可能性。而可能性并不一定等于必要性。有人也许会提出这样的问题:既然××口岸和××羊毛衫厂的产品在国内、国际市场上一直信誉很好,为什么又要拉人合作、与人分利呢? 所以,报告者讲过合作各方的有利条件以后,笔锋一转,第三层意思就是明确指出当前国内染色技术、色纱品种和颜色牢度都已不能适应国际市场发展要求的现状,只有积极引进国外先进设备和染色技术,才能提高竞争能力。实行中外合资,正可以成为对国内企业实行技术改造的强劲推力。最后,再以预测经济效益的具体数据,证明这是一项“投资少收效快的对出口有促进的项目”。经过这样逐层推进式地摆事实,讲观点,这一项目的“可行性”(必要性与可能性),说得很清楚,很有说服力。
例一: 关于筹建《X ×漂染有限公司》的可行性研究报告
一、总的说明
××漂染有限公司由中国纺织品进出口公司××市针织品分公司、××羊毛衫染织厂、香港××漂染厂有限公司三方合资对××县城镇乡乡办××羊毛衫染织厂漂染车间进行扩建、技术改造为漂染专业厂,旨在引进先进染色设备,提高出口棉、毛针织品的染色质量、颜色品种,以适应国际市场流行色更换快、多变的特点,使×X 口岸针织品在国际市场上具有更强的竞争力。
××口岸的棉、毛针织品,在国际市场上享有良好的声誉和信用,是我国出口针织品的主要口岸,并且有很大潜力的出口产品。
××羊毛衫厂系××市针织品进出口公司的协作厂,其产品90%以上供出口。
香港××漂染厂有限公司在香港染色行业中无论质量、信用均属上乘,并与××市针织品进出口公司有着多年的业务交往,有着较强的技术、业务能力与信用。1984年已与××市针织品进出口公司合资创建“新×漂染厂有限公司”。建厂三年来的合作,在技术与效益上都达到预期的要求。现再度合作,具有十分良好的基础。
染色对羊毛家针织品的质量、颜色品种起着十分重要的作用。目前国内的染色技术、颜色牢度均不符合国际市场发展的要求,为此尚需依赖进口色纱来加工棉、毛针织品。为了改变这种被动情况,拟用中外合资方式引进国外先进设备和染色技术,以适应国际市场色路变化多、交货期短、批量少的要求,使针织品出口具有更能的`竞争能力。
合资漂染厂计划年染色加工能力为2500-3000吨。引进大小纱染缸10台,筒子染缸6套,配有控制电脑以及必要的配套设备,国内供应锅炉、供水系统、配电设备、罗伦水质装置、污水治理装置。本项目预计总投资250万美元,预计年收益约142万美元左右,三年基本收回投资,是一项投资少收效快的对出口有促进的项 目。(下略)
例二: ×××洗衣机厂关于生产20万台双桶洗衣机可行性研究报告
1. 项目名称:年产20万台双桶洗衣机
2. 项目主办单位:××洗衣机厂
项目负责人:×××(厂长,高级工程师)
3. 项目技术负责人:×××(副厂长,工程师)
项目经济负责人:(主办会计)
4. 参加人员:×××,×××
5. 一、总说明:
(一) 可行性研究的依据。
1.福建省经委闽经~E1985-1430号《关于××洗衣机厂年产技改项目建议书的批复》
2.福建省二轻局闽二轻计E1985~393号《关于××洗衣机厂年产20万台双桶洗衣机要求立项的报告》
(二)可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。
1.总的概况、结论
(1)产品方案 根据技术进行的“市场吸弓l 模式”,确定以日本三菱cw ——660型双桶洗衣机为基础,开发适合我国国情的XPB ——S 型双桶洗衣机。
(2)建议规模:单班年产20万台。
(3)厂址:××市南坑
(4)原材料、燃料:申请列入国家计划,不足部分由市场调剂解决。
(5)经济效益:新增产值8000万元,利润560万元,税收300万元。该项目的经济效益是好的。
2.问题的建议
(1)资金:当前全国性银根紧缩,贷款指标有限,恳请上级和银行多加支持。
(2)大型注塑机:本项目需一台制造洗衣机内桶的大型注塑机,其锁模力1080--1350吨,希望省里协助购置。
二、需求预测、产品方案和拟建规模:
(一)需求预测。
随着社会、经济、文化的发展,城乡人民生活水平的提高,住房条件的改善,电力网的延伸,洗衣机市场需求量仍呈上升趋势。“七五”期间,将是双桶洗衣机的成长期、全自动洗衣机的投入期、单桶洗衣机的衰退期。这需求与国外的经验是吻合的。
对洗衣机市场调查的定量分析详见附件1。
(二)价格分析与销售预测。
轻工业部物价局 制定
双桶洗衣机标准品 每台中准出厂价292元,中准 零售价330元,允许向上浮8%。 我们初定出厂价为300元/台,零售价339元/台。既符合国家物价政策及市场销售策略,又具有一定的市场竞争力。
(三)产品方案。
“七五”期间,洗衣机的发展方针是:高质量、高效率、较好的经济效益,多品种、多功能、适应市场需要。
国内外市场需求的机型有搅拌式、滚筒式、波轮式三种。
1.美国的搅拌式:洗净率较高、损衣率不大,一次可洗较多衣物;但洗涤时间长、噪声大、搅拌的回转机构复杂,加工困难,耗电多,体积大。
