供货的方案

时间:2024-10-28 07:22:57 供货方案 我要投稿

[合集]供货的方案

  为了确保事情或工作有效开展,通常会被要求事先制定方案,方案是阐明具体行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的企划案。怎样写方案才更能起到其作用呢?下面是小编为大家收集的供货的方案,仅供参考,希望能够帮助到大家。

[合集]供货的方案

  供货的方案 篇1

  一、活动目的

  为了有效确保采购物资的供应,预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失,保证采购物资供应的及时有序、保质保量,结合我公司工作实际制定本预案。

  二、活动范围

  本预案适用于采购物资的供应,在紧急情况下的预防及应急处理。

  三、组织机构及职能

  (一)公司成立采购物质供应应急工作小组:

  组长:总经理

  副组长:分管副总

  成员:各部门主任及采购部全体员工

  职责:1.认真贯彻公司关于采购物资供应的决策和部署,统一组织、实施主要原料及辅助材料的采购和供应工作。

  2.根据各类原辅材料的采购供应情况,决定是否实施采购应急处理预案。

  3.负责在紧急状态下,对主要原辅材料等采购物质的供应情况及采购应急处理预案的实施情况向公司高层汇报。

  (二)物资采购小组:

  职责:1.负责对主要原辅材料供应商等相关客户的评估和日常监管工作。

  2.负责建立公司主要原辅材料供应商的合格供应商名录及后备供应商名录。

  3.负责原辅材料物资的采购计划的制定和执行。

  4.负责与各类原材料生产厂家及相关经营者等相关采购合同的签订和执行。

  5.负责对主要原辅材料的采购和供应。

  (三)物资储备小组:

  职责:1.负责对主要原辅材料采购物资的生产、代存及相关储备管理工作。

  2.负责在主要原辅材料使用情况的监管工作。

  3.负责在生产过程中主要原辅材料的供应紧急情况下的沟通协调和报告工作。

  四、采购物资供应的应急情况

  1.原辅材料供应不及时,不能与生产运作相协调;2.在采购过程中,主要原辅材料达不到公司的要求;3.受市场变化的影响,主要原辅材料采购的供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原辅材料短缺。

  五、采购物资供应应急情况报告

  1.采购过程的应急情况:采购员根据生产部汇总情况制定采购计划,并将采购计划和当天的采购量传达给生产部及公司相关领导。

  2.生产过程中采购物资供应的应急情况:在生产过程中,主要原辅材料等物质供应跟不生产要求或是达不到生产产品的要求时,生产部及时通知供应部及相关人员。

  六、应急措施

  1.采购过程的应急措施:结合对公司合格原料供应商和后备原料供应商相关情况,对采购过程中出现原料短缺或达不到公司要求的情况时,及时调用公司后备合格供应商;受市场变化的影响,主要原辅材料的采购供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原料短缺时,及时将原料的采购情况反馈给公司领导和相关部门,或是适当调整主要原辅材料的采购。

  2.生产过程中采购物质供应的应急措施:生产部根据当天原材料的采购情况合理安排生产,当主要原辅材料供应跟不上生产时,及时将情况反馈给供应部,由供应部对主要原辅材料的供应进行调度;生产部结合主要原辅材料的供应进度,合理调整生产;当原料或包装材料达不到生产产品的要求时,及时将情况反馈给供应部,或是合理调整主要原辅材料或是合理调整产品生产。

  3.其它原材料的采购供应不及时,或是采购原材料达不到相关所需情况的要求,或是所需原材料出现紧缺,在不影响生产的前提下,及时对采购原材料进行更换,或是能用相关物品进行替代的暂时进行替代,并标明时限及时进行更换。

  七、配送车辆发生交通事故应急预案

  为有效防止或杜绝因配送车辆故障等对采购人工作或生活造成的不利影响,增强客户体验,维护公司形象和声誉,制定本工作预案。

  1.配送车辆在送货途中遇到不可抗力因素,如遇道路损毁、交通事故堵塞或道路交通管制、配送车辆交通事故等情况,可能影响送货时间或无法准时送达指定地点的,配送员要第一时间向配送部主管报告,寻求支持,等候指令。

  2.配送部主管接到报告后,第一时间联系客服员或业务员,通知客服员或业务员告知客户配送车辆的真实情况,告知送货可能达到的时间,争取客户的谅解,以免客户担心供货不及时影响开餐。

  3.配送部主管安排备用应急车辆接替、转运。

  4.如应急车辆接替转运时间较长或无法接近配送车辆,有可能影响或延误客户开餐时间,值班经理应立即报告总经理,等候指令。

  5.公司总经理接到报告后要立即组织供应商迅速备货,应急车辆装运货物,保障客户当日需求。

  6.公司总经理安排采购员或客服员赶往客户处,在客户周边市场或超市就近采购,及采即送。

  7.公司总经理安排采购部启用在客服附近市场确定的备用应急供应商,在客户周边市场或超市就近采购,及采即送。

  8.应急处置工作结束后,配送部主管要配合有关部门做好善后处置及事故调查工作,并在调查结束后及时向公司领导作书面报告。

  八、临时性供货应急预案

  为更好的服务采购人,全力满足采购人需求,增强客户体验,维护公司形象和声誉,制定本工作预案。

  1.成立应急小组。我公司会成立客户项目应急配送专项小组,安排专人专车随时待命,完成采购方临时之需。

  2.安排专职客服员与采购方保持信息畅通。该联系人会在24小时内接受采购人信息,并及时按照采购人要求采购供货。

  3.贵方如因就餐需要或其他特殊原因,需要进行二次配送,我公司将在接到通知后立即响应:

  ①如品种简单、数量不多、时间紧急的临时配送,我公司将联系临时应急补货的供应商直采直送,在客户规定的时限内送达。

  ②如品种较多、数量较大、时间宽裕的临时配送,采购部要立即响应,安排采购员分工协作,现采现送,在客户规定的时限内送达。

  ③如品种较多、数量较大、时间紧急的临时配送,我公司将联系临时应急补货的供应商直采直送,在客户规定的时限内送达;或安排专职客服员在采购人周边市场或超市即采即送,在客户规定的时限内送达。

  4.如采购的品种比较特殊,在约定的时间内采购不到,我公司将及时与贵方沟通,在征得贵方同意后,更换其他品种。

  5.响应时间:从接到采购人临时配送通知到完成配送任务,整个过程,保证在1小时或1个半小时内完成。

  6.因我公司响应不及时而影响采购人按时开餐,采购人可按临时送货款的500%或按合同约定对我公司予以处罚。

  九、缺货应急预案

  为更好的服务采购人,及时解决因缺货可能对采购人工作或生活造成的不利影响,全力满足采购人需求,增强客户体验,维护公司形象和声誉,制定本工作预案。

  1.市场供求行情的监控。我公司会按采购人员定期进行食材市场货源调查、统计和分析工作,提前就阶段性农产品的供求关系与贵方沟通,及时通报食材供求行情,向贵单位推荐物美价廉的消费品种,减少因季节、天气、货源等原因导致的缺货。

  2.供应商开发和储备。我公司会对贵方订单和食材消费的种类、数量、频次进行统计分析,了解贵方订货规律,有针对性地开发供应商和储备供应商。

  3.及时提供替代性农产品。对于因天气、货源和季节等原因可能导致叶菜类或部分品种的短缺,影响向贵单位供货,我公司会积极开发替代性农产品以满足贵单位需求。

  4.征得贵单位同意后更换菜品。我公司在收到贵单位的订单后,有专职的采购人员审单,一经发现市场缺货品种,第一时间与贵单位管理人员或厨师长联系、沟通,在征得贵单位同意后,更换等质同价、且质量、价格有保障的品种,避免缺货影响贵单位正常开餐。

  5.客户沟通。与贵方沟通、协商交货时间、交货数量、交货批次,尽可能在不影响贵方正常开餐的前提下,通过延迟交货或分批交货达到满足客户需求。

  6.先送后补。如贵单位急需该产品,我公司将先把大部分已有货物送到,再想方设法通过各种渠道实行紧急采购、紧急配送,满足贵单位需求。

  十、售后服务承诺

  我公司将为客户提供最优惠的服务条件,具体承诺如下:

  1.售后服务:我公司将设专人服务、专人跟踪,快速处理突发事件;设二十四小时专职客服电话和应急服务车。服务人员必须经卫生防疫部门进行健康检查及卫生知识培训,并持《健康证》上岗。对送货过程中出现的客户对质量不满意的品种,客户换货或退货的品种,以及客户根据就餐需要临时加补的品种,我公司在接到客户通知后立即响应,保证在一个小时内送到,保证客户正常就餐时间;

  2.应急处理:贵单位如遇到举办大型活动或特殊情况,供货量突然增大,我公司会迅速联系货源,备足菜品,确保供应,并提供伴随服务。若遇大风暴雨等恶劣天气,我公司会提前做好供货准备,保证绝不误餐。如因天气、市场等因素导致部分食材的数量和质量难以满足贵方订单要求,我公司须事先征得贵方同意后,采购配送等质等价的食材。

  3.保证配送人员、车辆的相对固定,运输车辆为有绿色通行证的箱式冷藏货车或箱式货车,车体内外保持洁净,配送人员持健康证上岗。

  4.履行合同期间,严格履行与贵单位签订的食材配送合同,严格遵守保密承诺,严格遵守贵单位的相关管理规定,自觉接受和服从贵单位的管理。

  ★(一)交货时间、地点与方式:

  交货时间:合同签订后,按各伙食单位要求送货上门。招标人提前1天向投标人提供需求计划,我公司按合同要求和供应计划,将副食品区分伙食单位进行分装(所需塑料袋和菜筐由供方负责),于每日上午6时30分前送达各需求单位。我公司不能按时、按质、按量供货,导致采购人无法正常供应伙食的,采购人有权自行采购同等质量的货物,由此造成的经济损失和违约责任全部由我公司自行承担。

  ★(二)售后服务:

  1.招标人以《副食品采购计划单》的形式,将需要采购的副食品名通知我方,我方根据确定的品名、数量、质量及包装要求及时组织供应。我方不能拒绝供应小量特殊副食品。如遇临时性保障任务,需要临时增加采购任务时,我方应当全力保障。

  2.我公司需根据项目要求,提供配送服务方案,需具备充足的配送保障资源,所提供的食品实行专人专班配送原材料,保障任务顺利完成。所有原料运输时采用专用食品箱汽车运输,不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。畜肉、冷冻、牛奶类送货的`冷藏车,必须保持清洁、每日消毒,做到车箱无污垢,无垃圾。

  3.我公司自备称重仪器,生鲜称重类货物以去包装后重量为准。供应的副食品要达到标文件中明确的质量标准,供应副食品时要提供当日副食品的检验报告,每月要提供1次第三方抽检报告。生鲜猪肉、牛羊肉、禽肉为当天屠宰,水产类要求为鲜活,鸡蛋、蔬菜、水果、豆制品为当天采购,干菜、冷冻食品、调料、牛奶等品牌产品供应时间距生产日期不能超过保质期的三分之一。我公司对所提供的货物在质保期内,因产品质量而导致的缺陷,必须及时免费提供包修、包换、包退服务。

  4.招标人对每日送达的产品现场进行质量、斤量等方面的检查,为保证官兵伙食能够按时供应,若发现不合格的产品,我公司必须在30分钟内更换完成并且交付招标人。

  5.我部有权定期或不定期对我公司货物质量进行抽查,对抽查发现货物质量(含包装)不合格的,责成我公司对该批次产品作出更换、退货,情节严重的解除合同等处理;一年内三次抽查发现不合格的(可为相同或不同货物),解除合同。

  6.合同签订后,如果发现1次违约行为(不满足投标文件中承诺的货物质量、配送能力等条款),罚扣当月结算费用的10%,发现第2次时罚扣当月结算费用的15%,发现第3次时罚扣当月结算费用的20%并终止合同。依据招标人有关规定和合同约定条款,招标人定期组织就餐人员满意度测评,包括合同约定的服务保障质量与态度、保障及时到位率、副食品价格控制等。测评满意率达不到80%的,我单位有权督促我公司限期整改并做出相应处罚。

  7.根据扶贫相关政策,我公司每年应向我单位定点扶贫地区采购农副产品,采购金额为全年副食品采购总额的5%-10%。

  (三)付款及结算方式

  1.各类报价供货价格必须低于当时当地主要市场零售价的10%以上,投标报价包含采购、生产、运输、保险、材料初加工等相关费用。招标人后勤给养人员每半个月至少组织1次市场询价调价。由招标人对比确定市场价格后,严格按照合同规定下浮比例执行。

  2.如遇严重自然灾害、恶劣天气等特殊情况出现价格突变且无法考察市场时,供需双方可以协调对供应的价格进行适当调整,但调整幅度不得超过原供应价格的20%。特殊情况结束后,恢复正常供应。

  3.招标人按照我公司供货的数量和质量,付款按月结算。我公司每月结算时投标单位必须严格按照招标人采购订单的采购数据供货和开具正规发票,严禁私开、虚开、代开行为。我公司按需求单位要求完成上个月供货后,于次月5日前凭发票、双方盖章确认的送货清单等相关凭证向需求单位申请付款,需求单位收到申请后在3个工作日内结清上个月货款。遇节假日顺延。货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具不真实发票和不真实文件资料,将被列入黑名单,终生不得参与采购活动,并在采购网上予以公示。

  (四)质量要求:

  1.所提供的食品应符合现行食品安全国家标准和食品加工国家质量标准,品种规格数量准确,严禁提供“三无”食品或腐败变质、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品,因产品质量问题发生的食物中毒等事故,由我公司承担经济赔偿责任以及其他法律责任。

  2.生鲜品必须保证供应生鲜肉品为武汉及周边正规企业当日屠宰的肉品,肉身必须盖有卫生检疫章,须出具加盖食品卫生监督所检疫章的动物检疫证明。肉品须表皮洁净、膘厚适中、色泽鲜亮、纹理清晰、肉质细腻、无异味、无毛、按压无水迹等。

  3.蔬菜类必须保证无黄叶、枯死叶、无虫、无杂质,须48小时内采摘供应,原菜须保证菜面干净、无明显泥土、码数整齐、无破损、大小基本统一、不得过熟或欠熟;净菜须保证菜面完全干净、无泥土、按统一标准加工、码数整齐、无须二次处理可以直接清洗进行熟加工。

  4.禽蛋类供应标准:新鲜、大小均匀、无破损、色泽光滑,须出具加盖政府监督所检疫章的动物检疫证明。

  5.豆制品/芽菜品供应要求:豆腐、豆腐干、绿豆芽、黄豆芽、红豆、绿豆等,须保证食材干净、不含非食品用化学物质、按统一标准加工、码数整齐、无须二次处理可以直接清洗后进行熟加工。

  6.米面制品/粮油副食供应要求:大米、面粉、五谷、米线、新鲜面条、干面条、粉干、河粉等;要求原材料不含非食品用化学物质、不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒害,符合国家食品行业标准。

  7.冷冻品供应标准:如代理食品需首选知名或有一定规模的企业、包装完好、标识明确、色泽自然、无变质、无非食品用添加剂、无解冻、生产日期和保质期为出厂近期。

  8.水产品供应标准:鱼、虾等;要求新鲜、外形无损伤、肉质结实、肉质富有弹性、肉质紧密。

  9.我公司保证所提供的产品是合格安全的产品,一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品,由我公司承担全部法律责任。

  10.为确保食品安全,降低食品安全事故的潜在风险,我公司中选后必须与采购方签订食品安全协议书,缴纳食品安全风险抵押金。

  11.采购计划的响应:收到招标人采购计划后按照约定时间供货。

  12.我公司提供的产品须经过招标人验收人员的感官检验、外观检验和试用检验,若产品外观、包装、形式不符合要求、感官检验不能达到食品卫生要求,当即拒收;我公司不能满足食品的质、量及售后服务要求时,招标人有权进行处罚或终止合同。

  三、其他标准

  1.提供售后服务保障方案。根据招标人要求,并结合采购服务能力、配送服务能力、应急保障能力、信息服务能力、安全保密能力等内容,制定配送保障方案。保障方案应当包含配送的具体流程、操作办法和时间节点,价格测算,配送流程设计、技术难点分析与对策,保密措施要求,物资和信息安全管控等内容。同时,保障方案应当提供预测难点问题及应对措施。

  2.具备应急保障能力。针对招标人不同任务特点制定对应的应急保障预案,对甲方提出的临时紧急需求进行快速响应、紧急调动资源、及时处理异常问题,保障任务质量和时效;具备正常或非正常条件下,快速高效的应急投送保障能力及资源;具备应急响应能力,根据甲方对配送时效性的具体要求,能最大程度的满足甲方要求的物资及时发运至指定地点的要求。

  3.我公司工作人员须办理营门出入证,严格遵守招标人纪律和保密规定,不得向外透漏甲方生活物资的需求数量和规律,不得利用工作之机打听、收集招标人的相关信息。我公司人员如有违反保密规定,泄露军事机密,甲方有权扣留,并按司法程序予以处理。我公司全体人员必须签订保密承诺书,出现泄密情况乙方承担全部责任。