2.西欧的滚筒式:空量大,损衣率小,衣物不缠绕、节水、洗涤剂用量小,可洗厚重衣物;但洗净率较低,耗电多且制造成本高。
2.日本的波轮式:洗净率高,结构简单,省电,制造容易,维修方便;但损衣率较大,用水量多,噪声较大。 从结构和自动化程度方面看,普通型单桶洗衣机档次最低,仅有洗涤、漂清功能,已逐渐被淘汰,全自动套桶洗衣机具有洗涤、漂清、脱水全过程自动进行的功能,但结构较复杂,成本较高、市场需求量较少。双桶洗衣机具有洗涤、漂洗、脱水,多种功能只须在洗、脱功能转换手工操作,但价格适中,能被广大用户接受。拟选择波轮式双桶洗衣机作为开发项目;可利用本厂的技术、设备,投资少、上马快、效益高。
(四)拟建规模。
洗衣机工业是批量生产的工业。根据国内外同行业的经验,国外为20一40万台/年,国内20一30万台/年为最佳生产规模。根据本省要求,拟建规模为年产20万台双桶洗衣机。
三、原材料、燃料及公用设施情况。
主要原材料:年需薄钢板2730吨,塑料1238吨、不锈钢100吨、铝160吨,燃料:煤1440吨。申请列入国家计划供应,不足部分市场调剂解决。
水:生产用水量为38吨/小时,由自来水公司供给;消防给水54吨/小时,由停止部分生产用水及蓄水池保证。
电:增置一台600KV A 节能变压器,由电力部门供电。
与此同时,建立洗衣机生产联合体,以保证零配件的外协供应,降低成本,提高产品质量。
四、厂情和厂址:
××洗衣机厂是轻工业部洗衣机定点厂,省、市重点企业,全民所有制。建于1966年,1981年转产洗衣机。 该厂位于××市北郊,东邻火车站,交通方便。厂区占地2.1万平方米,建筑面积1.7平方米,固定资产800万元。职工270人,其中工程技术人员32人,占12%。1984年以来,经过技术改造和引进日本三菱双桶洗衣机SKD 装配线、检测线,拥有箱体成型、静电喷漆、整机装配生产线,在设备、工装、工艺、检测、管理诸方面,具备了年产5万台洗衣机生产能力,是本省唯一的洗衣机生产专业厂家。
厂区东面为公路,北面为田园(黄土壤),地质良好,可作基建用地。
五、设计方案:
1.主要工艺流程。 (1)注塑内桶:(略)
(2)箱体冲压:(略)
(3)箱体粉末静电喷涂:
前处理:(略)
表面涂装:(略)
(4)装配:(略)
2.设备、工装。
(1)注塑车间:引进1200吨锁模大型注塑机一台及内桶、面板、控制台注射具各一付,配套15吨桥式行车一台。
(2)冲压车间:增置315吨液压机、125吨冲床、3号叉车各一台及有关冲压模具。
(3)喷涂车间:购置静电粉末喷涂生产线上的主机(如静电发生器、回收装置) 自行设计、制造全线。
(4)装配车间:自行设计、安装装配线,立体结构,地面环形封闭、工位小车、任意可调自由节拍式,空中采用悬挂式输送链。
(5)检测:进一步完善生产线上的检测设备。
(6)土建:改造旧车间1820平方米,新建车间2434平方米(包括配套生活设施)。
六、环境保护。
一喷涂车间选用粉末静电喷涂工艺。前处理散发出的酸碱气体,采用密闭通风净化系统进行处理,不让有害气体溢出,以保障工人的身体健康。
厂区绿化,改善厂区的空气净化和环境。
七、生产组织与人员培训计划。
本项目采用类比法,拟定员400人。其中厂长室、产、供、销、财务、人事、技术、质管、设备、工会等各类行政管理人员70人,检验20人,注塑车间30人,)中压车间50人,喷涂车间40人,装配车间108人,机修车间42人,动力车间14人,车队、后勤及其它26人。 技术人员专业配套,在生产准备的同时,对职工进行经营管理、技术培训及安全生产、全面质量管理教育。新增工人按高中水平招考,择优录取,培训合格后上岗。
八、项目实施进度。
本项目拟分两期进行。第一期于可行性研究报告批准后一年完成,用款615万元,达单班年产10万台双桶洗衣机。行二期工程,按项目建议书完成全部投资782万元,达到单班年产20万台双桶洗衣机生产能力。
第一期项目实施进(略)。
第二期项目实施进度(略)。
项目实施进度表(略)
九、投资估算筹措。
总投资782万元,其中外汇51万美元。第一期投资615万元,第二期投资167万元。
投资概算。
资金来源:地方自筹240万元(留成外汇51万美元),工商银行贷款542万元。
还贷计划:项目建成投产后,税前还贷,四年还清。
投资概算表(略)
十、经济分析
(一)以第一期估算:
1.生产能力:单班年产10万台双桶洗衣机
2.成本预测:出厂价300元/台 其中每台产品材料费234.1元,固定资产综合折旧率为9%。
3、利润率: (略)
4、投资收益率(静态,略):
5、投资回收期:(略)
6、投资方案的不确定性分析与风险决策:(略)
(二)……
(三)经济评价: 本项目总投资782万元,分两期实施。 第一期用款615万元,达年产10万台双桶洗衣机,新增产值4000万元,税金150万元,利润127万元。