  4.因国家或军队政策变动、军队副食品区域集中筹措改革等不可抗拒的因素致使合同不能履行时,原则上招标人提前30天告知我公司解除合同,情形特别紧急的,招标人可直接解除合同,并免除一切违约责任。

  供货的方案 篇2

  一、组建材料设备供应项目部

  针对本工程,单位抽调经验丰富、职责心强的业务骨干组建材料

  设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。

  项目部机构成员配置表:

  二、供应计划:

  根据施工进度和招标文件要求,制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,并做到表格化。

  三、供货流程:

  1、货物采购

  按照合同约定,项目经理组织设备采购。

  2、到货检验

  设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。

  3、开箱检验

  在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损,我公司将及时处理。

  4、安装验收

  安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。

  5、完工测试

  系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。

  6、大联调

  本系统设备联调是指:在与其它系统不相连的状况下,测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作,能否完成系统每一个设备的'功能要求。

  联动联调是指与其它相关系统该设备连接一齐进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。

  系统功能测试完毕后,签署调试验收证书。

  7、试运行

  系统连续72小时运行测试完成,到系统现场完工测试结束,试运行验收透过后,系统将移交甲单位有关部门。

  8、质保期

  系统验收合格后开始进入质保期,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统运行的可靠性和稳定性。

  设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

  四、供货质量标准:

  我方将严格按一下标准带给材料设备

  1、产品质量标准按产品技术要求并贴合国家有关规定。

  2、产品的规格尺寸按甲方带给的技术资料要求执行。

  3、送货时需带给材料设备的合格证、检测报告(报告务必出自国家权威检测机构)

  原件一式三份。每批货物进场,我方务必出具产品合格证,甲方、丙方、监理方等签收后留存。

  五、供货数量发生变化处理方法

  1、如因工程需要,供货量变化超出暂定供货量的±10%时,甲方以书面通知我方,此项通知甲方应充分思考我方的合理备料和加工周期,具体增减数量以甲方书面通知为准。

  2、因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品(即合同中未约定的产品)供货期由我方、甲、丙方另行协商确定,且供货不得影响工程的相应进度。

  六、技术支持

  工程开工后我方派技术人员常驻现场,做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜;并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工;为甲方带给材料设备产品使用上的技术支持。

  供货的方案 篇3

  一、总体供货组织安排

  针对本工程,单位抽调经验丰富、职责心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责在规定工期30日历天里完成对材料及设备的采购及供应。设备、材料供应组成员配置表如下:

  略

  二、设备采购原装的进度计划安排

  根据施工进度和招标文件要求,编制供应进度计划表如下:

  略

  我公司承诺,工期为合同签订之日起三xx个日历日内。我公司中标后保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货,并送到达指定地点。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。

  三、确保产品质量及施工过程中的质量控制措施

  我公司作出质量承诺如下:

  1、质量标准:国标或行业标准。

  2、质量等级:优良

  3质量保证期:按招标文件要求

  4质量管理体系:ISO9001标准

  5严格执行企业标准,并对所有外购件承担最终质量职责

  四、施工现场安排及与土建单位配合状况

  为了保证整体工程的顺利进行,本标段工程施工以单项工程工期服从总体工程工期为原则,合理安排各专业施工工期,做到相互协调,积极配合。并严格服从建设单位及监理工程师的`统一指挥及协调。以确保全线按招标文件规定的工期要求完工。

  1.进入施工现场后,与土建工程项目负责人进行沟通,落实施工临时用水、电及临时施工场地,我司人员应按指定位置,合理使用,以保证施工生产的正常进行。

  2.各平面层施工配合:各平面布置有安装物体的部位,土建作业完工后进行安装作业。

  3.施工质量配合:安装工程在施工过程中,应配合土建,尽量减少相互间成品污染,以保证安装工程观感质量不受影响。

  五、售后体系及措施

1.售后体系如图:客户

  xx请求

  售后部

  技术支持组维修组

  相关软、硬件厂商

  按合同指明的设备保质期为准,终身。

  凡我公司营销的产品,在产品保修期内由专职维护人员保修期内跟踪维护凡我公司施工的项目,整个系统完成验收合格后,指派专职维护人员对设备进行保修期内跟踪维护

  针对用户申报的一切故障,均在24小时内给予响应并带给及时有效的保障。

  供货的方案 篇4

  一、供应计划

  1、本公司承诺严格按照购买者的交货时间和产品质量要求及时交货,到达指定场所,产品到达用户指定场所后,由用户组织检查货物。货运过程中产生的一切费用都由我方承担。

  2.按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品检验,按照企业产品说明书进行产品检验。

  3、根据合同要求和配送清单、产品配置清单与产品组件三者一致,附有产品出厂合格证、产品检验报告等技术资料。

  4、我方中标后,特成该项目领导工作组,保证按时、按质、按量完成任务。

  5、如果不按时完成任务,希望承担给购买者带来的损失和费用。

  二、供应质量承诺和保证措施

  1、确保我公司产品质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准和其他相关标准。

  2、保证本公司产品符合采购公司的'设计要求。

  3、本公司承担全部安装技术支持,产品技术指标均可满足标书的要求,本公司计划在中标后成立专业领导小组运营本项目相关事务,最终用户可随时找到相关人员,处理遇到的问题。

  4、保证履约保证,产品出现质量问题,本公司承担延期、返工造成的直接经济损失。

  供货的方案 篇5

  一、实施范围及组织

  (一)实施范围:全省政府举办的基层医疗卫生机构,县及县以上人民政府、国有企业和国有控股企业等所属的非营利性医疗机构及行业公立医疗机构,必须参加一般医用耗材集中采购工作。鼓励其他医疗机构参加一般医用耗材集中采购活动。

  (二)采购主体:医疗卫生机构通过签订协议授权或委托省药品采购中心,代表医疗卫生机构作为一般医用耗材的采购主体。以县为单位,由县级卫生行政部门代表辖区内医疗机构与省药品采购中心签订委托协议,其他医疗机构直接与省药品采购中心签订委托协议。

  (三)采购周期:原则上不少于一年。

  (四)适用范围:参加省一般医用耗材网上集中采购工作的医疗机构、医用耗材生产和经营企业、采购机构等各方当事人,适用本方案。

  (五)组织实施:省药品集中采购工作领导小组领导全省医用耗材集中采购工作,省药品集中采购工作领导小组办公室负责组织管理和监督检查,省药品采购中心具体实施和操作。省药品集中采购监督委员会(以下简称监督委员会)全程监督一般医用耗材集中采购工作。

  二、采购计划及采购方式

  一般医用耗材集中招标采购工作,分前期准备、经济技术标和商务标投标、经济技术标评审、商务标评审和签订采购合同五个阶段。

  (一)采购目录制定

  1、在招标前,根据各医疗机构实际临床需要,在监督委员会的监督下,由随机抽取的专家进行论证,根据一般医用耗材使用量大,使用范围广的一般特性,确定我省医疗卫生机构一般医用耗材招标采购目录:

  ①注射输液类

  ②卫生材料及敷料类

  ③高分子材料及橡胶制品

  ④消毒灭菌类

  ⑤医用X胶片类

  ⑥一次性使用包类

  2、具体的招标采购目录由省药品集中采购工作领导小组办公室(以下简称领导小组办公室)公布。

  3、一般医用耗材采购目录内容包括:序号、类别、名称、规格型号、单位、医疗单位年度计划用量、备注。

  (二)采购数量

  医疗卫生机构按照省药品采购中心提供的一般医用耗材采购目录,上报本单位年度需求量,省药品采购中心汇总后,由领导小组办公室公布我省集中招标采购计划。

  (三)采购方式

  坚持质量优先、价格合理的原则,通过经济技术标、商务标的“双信封”方法公开招标采购。

  为充分发挥集中批量采购优势,最大限度地降低采购成本,促进一般医用耗材生产和供应,对一般医用耗材实行量价挂钩采购,暂无法确定采购数量的品规,通过单一货源承诺方式招标采购。

  对于医疗机构需要而未能通过集中招标采购到的一般医用耗材,经领导小组办公室同意,可以采取其它方式采购。

  根据我省的地域特点和人口数量,全省设1个采购供货区域。

  三、申报及审核

  一般医用耗材生产企业可直接投标,也可授权经营企业投标,但同一品规只能授权1家经营企业。医用耗材生产企业设立的仅销售本公司产品的商业公司、进口医用耗材国内总视同生产企业。医用耗材国内生产企业或进口产品的全国总商有两家或两家以上的,涉及企业应在规定时间内到省药品采购中心澄清,否则将取消该品种的投标资格。