第二期用款167万元,项目建成投产后,可达年产20万台双桶洗衣机生产能力,年新增产值8000万元,税金300万元,利润560万元。综上所述,本项目投资少、见效快、能够在较短的时间内收回投资,并对促进我省的家用电器工业的发展起了积极作用。其经济效益和社会效益较好,项目是可行的。
可行性报告12
一、项目背景
安宁小区位于兰州市安宁东路与十里店乡交南向处,原十里店乡个体住户及商铺所在地。现由于土地性质的变动,拟建安宁小区。此区域属老城区,周边小型公司较多,人口密集,生活配套设施比较齐全,交通方便快捷,城市绿化还可以,在黄河北面,但基本上都是八、九十年代的建筑,缺乏新型建筑,整体给人脏乱的印象。
二、项目内容
小区规划用地15.47万平方米,总建筑面积约33.46万平方米,总户数3069户,容积率2.46,停车数总768辆,地上63辆,地下685辆。小区临近安宁东路的地方拟建一出入口,其中商业面积9000平方米,住宅面积32.56万平方米。小区南北分为两部分,南向部分拟建两幢多层住宅,前一幢建筑面积约3200平方米,后一幢约3300平方米,计划作为拆迁恢复楼使用。南部设计幼儿园及小区综合楼供小区内部南北部居民共同使用,北部设置小区综合楼方便居民使用。
三、项目地块的优劣势分析
1、区位概况:安宁区地处兰州市近郊,黄河北岸,是丝绸古道上一颗璀璨朋珠。总面积86.93平方公里,辖区设3个街道办事处,6个乡,51个居(家)委会,32个行政村,总人口19.2万。安宁区是兰州市确定的整区开发试验区,是兰州高新技术开发区西区。桃林、沙井驿两个工业小区已初具规模,一批现代化企业在区域内已陆续投产,发挥效益。区内科教事业发达,有西北师大、兰州交通大学等17所大中专院校;312线纵贯全境,向西可直达中川机场;通讯设施先进,全部实现程控化、并建成了国内卫星通讯兰州地球卫星接收站,进入全国主体通讯网。安宁区自1953年建区以来,在历届区委、区政府的领导下,经过五十多年的励精图治、艰苦奋斗,经济建设和各项事业得到了前所未有的发展,已初步建成了一个环境优美、院校集中、科技发达、交通便捷、经济繁荣、社会安定的新型高科技经济文化区。
2、市场动态:在售、将售楼盘共13家左右,多层、商铺是该区的主流房产类型。其中64%左右的楼盘都是地处安宁区的东面和西面,单一型楼盘占65%,其中多层占到46%,商铺所占比例达到11%,综合型楼盘占到35%。在所有的区位中房价仍是中等的。
楼市聚焦:安宁路东段由西至东逐渐完善,大型主题时尚社区和高档多层、高层物业数量较多。
3、问题透视:安宁区整体的配套设施还是比较薄弱,公共设施配套都不是很健全,但同时也为安宁区房产业未来的发展提供了巨大的空间。
4、未来展望:新建的经济开发区的建设带动了房地产等相关行业的发展,良性的产业链刺激了东区的进一步拓展空间;旧城改造的步伐将会进一步加快。
5、项目配套情况:会所、幼儿园、篮球场、网球场、水面休闲区、超市、健身区。
6、项目优点:小区规模庞大,配套完善,绿化布局全面,楼间距较宽,配套设施完善,小区内部景致较多。户型设计合理,私密较好。
7、项目缺点:小区周边整体环境较破旧北大门离站牌较远,南大门路况较差离公交站牌较远,安宁路部分路段在修建中,周边路况噪音污染严重,人气不足。
8、户型设计状况户型面积从73㎡到170㎡,单体设计合理,间隔主要是以二室二厅的80—90㎡为主户型面积从69㎡的两室两厅到110㎡的三室二厅二卫,主打户型为86.23㎡的二室二厅户型面积从126㎡到195㎡,间隔主要是以二室二厅的126.23㎡——139.22㎡为主单体设计合理,间隔主要是以二房二厅的80—100㎡为主
9、项目周边配套设施
生活配套:北京华联超市、康桥国际综合娱乐楼、安宁蓝空医院、建设银行、工商银行、农村信用社、安宁小吃街等。
教育设施:西北师范大学附属中学、东方中学、西北师范大学、兰州交通大学、政法学院等。公交线路:直达的有20、72、310、103、131、121、15路,穿梭小区周边310、131、103、15路等多条公交车。
10、项目分析
a、优势:
⊙地理位置优越,四叉路口交汇处,是人口密集性区域。
⊙道路宽敞,交通便捷,有多路公交直达、经过。
⊙坐北朝南,正面路口,位置好。
⊙周围生活配套设施较为齐全。
b、劣势
⊙项目周边整体环境较差,为旧城区。
⊙项目周边居住者整体素质不高。
⊙项目规模较小,内楼距较小密度较大。
c、机会
⊙项目周边有利本案的推广与销售。
⊙该项目属中档偏上住宅,周围全为中低档住宅,本案的入住给周边楼市注入了新的气息⊙随着周边职工宿舍的翻新改造,环境将大大改善,对项目自身价值的提升奠定了基础。 ⊙加强物业管理和环境整治。
⊙通过新闻话题的大量宣传和跟进,以实现项目销售的预热和增加人群对于本案的了解。
d、威胁
⊙项目的入住将会改写区域房地产市场,本项目面对市场形式严峻,准确定位,合理定价读本项目相当关键。
⊙宏观经济波动的风险。
⊙项目与周边待建项目的竞争。