  生产企业授权委托经营企业进行投标时,经济技术标评审,只评审授权的生产企业。但中标企业名称为被委托的经营企业,中标结果产生后,中标企业名称在二者间不予变更。

  (一)企业报名条件

  1、依法取得有效的医疗器械生产许可证、经营许可证(仅指进口产品的全国总商)和营业执照。

  2、具有履行合同必须具备的中标品种供应保障能力。

  3、近两年内在生产经营中无严重违法违规记录。严重违法违规记录是指被市以上政府相关部门处以没收违法所得、没收非法财物,责令停产停业,暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等行政处罚或司法机关追究刑事责任的记录。

  4、法律法规规定的其它条件。

  (二)申报材料要求

  1、使用文字

  生产、经营企业提交的所有文件材料及往来函电均使用中文(外文资料必须提供相应的中文翻译文本并经公证部门公证)。

  2、申报材料构成

  (1)企业资料(经济技术标投标时需提交的资料):

  ①生产企业基本信息情况表

  ②法定代表人授权书

  ③投标品规目录

  ④《医疗器械生产企业许可证》(进口医用耗材全国总商提供《医疗器械经营企业许可证》)

  ⑤《企业法人营业执照》

  ⑥国外及港澳台地区生产企业授权的全国总企业除上述材料,需提供协议书或由国外生产企业出具的总证明;

  ⑦年度单一企业增值税纳税报表清晰复印件(原件核对后即由被授权人带回)

  ⑧《质量可靠性证明材料》、《不良记录证明材料》、《投标承诺函》、《供货承诺函》、《退、换货承诺书》;

  ⑨其他相关文件材料;

  (2)产品资料(经济技术标投标时需提交的资料):

  ①投标品规目录;

  ②《医疗器械注册证》、《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》或《医疗器械产品生产制造认可表》和附页的复印件必须同时递交,如登记表和附页或制造认可表中明确了的规格型号,所报产品必须在其范围内;

  ③提供投标品规的执行标准(国家标准、行业或地方标准、企业标准);

  ④产品说明书(没有说明书的,可以依照外包装上的说明书打印在A4纸上并加盖公章;外文说明书上的性能与组成等技术参数应翻译成中文);

  ⑤通过美国FDA、欧盟CE认证的投标产品,须提供认证机构出具的相关认证证书复印件及有效中文翻译件及海关出口货物报关单;

  ⑥外购件的相关资质证明材料(包括外购件的注册证及登记表和附页与外购件生产企业的购销合同或购买发票复印件);

  ⑦消毒剂产品的卫生许可证或批件;

  ⑧须递交投标产品样品五套,留样备查(须密封包装);

  ⑨知名品牌产品需提供国家工商行政管理局认定的“驰名商标”证明;

  (3)商务标投标时需提交的资料:

  投标品规汇总表(包括投标产品的投标价格,须单独封装并加盖公章鲜章);

  (4)申报材料其他要求

  ①申报资料统一使用A4纸张。

  ②企业提供的资料必须真实、合法;

  ③企业的申报材料应逐页加盖公章鲜章;投标专用章、业务章等均无效。

  ④企业必须按要求及规定格式提供文件材料;

  ⑤申报材料必须由被授权人递交;

  ⑥同一生产企业的同一品规只允许由一个被授权人参与申报。一家经营企业只能接受同一品规的一家生产企业的授权委托。

  ⑦凡企业及产品资质证明材料(《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》)等在国家食品药品监督管理局数据库中不能查询或不相符的,需提供原件核查。若无法提供原件,则视为没有。

  (三)网上报名

  1、网上操作用户名的领取

  参加省一般医用耗材集中采购活动的投标人,应持法人授权书,医疗器械生产许可证或经营许可证(仅指进口产品的全国总商)复印件,营业执照(副本)复印件,到省药品采购中心报名并申请领取网上操作用户名和初始密码。领取时间以公告为准。在截止时间后,未报名的企业不得参加本次集中招标采购,截止时间以公告为准。

  2、网上信息确认

  投标人在取得网上操作用户名和初始密码后,下载招标采购文件,投标人须在规定时间内登录采购平台,对系统中所投标的企业及产品信息认真核对并确认,并在规定时间内,递交纸质文件。对有疑议的信息需在规定的信息确认时间截止前提出书面申请,经核实,报领导小组办公室审批后方可修改。具体时间以公告为准。

  3、投标人需在规定时间内进行网上投标,未按规定操作,视为投标人自动放弃。

  (四)投标材料修改和撤回

  投标人在规定的截止时间前,可以修改或撤回经济技术标申报材料,商务标报价只能撤回不能修改,网上报价与纸质报价不一致时,以网上报价为准。在规定的截止时间后,投标人不得对其投标申报材料做任何修改,也不得撤销报名。

  (五)投标材料审核和公示

  1、省药品采购中心按照有关规定组织审核投标材料,申报材料如与政府部门网站信息存在差异,投标人需提供有关原件进行核实。

  2、申报人对投标材料的真实性、合法性和完整性负责。专家组对企业投标材料进行审核。凡资质材料不合格的,不得参加本次招标采购工作。

  3、省药品采购中心对申报材料中不明确的内容有权要求投标人作出澄清。投标人必须按要求,在规定时间内补交澄清、修改、补充的资质证明等书面材料。投标人逾期未能补交的,视为自动放弃投标。

  4、投标材料审核结果,在采购平台公示,并报领导小组办公室和监督委员会备案。有关企业对公示情况有异议的,可在规定时间内向省药品采购中心递交书面申诉,由专家组成的小组进行复核。

  5、通过审核的投标人,应在规定时间内到采购平台上确认医用耗材资格审查信息。逾期未确认的,视为自动放弃投标。

  6、在评标过程及采购周期内,若发现投标人所提供的投标材料不合法、不真实,取消其投标资格,并按有关规定追究投标人责任。

  四、限价制定、报价规则

  (一)制定依据

  1、西北省份最新一般医用耗材集中采购中标结果;

  2、省医疗机构一般医用耗材实际购进价格。

  综合上述2类数据,取平均值作为限价。

  3、对于无以上数据的产品由专家委员会集体确定限价。

  (二)报价要求

  1、投标人通过平台规定时间内进行一次网上正式报价,各投标人必须在规定时间内在网上自行解密开标,报价解密时间截止后,通过采购服务平台网上公布报价结果。

  在经济技术标评审前,按照规定时间,投标人将商务标纸质报价一览表(密封并加盖公章)递交至监督委员会,也可通过特快专递邮寄至监督委员会。

  2、投标人报价为最终中标价格的,不允许弃标。否则,取消该企业所有产品的入围资格。

  3、报价使用货币及单位:人民币(元),报价保留到小数点后2位(即0.01),如超出小数点后2位,则四舍五入。

  4、报价时以采购目录中产品的单位为准进行报价;

  5、投标人所报价格应根据全省医疗卫生机构的采购数量,结合生产成本而报的价格,该价格指医疗卫生机构的采购价格,所报价格包含运输、配送、所有税费等;

  6、报价为0的为无效报价;

  7、报价不得高于限价,否则退出商务标评审;

  8、所有投标报价在报价截止后均不能作任何修改。投标人慎重报价,网上错报及漏报造成的后果由投标人自行负责;

  9、各投标人务必慎重报价,所有品规报价一旦确认并中标,一律不接受废标申请。

  10、报价时间:本方案所指公告时间为北京时间。

  五、评审和中标

  (一)评审组织

  1、根据医用耗材的分类进行评标,兼顾不同级别医疗卫生机构的专家参与,在领导小组办公室和监督委员会的监督下,省药品采购中心在评审专家库中分类随机抽取,随机抽取临床医学、医用耗材采购、护理学专家组成评审专家委员会,专家委员会由13人以上单数组成,可根据需要分为3个评审专家组:第一组注射输液类、消毒灭菌类和一次性使用包类;第二组高分子材料及橡胶制品类和医用X胶片类;第三组卫生材料及敷料类,每组抽取5名专家。从抽取专家到开始工作的时间不得超过24小时并严格保密,实行全封闭评标。

  2、评审委员会专家应客观公正地提出评审意见,承担相应责任,并不得参加与本人有利害关系的企业的评审工作。

  3、相关部门行政人员和药品采购中心工作人员不得参加评审工作。

  (二)经济技术标评审

  1、质量层次划分

  根据产品认证情况分为将同一品规产品划分为三个层次:

  (1)通过FDA认证和欧盟CE认证或日本等国家产品认证的产品,欧美或日本进口产品(港澳台“许”字号的产品,归属进口产品);

  (2)通过FDA认证或欧盟CE认证;

  (3)其他产品。

  2、评审委员会对通过报名的企业和产品按不同竞价组进行经济技术标评审。主要对投标产品性能、质量层次、临床反映、企业规模、市场信誉、不良记录情况等相关指标,进行评审(评标体系详见附件、附表)。经济技术标满分100分,其中的客观指标计70分,由计算机评标系统自动赋分;主观指标计30分。由专家评价打分,去掉一个最高分和一个最低分后的`平均分值为该品规的主观指标分值。两项合计为经济技术标的得分。得分保留到小数点后两位,如超出则四舍五入。

  3、经济技术标合格后,每一品规同一竞价组按照经济技术标评审得分高低,确定进入商务标评审的名额。经技术标评审合格的投标人小于等于2个的,全部进入商务标评审;3-4个的,取前3个进入商务标评审;5-6个的,取前4个进入商务标评审;7-8个的,取前5个进入商务标评审,9-10个的,取前6个进入商务标评审;10个以上的,逢5增加1个名额。若有得分相同情况,按进入商务标评审的名额内得分相同者都进入商务标评审。

  经济技术标评审得分在网上公示,公示期为5天,公示期内,受理企业申诉并及时研究处理。

  (三)商务标评审

  1、医用耗材生产企业在规定时间内送达纸质商务标,并进行网上报价和解密。纸质报价应与网上报价一致,不一致的,以网上报价为准。经济技术标评审入围的投标人,应通过监管平台,在规定时间内对商务标电子报价进行解密。电子报价解密失败的,可申请解密纸质备用投标报价表。逾期未解密报价、未提交报价、报价为“0”的,视为放弃。

  2、按照不同的质量层次划分竞价组,每一品规在同一竞价组中标数量为2个。如果同一竞价组进入商务标评审的同一品规小于或等于2家,投标企业需与评审专家进行价格谈判,谈判达成一致的中标,不能一致的废标。

  3、如果同一竞价组进入商务标评审的同一品规大于2家的,评审委员会进行商务标评审。

  商务标评分办法:

  商务标评审主要评审投标价格因素,根据投标价格计算出商务标得分,满分100分。

  商务标得分计算方法:Y=100×Xmin/X

  (说明:Y:商务标得分,Xmin:品规组报价中的最低投标报价,X:投标企业该品规的投标报价。)

  得分保留到小数点后两位,如超出则四舍五入。

  (四)中标规则

  同一竞价组品规的最终得分为经济技术标得分与商务标价格得分合计。

  根据最终评审得分结果,同一竞价组依得分从高到低的顺序排列,取前二名为拟中标品规。

  若两家或两家以上最终得分相同,则经济技术标得分高者为先;若仍有经济技术标得分相同情况,则并列为拟中标品规。

  (五)中标结果公示、公布

  1、拟中标品规由省药品采购中心通过医用耗材采购平台向社会公示拟中标结果,接受社会监督。公示期为5天,公示期内,受理企业申诉并及时研究处理。

  2、拟中标品规的中标价格由省药品采购中心报省价格主管部门审核并备案。

  3、拟中标品规经省价格主管部门审核中标零售价后,在三个工作日内由省药品集中采购工作领导小组向社会公布正式中标结果。

  4、所有中标品规一律不接受废标申请。

  六、一般医用耗材采购和配送

  (一)一般医用耗材价格

  1、一般医用耗材中标价格,是省药品采购中心的集中采购价格,也是基层医疗卫生机构支付的结算价格。

  2、中标结果公布后,在文件规定的时间内,中标企业必须领取中标通知书并按中标价供应一般医用耗材,医疗卫生机构执行新的采购目录和零售价格。采购周期内如出现中标价格高于物价部门新的规定价格时,作相应调低。

  (二)购销合同

  1、一般医用耗材采购中标公告正式后,中标生产企业应在规定的时间内完成配送关系的选择,确定一般医用耗材配送企业或机构,原则上中标生产企业可直接配送或者委托获得配送资格的医用耗材经营企业配送,委托配送企业名单报省药品采购中心备案。中标的经营企业与授权的生产企业都要对质量和供应一并负责。

  2、省药品采购中心代表医疗卫生机构与中标企业签订医用耗材购销合同,明确品规、规格型号、价格、数量或供货区域、配送时间和回款时间、支付方法、履约方式、违约责任等。省药品采购中心与中标企业签订追加合同时,各中标企业不得拒绝。

  3、医用耗材供货企业应在采购机构与供货企业签订合同后携带相关资料于15个工作日内,将样品清单及备案样品送省食品药品监督管理局备案。

  (三)一般医用耗材采购和配送

  1、订立医用耗材购销合同后,医疗卫生机构应通过省药品采购平台网上直接下达订单。医疗卫生机构必须在平台按所报数量采购中标医用耗材。实际采购量原则上不得低于所报年度招标采购数量的80%。

  2、供货企业应及时汇总采购计划,组织配送或者委托配送企业及时为医疗机构配送医用耗材,并及时配送到位,以满足医疗卫生机构的采购需要,随机送货。偏远地区可根据实际情况每月配送次数2次。

  3、医用耗材配送企业应在省设置符合有关规定要求的仓储设施,以满足需要,保障供应。

  4、转配送企业的确认和变更由省药品采购中心审核批准。

  (四)货款结算

  按照《省医疗机构集中采购药物和一般医用耗材配送及货款结算暂行规定》执行。

  七、监督管理

  (一)有关部门职责

  1、集中招标采购有关部门职责

  (1)监督委员会负责对一般医用耗材集中采购工作参与部门履行职责的情况进行监督,对集中采购工作中的行政机关公务员以及由国家行政机关任命或选聘的其他人员的行为进行监督,对违反行政纪律的行为进行查处。

  (2)卫生行政部门负责监督管理医疗机构执行中标结果、采购及履行合同等行为。

  2、医疗卫生机构的责任和义务

  (1)不得以任何理由和方式规避或变相规避参加一般医用耗材集中采购活动。

  (2)应根据实际需求定期编制采购计划,采购品目应从中标目录中筛选,采购中标目录内一般医用耗材必须通过全省“平台”的采购系统完成。

  (3)医疗单位不得采购中标目录内非中标的一般医用耗材。若确需使用非中标产品,由使用医院提出申请,报领导小组办公室,经批准备案后方可采购。

  (4)需按有关规定合理选择、验收、储存、使用一般医用耗材。

  (5)发现生产、配送企业在医用耗材集中采购活动中的违规违纪行为,及时向领导小组办公室和监督委员会举报。

  (6)法律法规规定的其他责任和义务。

  3、生产、经营企业责任及义务

  (1)在一般医用耗材集中招标采购活动中必须按要求提供真实有效的证明文件。

  (2)不得以投标报价低于成本价的方式或不负责的承诺骗取中标。

  (3)必须具有满足医疗卫生机构临床使用需求的供应能力。不论医疗卫生机构路程远近及采购一般医用耗材数量和金额多少,所有生产企业均应按合同保证供货。已确认中标挂网公布的一般医用耗材,自确认之日起至采购周期结束不得自行弃标和无不可预见因素不供货。

  (4)按网上公示中标品规目录所注明的产品质量、规格型号和价格供应合格的一般医用耗材,不得自行涨价和变更包装、规格;如在采购周期内发生企业信息、产品信息变更,须向省药品采购中心提出书面声明并提供有关证明,由省药品采购中心核实后进行更新。

  (5)举报参与网上药品集中招标采购活动有关当事人违规违纪行为,所提供材料必须真实。

  (6)法律法规规定的其他责任和义务。

  (二)各方当事人的违约违规行为及处理

  1、医疗机构违约违规行为及处理

  医疗机构有下列行为之一的,由卫生行政部门会同监督委员会进行查处。视情节轻重给予批评、通报批评、全省通报批评;情节严重的,对有关领导、责任人给予行政处分,并取消该医疗机构当年评先资格,将其纳入医疗机构评审的考核指标。

  (1)不按规定程序选购中标的一般医用耗材或采购非中标一般医用耗材;

  (2)不按协议完成采购计划数量的;恶意和虚假制定采购计划订单的;

  (3)不按协议及时支付货款的;

  (4)其他违约违规行为。

  2、生产、经营企业的违约违规行为及处理

  生产、经营企业有下列行为之一的,由相关监督管理部门会同领导小组办公室进行查处。视情节轻重给予挂网警告,列入“不良记录名单”、将违法违规企业和法人名单及违法违规情况向社会公布、取消企业该品规、直至所有品规本次中标资格,该企业及其法人代表2年内不得参与我省集中招标采购,涉嫌行政违法的,提请行政主管部门予以查处。

  (1)在采购活动中提供虚假证明文件的;

  (2)中标后,不按规定领取中标通知书、拒不签订购销合同的;

  (3)不供货、不足量供货、不及时供货或仅对部分医疗卫生机构供货的,被投诉后,经核实,确因企业原因造成的;

  (4)提供不合格或不符合有效期规定的一般医用耗材,被投诉后,经核实,确因企业原因造成的;

  (5)其他违约违规行为;

  供货的方案 篇6

  1目的和适用范围

  1.1为确保100%交付能力,公司制定应急计划,以便在紧急情况下启动,避免对顾客交付和产品质量产生影响。

  1.2本规定适用于关键设备故障、供应中断(包括能源)、人员短缺等2职责

  2.1管理部负责应急计划归口管理

  2.2生产部工艺技术主管负责关键设备事故应急计划

  2.3生产部负责人员短缺应急计划

  2.4市场部负责顾客沟通联络和供应中断应急计划;

  3工作程序

  3.1各部门应根据以前的经验或其它同类单位发生的事件对本公司可能出现的影响到客户正常交付的紧急情况制订应急计划。

  3.2生产部应制订关键设备故障及停电的应急计划

  3.2.1当现场关键设备发生故障时,第一发现人立即报告作业长。作业长第一时间报告工艺技术主管和生产部经理并组织应急,在保证人员、设备安全的前堤下,应可能进行现场调度可替用设备维持生产。

  3.2.2工艺技术主管根据故障情况,当判断不能及时恢复将影响加工产品交货期时,应在故障发生后1小时内通知市场部内销,告知恢复需要的最长时间。

  3.2.3供电突然中断情况下,工艺技术主管应与管辖供电所联络确认故障原因和恢复时间。

  3.2.4工艺技术主管、点检员、市场部内销等人员应确保24小时(包括体息日)通讯联络。

  3.3市场部应制订原材料供应中断的应急计划

  3.3.1内部库存资源补充:

  3.3.1.1根据合同的标的'物的内容,从库存资源中进行查找,如有相同或合适资源的,通过内部协调后,变更客户后直接使用。

  3.3.1.2如遇库存资源中有相近的资源时,可以通过合同评审,评审合格后可以内部协调,变更客户后直接使用。

  3.3.1.3如果库存资源中没有相同或合适的`资源时,应该立即采取合格供应商处紧急采购措施。

  3.3.2合格供应商处紧急采购:

  3.3.2.1从体系内的合格供应商中寻找适合的资源,并按采购程序实施采购。

  3.3.2.2体系内的合格供应商不能提供合适的资源,立即按市场紧急采购实施。

  3.3.3市场紧急采购:

  3.3.3.1先从合作伙伴的贸易商处寻找,并采购合适的资源。

  3.3.3.2合作伙伴处无法获得合适的资源时,紧急采取市场全方位采购。

  3.3.4采购按“采购控制程序”实施。

  3.4生产部应制订人员短缺的应急计划

  3.4.1管理部、生产部、物流部应组织轮岗培训,以便以需要时可实现岗位人员互补互换。

  3.4.2当人员不足时,作业区内调配,确保交货紧急的订单、合同完成;安排正在休息的人员加班。

  3.5市场部应制订须紧急委外加工的应急计划

  3.5.1市场部负责委外加工单位选定,保证委外加工资源,当需要时启用,具体按《委外加工管理办法》执行。

  3.5.2市场部在接到关键设备故障、人员短缺、供应中断等报告后,应及时与顾客沟通确认交货期。当不能满足时,选择委外加工,确保按期交货。

  3.6当重大紧急情况发生时(预计停机一天以上),除口头外还应以《内部联络单》形式并在生产早会上通报。

  4.相关文件

  4.1内部沟通和数据分析程序

  4.2委外加工管理办法

  供货的方案 篇7

  一、组建材料设备供应项目部

  针对本工程,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料

  设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。

  一、供应计划:

  根据施工进度和招标文件要求,制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,并做到表格化。

  二、供货流程:

  1、货物采购

  按照合同约定,项目经理组织设备采购。

  2、到货检验

  设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。

  3、开箱检验

  在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损,我公司将及时处理。

  4、安装验收

  安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。

  5、完工测试

  系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。

  6、大联调

  本系统设备联调是指:在与其它系统不相连的情况下,测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作,能否完成系统每一个设备的功能要求。

  联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。

  系统功能测试完毕后,签署调试验收证书。

  7、试运行

  系统连续72小时运行测试完成,到系统现场完工测试结束,试运行验收通过后,系统将移交甲单位有关部门。

  8、质保期

  系统验收合格后开始进入质保期,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统运行的可靠性和稳定性。

  设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

  四、供货质量标准:

  我方将严格按一下标准提供材料设备

  1、产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。

  2、产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。

  3、送货时需提供材料设备的合格证、检测报告(报告必须出自国家权威检测机构)

  原件一式三份。每批货物进场,我方必须出具产品合格证,甲方、丙方、监理方等签收后留存。

  五、供货数量发生变化处理方法

  1、如因工程需要,供货量变化超出暂定供货量的±10%时,甲方以书面通知我方,此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期,具体增减数量以甲方书面通知为准。

  2、因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品(即合同中未约定的产品)供货期由我方、甲、丙方另行协商确定,且供货不得影响工程的相应进度。

  六、技术支持

  工程开工后我方派技术人员常驻现场,做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜;并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工;为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。

  供货方案及保证措施供货方案精选

  针对本工程,我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx信息化工程物资保障部,作为公司物资管理部的派出机构,负责本工程的物资专业管理工作,下设三个组:材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。针对本工程,我们把材料、设备管理纳入MIS系统。我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法,并做到表格化、操作电子化。具体方案如下:

  1、物料仓管员岗位职责

  负责对工地工具、材料、设备的码放,对出入库物资进行账薄登记,做到账物相符。注意标识、储存和防护(防潮、防鼠、防盗、防损坏)。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存,做好记录。发现不合格产品分开存放,及时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续,及时向供应部要求补货。

  2、材料、设备采购的质量认证制度

  采购验证制度:通过对影响采购质量的关键环节实施控制,确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案,包括:所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析,分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控:验收人员在验收时发现物资质量与要求不符,数量有误,品种、规格不对,技术资料以及手续不全,要认真填写《物资验收记录》,并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品,验收人员及时与采购人员联系,将不合格品隔离,执行《不合格品的控制工作程序》。

  3、采购物资供应运输质量控制制度

  根据设计要求和施工组织设计的规定,按质、按时、按期采购材料设备,保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集,并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一,质量优先。不合格材料和设备,三无产品不进入现场,证随货走,货证同步,选择合格可靠的供货单位,进货的质量记录及质量证明或试验报告,包括:产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件(一套正本、两套副本)。三无产品不准备采购,不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试,特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求,但是保证美观及可靠,未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外,要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。

  4、建立产品标识和可追溯性制度

  制度标识方法和可追溯性控制,对产品或服务进行标识和记录,用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时,合同中应明确规定可追溯的范围,并由项目经理指导进行标识,物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中,如有标识移动情况,应按程序文件《产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法,手续进行标识的移置并更正记录。

  5、物资器械准备

  材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备;构(配)件和制品的加工准备,建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。

  6、施工材料准备

  主要是根据施工预算进行人析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的'面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。

  7、工程材料、设备的运输

  弱电工程材料设备不多,技术含量高,安装、调试要求严格。运输不当容易造成设备表面刮花,严重的损毁。在本施工过程中我们分为远程远送和现场运输两部分进行管理。

  (1)材料、机具远程运送

  材料(管、槽、线)将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、分批由厂家或供应商点对点地在工地仓库交货。尽量避免多重周转引起的破损、划花、错漏和运输成本的增加。

  生产工具和生产设备由供应部统一集中、清点,工程部逐一检查型号和核对数量打包装车送货,如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。

  (2)系统设备和机柜的远程运送

  大件设备如:机柜、设备模块箱等,凡涉及美观和有特别安装要求的、特殊用途的、专业性强的,由厂家或供应商点对点送货。在生产现场(即建设单位使用现场)待条件成熟时,由专业人员就位安装。最大限度地保证设备的完整性、资料设备附件的齐整、外型美观、开箱报验等工程手续的齐备,以一时的疏忽大意得到最快的纠正和补救。