⊙显隐性因素。虽然目前合肥的房地产市场持续火爆,但是受国家的土地政策、金融政策、经济政策的影响,加上人为炒房行为造成的房产泡沫,合肥房地产行业仍然存在较高的隐性风险。
四、项目市场定位设想
根据兰州市房地产现状、项目的竞争(参照)对手分析及项目所处地块的优劣势分析,本项目的定位应着眼于全市服务于安宁区,要遵循“适应市场、创造差异性”的定位原则。从目前本项目的主要竞争(参照)对手来看,项目的主要客户群将是项目周边的工作人员、安宁区居民、商人及投资者。总的来说,这几类人群的收入水平都不是很高,而且项目所在的安宁区房产市场基本上是以中档楼盘为主。综合分析,我们认为项目的定位应该在中档和高档
之间,即中等偏上档次的楼盘。
五、项目定价
从前期的分析中可以看到在地理位置环境基本相同的情况下,价格仍然是消费者首先考虑的因素。如果本项目的规划、立面、环境、房型和配套能做到超过或部分超过竞争对手的相当水准,以相应较低的.价格入市、再辅以创新性的包装宣传,即可快速形成产品的领先优势。同时,考虑到兰州市整体房价正处于缓慢上涨过程中,如国家的土地政策、金融政策、经济政策保持不变,项目将会存在一定的升值空间。
六、项目规划设计原则:
1、符合城市总体规划的要求;
2、符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;
3、综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;
4、适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;
5、为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;
6、为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;
7、为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;
8、充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。
七、研究结论
本项目的实施,不仅符合“构建社会主义和谐社会”的需要,更是顺应人们对中高档住宅的消费趋势,提升安宁区的住宅品质。项目的实施,对进一步促进安宁区经济发展,加快安宁区城市改造步伐,改善居民生活环境,确保居住环境质量和居民生活水平稳步提高,推进社会主义和谐社会具有重要的现实意义。经分析论证,项目建成后具有良好的经济效益和显著的社会效益,项目各项建设条件基本具备,因此,本项目是必要的、可行的。
经过以上分析,可以得出结论,即本项目是可行的,建议加快实施。
可行性报告13
一、总论
(一)项目背景
1 、项目名称
2 、承办单位概况,新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况
3 、初步可行性研究报告编制依据
4 、项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1 、拟建地区
2 、建设规模与目标
3 、主要建设条件
4 、项目投入总资金及效益情况
5 、主要技术经济指标
(三)问题与建议
二、市场预测
(一)产品市场供应预测
1 、国内外市场供应现状
2 、国内外市场供应预测
(二)产品市场需求预测
1 、国内外市场需求现状
2 、国内外市场需求预测
(三)产品目标市场分析
(四)价格现状与预测
1 、产品国内市场销售价格
2 、产品国际市场销售价格
三、资源条件评价(指资源开发项目)
(一)资源可利用量
矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等
(二)资源品质情况
矿产品位、物理性能、化学组份,煤炭热值、灰分、硫分等
(三)资源赋存条件
矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等
(四)资源开发价值
资源开发利用的技术经济指标
四、建设规模与产品方案
(一)建设规模
1 、建设规模方案比选
2 、推荐方案及其理由
(二)产品方案
1 、产品方案构成
2 、主产品方案的初步比选
3 、推荐方案及其理由
五、场址选择
(一)场址所在地区现状
1 、地区与地理位置
2 、场址土地权属类别及占地面积
3 、土地利用现状
4 、技术改造项目现有场地利用情况
(二)场址建设条件
1 、地形、地貌、地震情况
2 、工程地质与水文地质条件
3 、气候条件
4 、城镇规划及环境条件
5 、交通运输条件
6 、公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)7 、防洪、防潮、排涝设施条件
8 、环境保护条件
9 、征地、拆迁条件
10 、法律支持文件
(三)场址地区条件比选