  (3)材料、设备的现场运输

  在土建未退场时货物尽量走垂直货梯。当工程进入二次装修没有笼梯时,则走楼梯。如甲方允许使用客梯时,先用5公分厚夹板敷贴牢固保护好内装饰面后方进行使用。对长度超过三米以上或宽度大于楼梯四分三以上的物体,宜用两人抬杠运输。当运输过程有可能令墙体和材料、设备表面花损的还需用毛毯包裹后方可进行。

  目前,我们已对弱电设备材料的资源情况进行了充分详细的调研,基本掌握了各系统设备和材料的市场行情,评价确认了一批物资分承包方。具体采购时,我们将严格执行采购计划单,重要物资需报业主审批后进行采购。我们将依据《进货检验计划》进行进货检验,并填写进货检验记录;需复检的我们将邀请监理共同取样送检,验收合格后入库。对重要物资,我们将做详细的质量跟踪。实现物资质量从采购、检验、保管到发放全过程的有效控制。

  本工程设备管理的重点是设备的领用及安装前的临时保管。我们严格执行随用随领的原则,少量不能即时安装的设备按《电力基本建设火电设备维护保管规程》进行保管。我们将预先提交总的设备交货计划,每月提交月度设备需用计划,以便合理安排设备到场,减轻业主资金占用及现场设备保管的压力。一般情况下,我们将提前3天提交设备领用计划,经业主审批后报设备保管单位,以便其统一安排设备发放。专用工具、备品备件、设备挪用及资料的借用,我们严格按业主要求的程序办理。重要设备开箱验收时,我们将安排专业技术人员参加验收。

  供货的方案 篇8

  经多方考察,发现--的服装工业大多集中在--南部沿海地区,多为50人以下的小型工厂和公司。近年来,作为劳动密集型的服装工业在--国民生产总值中的比重逐年萎缩。而相比之下,我国对--的出口却呈猛增趋势。20xx年后,WTO成员国进入欧洲市场将不受任何限制。因此,研究--人民的服装个性化需求、生活习惯,设计出贴合北欧人喜爱的服装,做好准备,扩大对--出口,能够说是我国服装业的一个机遇。我国作为一个在服装方面加工和资源都比较成熟的国家来说,也会把握住这个市场。

  由于受波罗的海影响,--气候温和,但早晚温差较大,一年四季的着装在四、五月里到处可见;一天里的着装,也是春夏皆而有之。在大街上,有穿防寒服的,有穿着短裙的,有穿皮衣的,也有穿短款上衣露肚皮的┅┅,真可谓“--五月乱穿衣”。无论在古城中心广场,还是闹市区的`商店,很少看到同样的着装和同样的装束------随意、休闲,为我所需,为我所用,是--人着装的最大特点。

  五一国际劳动节,正是欧盟东扩的第一天。身着个性服装的成千上万的人们聚集在繁华的街心广场,成为一道特色服装展示的风景线。而穿着看似迷彩服样式的学生装,尤为抢眼。这种学生装宽松肥大,色彩艳丽夺目。有粉红、橘黄、墨绿、白等各种底色,看上去很受青少年们的喜爱。而作为--职业女性的着装,则给人一种个性美的享受。其设计款式既简洁端庄,又突显民族风格,用色既大胆艳丽,又不失女性风采

  根据我们对--地理气候和人们穿衣习惯的了解,整理出了一些作为我们现有比较成熟而可靠的资源。

  第一类:服装

  1、适合北欧地区冬季气候的各类休闲服装、防寒防水服装,还有毛衣、衬衫、裤子等。因为--的冬季室外气温个性寒冷,而室内大都二十多度,所以冬季外面比较适合穿一些比较厚的防风防寒的外套,而里面穿一些轻、薄的毛衣或衬衫等。

  2、比较时尚的女装、内衣等。上面已说到--的职业女性更强调一种个性美,具有时尚设计的女装,还有做工和面料都不错的内衣,必须很受她们的喜爱。

  第二类:饰品

  1、天然水晶材料的各类饰品,例:手链、项链、耳环等。中国地大物博,资源丰富。水晶矿产既丰富又上乘,用天然水晶制成的各种饰品必须会受到他们的青睐。

  2、高中档各类玉石。精美的玉石,经过中国传统的切工,呈现具中国特色精美工艺的玉器。

  3、其他材质各类小饰品。

  第三类:化妆品

  中药制成的“同仁堂”系列化妆品。在传统的中医理论基础上,总结传统配方及宫廷美容经验,结合当今最先进的美容技术,从纯天然植物中提取富含独特治疗功效的本草精华科学配伍而成的天然功效型化妆品,其核心成分内含的同仁本草精华素,能迅速有效地进入细胞,改善皮肤营养水平,到达最佳养护效果。

  第四类:天然绿色食品

  纯天然绿色食品,木耳、蕨菜等。还有各种坚果例松籽、榛子等。我国的东北地区,占有世界两块黑土地之一的东北三江平原,是作为农业大国的我国农副产品的主要生产地,出产的食品,营养价值很高。

  以上产品货源安全可靠,质量有保证。如需其他货品可进一步协商,我方会发挥长项,带给质优价廉的各类商品。

  供货的方案 篇9

  为了加强对交通银行主楼装璜改造,-我公司按照交行部门领导见意,对该工程设施以下方案。

  一、就贵单位现有营业主楼进行装璜改造,我公司做到安全第一,质量第一,保质保量完成任务。

  二、针对该工程方案,先从顶层开始施工,按每一层隔墙,地板和其它配套设施一层一层清理。

  三、如有其它网线拆除,听从银行统一指挥分类施工。

  四、将所有垃圾,在规定时间内清理出场。

  五、城管、环保部门所收费用,由施工方负责支付。

  六、设有施工标志,做到安全第一。

  七、在接到银行书面通知,按时完成施工任务。

  八、具体事宜,在我公司如中标后,按双方签定协议补充为主。

  供货的方案 篇10

  1、供货方案

  1.1主要设备及材料供货计划

  为确保工程进度计划及工程施工的顺利进行,我们将制定一份更为详尽的设备及材料供货计划,报请业主及监理审批。设备、材料的管理工作由材料管理控制部全面卖力。

  1.1.1设备、材料的审批流程

  按照设计图纸上所标识的设备材料填写设备材料申报审批表,汇同各类图纸报送总包公司进行设备材料的初审。在初审阶段对总包公司关于设备材料的各种质疑、要求和更改指令应及时予以解释、领会、更改。经初审通过的设备材料申报审批表由总包公司报送业主、建筑师、设计院、顾问工程师审批。审批期间及时将业主、建筑师、设计院、顾问工程师提出的针对设备材料的质疑、要求和更改指令予以解释、领会。更改工作通过审批后向各分包单位发出认可通知。根据获得认可的设备材料申报审批表.制订供货总计划、年度计划、半年度计划、月度计划,根据计划安排,向各分包单位发出订货通知。

  1.1.2设备材料的供货计划

  供货计划由总供货计划、月度供货计划组成。计划编制的依据是:总施工进度、月度施工进度和工程变更状况。设备材料的库存量、储备量和供货计划是由各分包单位分项目供货计划汇总,协调编制而成。供货计划的实施由总包公司单位根据施工进度、设备材料的库存量、储备量、库房客量进行总体安排实施。

  1.1.3设备材料管理规章制度

  进场验收制度

  所有设备材料务必管理进场验收。

  所有进场的.设备材料务必具备送料计划单送料凭据、质量包管书、产品合格证、商检合格证。

  无送料凭据、进料计划单、质量包管书、产品合格证商检合格证的设备材料拒绝验收。

  严格实行“四验”制度;验品种、验规格、验质量、验数量,品种、规格、质量、数量不合要求的设备材料.拒绝验收。认真办理验收手续,做好记录。

  设备、材料、储存与保管束度

  每批要运到工地仓库的设备器材都要提前三周填报运抵工地到货通知单,填明设备器材的品名、数量、产地及预计占仓库的面积。

  进库的设备材料须先验收后入库。入库的设备材料应即时建立台帐、运抵记录。

  入库的设备材料的堆放应按设备材料堆放的平面布置图定位放置。库房内的设备材料应注意防火、防盗、防雨、防破坏、防蜕变。设备材料应日结、月结、定期盘点,帐物相符。

  设备、材料应堆放整齐,库房应整理通道应流畅。每日早9:00和晚5:00进行库房巡检。做好库存量记录,按时提交库存量数据。结合工地的现场状况建立仓库值班制度。设备、材料领发制度

  建立领发料台帐,做好颁发状况和节超状况记录,认真填写入库单和出库单。坚持节约预扣退库,严格退库验收标准。坚持用料计划,限额发料,按单发料。超限额领用料时,领先办理手续.填限额领料单,注明超耗原因经批准后方可领发材料。