1 、场址建设条件比选
2 、场址建设投资比选
3 、场址运营费用比选
4 、推荐场址方案的地理位置示意图
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1 、生产方法(包括原料路线选择)
2 、工艺流程
3 、工艺技术来源(需引进技术的,应说明理由)
4 、推荐方案主要工艺流程图
(二)设备方案
1 、主要设备选型
2 、主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
(三)工程方案
1 、主要建、构筑物初步方案
2 、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
3 、主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
(一)主要原材料供应
1 、主要原材料品种、质量与年需要量
2 、原材料来源与运输方式
(二)燃料供应
1 、燃料品种、质量与年需要量
2 、燃料供应来源与运输方式
(三)主要原材料、燃料价格
1 、价格现状
2 、主要原材料、燃料价格预测
八、总图运输与公用工程
(一)总图布雷
1 、项目构成(列出主要单项工程)
2 、总平面布置图
(二)场外运输(运输量及运输方式)
(三)主要公用工程
一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲
九、环境影响评价
(一)场址环境条件
(二)项目建设和生产对环境的影响
(三)环境保护初步方案
十、投资估算
(一)建设投资估算
1 、建筑工程费
2 、设备及工器具购置费
3 、安装工程费
4 、工程建设其他费用
5 、基本预备费
6 、涨价预备费
7 、建设期利息
(二)流动资金估算
(三)投资估算表
1 、项目投入总资金汇总表
2 、主要单项工程投资估算表
3 、流动资金估算表
十一、融资方案
(一)资本金筹措
1 、新设项目汉人项目资本金筹措
2 、既有项目法人项目资本金筹措
(二)债务资金筹措
十二、财务评价
(一)新设项目法人项目财务评价
1 、财务评价基础数据与参数选取
(1)财务价格
(2)计算期与生产负荷
(3)财务基准收益率设定
(4)其他计算参数
2 、销售收入估算
3 、成本费用估算
4 、财务评价报表
(1)财务现金流量表
(2)损益和利润分配表
(3)资金来源与运用表
(4)借款偿还计划表
5 、财务评价指标
(1)盈利能力分析
1)项目财务内部收益率
2)资本金收益率
(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(二)既有项目法人项目财务评价
1 、财务评价范围确定
2 、财务评价基础数据与参数选取
3 、销售收入估算
4 、成本费用估算
5 、财务评价报表
(1)增量财务现金流量表
(2)“有项目”损益和利润分配表
(3)借款偿还计划表
4 、财务评价指标
(1)盈利能力分析
1)项目财务内部收益率
2)资本金收益率
(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(三)财务评价结论
十三、国民经济评价
(一)影子价格及通用参数选取
(二)效益费用范围调整
(三)效益费用数值调整
(四)国民经济效益费用流量表
(五)国民经济评价指标(经济内部效益率)
(六)国民经济初步评价结论
十四、社会评价
(一)项目的社会影响分析
(二)项目与所在地互适性分析
(三)社会风险分析
(四)社会评价结论
十五、风险分析
(一)项目主要风险因素识别
(二)风险程度初步分析
十六、研究结论与建议
(一)推荐方案总体描述
(二)推荐方案优缺点描述
1 、优点
2 、存在问题
3 、主要争论与分歧意见
(三)结论与建议
附图、附表、附件
(一)附图
1 、场址位置图
2 、主要工艺流程图
3 、总平面布置图
(二)附表
1 、投资估算表
(1)项目总投入资金估算汇总表
(2)流动资金估算表
2 、财力评价报表
(1)销售收入、销售税金及附加估算表
(2)总成本费用估算表
(3)财务现金流量表
(4)损益和利润分配表
(5)借款偿还计划表
3 、国民经济评价报表
(1)项目国民经济效益费用流量表
(2)国内投资国民经济效益费用表
(三)附件
1 、资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
2 、主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议文件3 、新技术开发的技术鉴定报告
4 、项目资本金的承诺及银行等金融机构对项目贷款的意向性文件5 、中外合资、合作项目各方草签的协议
第二篇:水工程项目建议书可行性研究报告初步设计
水工程项目建议书可行性研究报告初步设计
20xx年10月10日〖背景色:〗 〖收藏〗〖打印〗〖关闭〗项目名称:
水工程项目建议书可行性研究报告初步设计
申报程序(环节):
受理→现场踏勘(1日)→资料审核(4日)→组织会审(3日) →局长审定(1日) →批文(1日)
申报条件(含申报资料及要求):
一、立项条件:
1、建设项目必须符合国家的有关法律法规和产业政策。
2、建设项目必须符合流域、区域规划。
3、具有相应水利资质勘察设计单位编制的工程项目建议书、可行性研究报告、环境影响报告、水土保持方案报告书(表)等立项文本。
二、立项分两个阶段(项目建议书和可行性研究报告)
1、项目建议书阶段:
⑴由所在地镇人民政府(街道)提出书面申请;
⑵提交相关资料:
①项目建议书文本;
②相应的水利规划及政府关于规划的批准文件;
③资金意向书;
④按河道管理权限办理的防洪规划同意书。
2、可行性研究阶段:
⑴由所在地镇人民政府(街道)提出书面申请;
⑵提交相关资料:
①项目可行性研究报告;
②环境影响报告;
③水土保持方案;
④项目法人组建方案及运行机制;
⑤资金筹措方案、资金结构及回收的办法;
⑥涉及取水的提交取水许可预申请书面审查意见;
⑦具有相应咨询资质单位的咨询报告;
⑧可行性研究会审意见。
三、水电建设项目(单机500kwww.;定位c: f6 y- s$ `+ `* m6 ~* f0 r1品n地点按实际情况而定,主要考虑3方面:
1、所选地段与品牌形象相符2.交通方便3.客流量足够大竞争* [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m我们了解了大小咖啡店、西式休闲餐厅,发现虽然他们也大多数都有经营一定品种的甜品,但是品种不齐全,内容不专业。所以在甜品这个项目没有能够形成一种系统的、规范的行业氛围。但是仍然会因为消费者心中已形成的品牌依赖,被分流大量顾客。正是由于目前市场的混乱,给我们大来了一线曙光,我们的服务宗旨能够克服以上所述的.困难,能够满足目标消费者的需求,能够很快的切入这块市场,我们领先于同行的经营理念能够支撑起属于我们的天空。经过分析,我们可以对这块较为混乱的市场进行洗涤整合工作。甜品店专业经营甜品,坚持品牌化差异化人性化的经营。用润物细无声的渗透方法,建立和扩大知名度和美誉度,以自己的特色去吸引更多的顾客。品牌定位时尚与经典的结合,中西元素结合的健康果饮甜品管理&管理& z2 {5 y, j1 g% h8 s人事甜品店每个员工必须是专业的,包括点餐收银人员和店堂清洁人员在内的每个人必须进行严格培训,确保正常工作时的规范操作。管理人员设置人事管理和企业管理人员各2名,要求本科以上学历,专业素质优秀并有良好实践操作能力;甜品加工制作人员设置配方员2名,加工操作员6名,要求大专以上学历,专业素质优秀并有良好实践操作能力;点餐收银和店堂清洁人员若干,严格培训后上岗。所有员工须办理健康证。管理思想优良科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本,重视团队合作精神的管理思想。重视个人的发展,尊重个人价值,各职能部门相互协调合作,求得餐厅的整体发展,实现1+1>2的效果。管理理念(1)尊重餐饮业人员的独立人格(2)下管一级:上级对下级进行规划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的任务、(3)互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解、(4)营造集体氛围:既要上下属感受到甜品店纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性、(5)公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干管理队伍投资是一项经营人才的业务。我们将构建一支在各种有影响力的岗位上具有直接技术与经验的管理队伍,并欢迎一切有志于谋求本甜品店发展的人才加入本甜品店。管理制度建立严谨的服务管理规范和投诉回访机制,并严格进行监督管理。完善员工守则,考核制度和奖惩制度。财务需求与运用保守估计:外卖店铺面积:10~20平方米日营业额:1300日费用:900日利润:400月利润:120xx年利润:144000装修及设备:4~6万场地租金:1500~20xx(根据实际地点为准)合计投资:10~15万及询价等文件、资料。
2、项目建议书的主要内容及其审批意见。择要复述项目建议书的要点及审批意见,有初步可行性研究报告的项目应列举其研究结论及提出的问题。
3、研究工作概况:建设方案与建设规模,厂址概述,环境保护,项目总投资的组成及分析,项目实施进度建议,存在问题及解决办法的建议。
(三)研究结论
根据技术、经济分析和论证结果,提出对建设项目的综合评价、抗风险能力和研究结论。
二、项目背景与发展概况
三、市场需求预测与建设规模