  周转材料现场管理

  施工中的周转材料,应按施工方案、工程量编报需用计划。各种周转材料均应按规格划分堆放整齐,留有通道。露天堆放的周转材料不能超过限制高度,并有防水、火防盗等防护措施。零配件应装入内保管,接领用单发放。需报废的周转材料.应按规定进行报废处理。

  设备材料使用监督

  按照施工进度分阶段进行材料使用分析、核算、监督、检查。以便及时发现问题。防止材料超用,执行对领发料手续,使用台帐的检查,执行对库房、堆放场的检查对防护措施的检查,执行对工序交接,用料交底的检查。执行材料的配用比检查,每次检查的状况应做好记录。分析原因明确职责,及时处理。根据现场及施工月的实际状况,各分包要详细填写设备状况表,竣工时各分包详细填写各系统的设备器材清单。

  1.1.4施工主要机具及检测设备计划

  为保质保量完成本工程的施工任务,到达设计要求的标准,确保工程工期,我们在分析了本工程的特点之后,结合本公司的机具及检测设备力量,编制了施工机具及检测设备计划。

  1.1.5拟投入工程施工机械表

  1.2劳动力安排计划及劳动力计划表

  1.2.1选取各专业技术工人队伍,组织劳动力进场,选取参加过同类型或大型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。对班组长和技术工人采取考核上岗方式,考核分实际操作和专业考试两部分。电焊工、电工等特种技术工人,须持劳动部门颁发的有效证件上岗。

  根据工期进度安排,体例各专业详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保障工程施工的根蒂根基力量。1.2.2做好劳动力的进场教诲

  加入本工程进行装置施工的所有职员,在进场前务必进行进场培训教诲。资料包括安全、礼貌施工、现场各项规章制度等,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。

  1.2.3劳动力计划

  为包管本工程各项资料按预定计划完成,在体例施工进度计划时,我们充裕斟酌到各专业在完成每道工序所需求的人工及相应的劳动力计划。

  1.2.4劳动力计划表

  2、安装方案

  2.1施工准备与施工布置

  施工准备

  1)、审查施工图纸,修正图纸中的错误,管理图纸中不贴合施工条件的问题。

  2)、编制单项工程施工组织设计或施工方案。

  3)、编制施工图预算,签订工程合同或补充合同。

  4)、清理施工范围内的园地,接通水、电、交通道路,进行放线、抄平。

  5)、组织材料、成品、半成品等进场,以满足连续施工的要求。

  6)、组织施工机具进场,并经过检修能包管正常运转。

  7)、安排基层劳动组织,做到工种配套,对工人进行技术、安全教育。

  8)、在上述各项准备工作基本完成后,提出开工报告。施工准备工作,务必实行统一带领和分工卖力的制度,做到谁施工谁准备。全场性准备由现场施工总包单位卖力全面规划和日常管理;单位工程的施工准备,由单位工程卖力人组织进行。施工准备务必有必须的工期,准备充裕才干加快建设进度和全面提高经济效益。

  供货的方案 篇11

  1、应急预案编制目的及依据

  1.1编制目的

  及时、准确地组织开展xx市学校冻品类食材配送过程中突发事件的应急工作,合理调配运输资源,最大限度地降低或避免冻品类食材配送带来的`供应不及时造成的停产损失、以及食材不能及时发运、未能实现100%按时交付的情况,确保实现冻品类食材的按时交付。

  1.2编制依据

  根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》和公司的食材配送体系,结合公司实际情况,制定本案。

  2、适用范围

  本预案是我公司应对冻品类食材配送突发事件紧急行动方案,适用于预防将要发生冻品类食材集中配送突发事件或事件发生后的应急反应。

  3、工作原则

  3.1以保证客户利益为根本原则,确保费用降低和交付及时。

  3.2各个部门密切配合,分工协作,各司其职,各尽其责。

  3.3整合、调度所有配送资源,充分发挥集中配送的的核心作用。

  供货的方案 篇12

  深度融合乡村振兴战略,把党中心和市委、市政府坚决打赢脱贫攻坚战要求落到实处,作为三农金融服务主力军,拓宽群众增收致富道路,增进农户增收,XXX将开展整村授信推进事情,推进农村信用体系建设,晋升三农普惠金融服务质量,持续加大惠农富民信贷投放,助力农户,特别是贫困户产业发展及改善人居环境,完成全面建成小康社会的重大历史任务。结合实际,制定本方案。

  一、总体目标

  坚持以乡村振兴战略和农村普惠金融体系建设为契机,以采集农户信息为抓手,以授信、评级为手段,树立符合当地实际的政府主导、多方参与、农商服务、共赢收益的事情模式,树立科学合理,适合农户的授信评级标准,强化评级结果的使用,增强农户的信用价值观念,改善三农金融服务,创建农户贷款完成村委自治监督管理,逐步树立信用共同体,推进全镇诚信体系建设,构建协调、美好新时代的美丽新柏垭,达到支持政府、服务农业、惠及农户的事情目标。

  二、组织机构

  为确保整村授信工作的顺利推进,改善农村信用环境,完善农户信用评价机制,切实做好三农普惠金融服务,成立以下工作领导小组,负责实施方案的组织领导、督促指导及协调相关工作。

  组长:牟天斌镇党委副书记、镇长副组长:XXX副镇长

  XXXXXX行长

  成员:XXX副镇长、长

  XXX党政XXX主任

  杨咏镇社会事务服务中心副主任XXXXXX客户经理

  XXX支行客户经理

  XXX支行客户经理

  XXX支行客户经理

  各村(社区)支部书记、主任

  领导小组下设办公室在XXX,办公室主任由XXX兼任,办公室成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,负责整村授信相关工作处理。

  整村授信工作评定小组成员:XXXXXX、XXX、XXX、XXX、XXX,各村委会书记、主任、副书记、副主任、金融代办员、村民小组长组成。

  三、工作计划

  (一)20xx年7月18日在上游村召开全镇整村授信启动会,做好前期政策宣传引导工作。

  (二)20xx年7月20日至7月31日,到辖内其余21个村(居委会)召集村书记、主任或副主任、村委会工作人员、村民小组组长及村民代表召开整村授信推进会,加强政策宣传,并拟定授信评定小组。借助政府公告栏、标语、广播、微信群、短信等渠道,加大宣传力度。

  (三)20xx年7月18日到上游村村委会进行农户基本信息采集,并根据农户家庭资产、收入情况、信用状况、负债情况等信息进行授信额度评定;其余各村(社区)在20xx年10月底前完成辖内农户基本信息采集,并根据农户家庭资产、收入情况、信用状况、负债情况等信息进行授信额度评定。

  (四)20xx年11月1日至11月20日,将信息录入信贷系统,并完成授信评级事情。

  (五)20xx年11月21日至11月24日,到各村(社区)公示评定结果,公示期限为3天。

  (六)20xx年12月1日后,评级、授信的农户可以到XXX的.柜面或通过卡贷通放款和还款,或指导农户通过手机银行、网上银行、自助设备放款和还款。

  四、事情要求

  一是高度重视,提高熟悉。要深刻熟悉整村授信事情是一项历久复杂的农村信用工程建设,是增进农民开展多种经营、增收致富的有效抓手,推进整村授信事情的实施,能够有效满足柏垭镇辖内广大农民群众的多元化信贷需求,要高度重视此项事情,切实加强领导,定期研讨部署,将责任落实到人,认真履行事情职责。

  二是加强沟通,上下联动。众人拾柴火焰高,整村授信工作的开展,不仅需要XXX的不懈努力,更离不开党委政府、各村委会、村民小组的大力支持。因此,要求及时保持与党委政府、各村委会、村民小组的沟通联系,对于出现的问题,及时反映和解决,上下联动,形成合力。

  三是加强宣扬,抓好引导。定期向镇党委、政府、村委会汇报、对接,通过政府、村委会、村民小组公告栏等渠道加大对促农增收整村授信推进事情的政策引导,提高农户的熟悉和参与的积极性,加强农户信用观念培育,增强农户的信用意识微风险意识,增进农村信用环境改善。同时,要提前准备好宣扬标语,到村委会或村民小组张贴。

  四是严谨负责,廉洁自律。在整村授信事情中,对于农户授信评级事情必须秉承严谨负责的准绳,综合评定小组的看法评级、授信,不能乱评级、乱授信。

  五、工作上报要求

  请各村(社区)按期完成,于20xx年11月30日前把电子表格上传到XXXXXX微信。

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