四、建设条件与选址
五、工程技术方案
六、环境保护
建设地点环境现状,主要污染源与污染物,综合利用与治理方案,绿化,环境监测(有环境监测要求时,对监测目标、方法作简要说明),环境保护所需费用估算,环境影响评价。
七、项目实施进度建议
八、项目的招标方式(委托招标或自行招标)以及招标范围(发包初步方案)
九、投资估算与资金筹措
(一)估算依据及说明;
(二)总投资估算额,包括:固定资产投资(其中含固定资产投资方向调节税、建设期价格变动引起的投资增加额、建设期借款利息、汇率变动部分等动态投资)和流动资金;
(三)工程投资构成分析;
(四)资金用款计划及筹措;
(五)有偿使用资金落实还本付息计划。
可行性报告14
一、基本信息
1、经营者基本情况:
姓名:xxx性别:女年龄:28身份证号码:xxx文化程度:大专婚姻状况:未婚联系电话:xxx居住地址:xxx
2、扩办企业名称:重庆喜缘火锅店(xxx分店)经营地址:xxx经营范围:餐饮就业人数:10人
二、市场分析
我是xxx人,于20xx年10月20日参加了SYB创业培训,通过创业培训知识的学习,更增强了火锅店扩大经营的信心和能力。
我于20xx年12月开始经营重庆喜缘火锅xxx加盟店。重庆喜缘火锅是专门经营新派四季火锅的餐饮企业,公司系重庆火锅行业一枝新秀,立志高举健康大旗。独创的新派四季火锅,深受消费者喜爱,赢得市场喝彩,被业内专家赞誉为“新派火锅的代表,健康火锅的先锋”。喜缘火锅先后获得“中华餐饮名店”、“绿色餐饮企业”、“中国名火锅”、“重庆火锅特许经营优秀企业”、“重庆放心火锅”、“重庆放心火锅底料”、“新派火锅奖”、“火锅特许经营合格企业”、“知名特许品牌”、“先进就业企业”、“十佳连锁加盟美食企业”等多项殊荣。公司在继承重庆火锅传统精髓的基础上,引入健康养生理念。在锅底上,首创“四季火锅”,从而使火锅美味达到了以人为本、天人合一、因季而异、爽口润心的新境界;在菜品上,打破传统一成不变的格局,不断推出绿色、营养、时尚的菜品,满足人们现代生活新需求;在服务上,以亲情式服务为标准,让员工喜气天天挂在脸上,缘份记在心中,给顾客营造一种祥和的就餐新氛围。
结合本店实际,现将市场分析如下:
1、优势:重庆火锅在消费者中的强大吸引力以及重庆喜缘火锅在火锅餐饮业中的领先地位与其产品的特色。创办成员大多年富力强,具有敢打敢拼的'创业激情与干劲十足的精神风貌。食品味道好价格便宜,所招募的员工素质高,服务质量好。北连xxx,南接xxx,位于繁华的xxx,人流量大,周围没有具规模的餐饮店。有停车位,交通便利。
2、劣势:没有大量的富裕资金进行扩大经营。
3、机会:这些年,受国家政策的鼓励,餐饮行业呈现良好的发展态势。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,城乡居民生活方式不断变革,对餐饮行业的发展提出了新要求,传统单调的饮食习惯已经不能满足消费者的需求,健康消费、时尚消费逐步占据主流,而重庆喜缘四季火锅本身所具有的“绿色、营养、时尚”风格,又使得市场前景非常广阔。
4、威胁:xxx周边小饭馆在一定程度上影响了客源。
三、资金投入
本项目共需投入资金30万元,其中固定投入资金20万元,流动资金10万元,现已自筹22万元,还需贷款8万元。
固定资产共用20万元,用于扩大经营面积、装修、加盟费、手续的完善、餐桌、椅子、厨具等等。
流动资金10万元,用于购买菜品、支付员工工资等等。
四、效益分析
1、社会效益
本项目不仅能使广大顾客品尝到正宗的重庆火锅,也对宣扬中国饮食文化有促进作用,同时能提供一定的工作岗位解决就业问题。
2、经济效益
每桌火锅成本200元,售价260元,利润60元。以本店的实际情况,每天预计销售10桌,销售收入2600元,除去成本元,每天的利润为600元。
综上所述,该项目能带来较好的经济收入,具有明显的社会效益和经济效益,所以该项目是具有可行性的。
可行性报告15
第一章 总论
1.1 项目概况
1.1.1项目名称
xx县众鑫纺织工贸有限公司纺织车间扩建项目 1.1.2项目性质
扩建 1.1.3 项目单位
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司 1.1.4 项目建设地点
xx县城西野王工业区 1.1.5项目建设内容与规模
项目占地30亩,拟新增4条纺织品生产线,在企业现有厂区内新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生产车间,同时,建立和健全纺织车间的生产条件和厂区配套设施。项目建设完成以后,可全面扩大企业的生产规模,提高产品质量,增强市场竞争力,为xx纺织企业做大做强起到积极的促进作用。
1.1.6投资规模与资金筹措
项目建设总投资8000万元,其中固定资产投资6000万元,包括新建车间工程费762万元,新增设备4950万元,其他费用288万元。铺地流动资金20xx万元。 1.1.7建设期限
本项目建设期从前期准备、立项,然后进入项目准备,到后期施工阶段和竣工验收阶段,预计总工期为12个月(20xx年7月-20xx年6月)
1.2 建设单位概况
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司始建于1990年,地处文明遐迩的纺织之乡xx县。该公司专业从事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾类产品的生产与销售。公司拥有现金的机器设备和一流的管理措施,所有产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成。产品具有:方正度好、色泽靓丽、花型高雅、品质优良等特点。特制毛巾等产品畅销全国各地,深受广大客户和消费者的青睐。
1.3 可行性研究报告编制目的
本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上,通过调查研究论证达到如下目的:
论述建设项目的必要性及意义。
对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。
在以上论证的基础上,提出合理的方案并进行工程设计分析,为项目决策提供科学的方法及依据。
1.4 可行性研究报告编制依据
(1)《国民经济和社会发展的`第十二个五年规划纲要》; (2)《产业结构调整指导目录》(20xx年本);
(3)《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》; (4)《投资项目可行性研究指南》;
(5)河北xx县众鑫纺织工贸有限公司提供的基础资料。
1.5编制原则
1.根据国家产业政策,地方项目优势以及市场导向,确定项目建设方向和规模;
2.科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期; 3.结合未来发展规划,合理安排发展用地;
4.在研究过程中,认真贯彻执行国家有关政策、法规,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.6编制范围
本项目可行性研究结合河北xx县众鑫纺织工贸有限公司实际情况和基本条件,认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及
企业管理状况,在对内外部环境进行分析和研究的基础上,论证项目建设的必要性和可行性,提出建设方案,制定项目实施计划,估算项目投资,进行社会、经济效益分析,并提出项目建设的有关结论性意见,以供有关部门进行决策。
1.7 可行性研究结论
本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述,论证结论如下:
1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》(20xx年本)中的禁止和限制类之列,因此,本项目产品符合国家产业政策,符合保定市“十二五”发展规划。对当地经济的发展具有积极促进效果,并能带动相关行业的发展,具有很好的社会效益。
2.项目选择本着提升企业产品加工工艺,增加产品产能和企业利润,提高企业核心竞争力的宗旨进行,项目的实施这将大幅提升企业产品质量和档次,提高企业占有市场的能力,产品市场前景广阔,也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
3.从建设条件方面看,项目具有良好的生产基础,主要原材料供应渠道稳定可靠,产品销售市场潜力巨大,工艺设备选择先进,能够在国内市场保持领先,配套设施齐全,建设条件较好。
4.本项目建设完成后将实现年产800万条毛巾,300万条浴巾和
50万条毛巾被的规模。经测算,本项目运营后,可实现营业收入9800万元,利润总额1261.9万元,所得税额为315.5万元,税后利润为946.4万元,税后财务内部收益率11.77%,净现值317.85万元(ic=10%),投资回收期6.3年(不含建设期)。该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好,表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力,具有财务上的可行性。
综上所述,本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力强,具有显著的社会效益和经济效益。因此项目的建设是可行的。
1.8 投资估算及技术经济指标
表1-1 项目主要技术经济指标表
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