公司会计岗位职责(集锦15篇)
在生活中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是组织考核的依据。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编整理的公司会计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
公司会计岗位职责1
1、协助上级完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,发票购买,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票、收据;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责账薄登记工作,并进行账实核对;
公司会计岗位职责2
岗位职责:
1.进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2.日常现金收支、单据审核、会计记账等工作;
3.负责与银行、税务等部门的对外联络,完成公司税务、工商、年检等事项;
4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
5.完成企业领导交的其他相关工作;
6.具备独立处理整套账务、财务报表及纳税业务能力。
任职资格:
1、会计相关专业大专学历,有初级会计师证书或以上优先;
2、有5年以上的会计工作经验,2年以上总账经验,能独立负责处理全盘账务;
3、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
4、责任心强、作风严谨,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
5、熟练使用办公软件,EXCEL、WORD等。
公司会计岗位职责3
1代理记账会计岗位职责
1、整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表;
2、整理会计记录资料,协助管理会计档案;
3、定期与不定期提供公司经营的财务情况说明,并提出必要的建议和意见;
4、解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题;
5、填写各项税务报表及附表,办理纳税申报,包括电子申报;
6、根据企业的经营范围和实际经营情况,办理税收减免和退税的申请;
7、协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销;
8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查;
9、协助企业处理相应税务沟通,税务行政复议及申诉事项;
10、审核相应会计资料,确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定;
11、核实企业的现金及银行存款,有利于代理会计和企业出纳的相互监督;
12、协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。
2代理记账会计岗位职责
(1)根据委托人提供的原始凭证和其他资料,按照国家统一会计制度的规定进行会计核算,包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等;
(2)对外提供财务会计报告。代理记账机构为委托人编制的财务会计报告,经代理记账机构负责人和委托人签名并盖章后,按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供;
(3)向税务机构提供税务资料;
(4)委托人委托的其他会计业务。
3代理记账会计岗位职责
(1)整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表;
(2)整理会计记录资料,协助管理会计档案;
(3)定期或不定期提供公司经营的财务情况说明,并提出必要的建议和意见;
(4)解答公司在会计核算和会计报告方面的日常问题。
公司会计岗位职责4
1、对各类发票进行合规合法性检查,对取得的增值税发票信息是否正确进行检查
2、正确进行账务处理
3、正确计算税金及纳税申报
4、出具税务、统计等报表
5、协助年度审计、汇算清缴工作
6、其他上级要求的临时工作
公司会计岗位职责5
1.负责公司全盘账务处理,合理设置会计帐簿和会计科目,执行日常业务的会计核算工作。
2.正确进行会计核算,填制并审核会计凭证,登记明细账和总账。
3.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作。
4.监控出纳银行存款管理,按月核对银行存款日记账,对未达帐项认真核对清理,编制银行存款余额调节表;
5.按时出具财务报表及公司内部管理报表,包括公司销售数据的统计、整理、汇总、结算及每月销售报表等。
公司会计岗位职责6
1、协助对外联络
负责协助与银行、税务、公账公司等部门的对外联络;
2、协助客户对账及开具发票
票据审核,发票处理,准备会计报表,协助办理税务报表的申报;
现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
协助财会文件的准备、归档和保管;
审查公司对外提供的会计资料;
公司会计岗位职责7
(1)协助财务经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法。
(2)参与拟定企业内部控制体系、编制企业内部控制制度等工作。
(3)各项制度经审批后组织实施、监督,确保企业财务安全。
公司会计岗位职责8
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并要按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
公司会计岗位职责9
1、 出纳凭证的审核:定期审核出纳编制的现金及银行凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚;
2、 转帐凭证的.编制:执行财务管理制度,负责计提和摊销各种费用,编制相关转帐凭证;
3、 收入及成本核算:
4、 员工报销单据的审核:
5、 往来余额核对;
6、 进项发票管理:
7、 各项税务统计工商申报工作:包括工商、统计、税务月报、季报、年报,及年度汇算清缴工作;税款预算填制及缴纳,严格遵守税法规定,按时准确缴纳税款;
8、 借款管理:按照公司管理制度,进行个人借款的清理工作,及时催收结账,对超过规定期限未归还的借款,及时汇报上级协调解决,预防呆账、坏账的产生;
9、工商税务变更:根据公司需要办理各项工商税务银行类变更手续。
公司会计岗位职责10
1、负责公司账务账处理,出具财务报表;做好流水汇集,正确、及时、完整地记帐
2、电商平台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商平台结算数据,核对并整理入账,每月对账;
3、财务资料编制和归档管理:协助编制公司月、季、年度财务报表,整理进行各种维度的分析数据,财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理
公司会计岗位职责11
一、核对工程项目的往来账款(应收、应付、其他应收、其他应付、应收票据、应付票据)
二、工程项目的外部采购物料的报价的初审(核对工程初始成本报价与采购报价的差异、核对物料的销售毛利率)
三、工程项目的费用审核、报销、凭证制单
四、销售价格的维护,发票的统计分析
五、上级交代的其他事项
公司会计岗位职责12
1、报销费用,主要是指期间费用。
2、核算存货,包括材料的采购、商品的进销。
3、每月计提固定资产折旧。
4、核算工资,按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。
5、清理往来账款,包括应收款、应付款,负责账款的核对、结算。
6、核算、结转成本。
7、计算税金,按时申报交纳。
8、月末结转利润,计算盈亏。
9、编制会计报表,做好财务分析。
公司会计岗位职责13
1、认真贯彻执行公司会计制度,严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定,结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作,组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理,控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时。
7、负责组织财务决算工作,全面协调相关部门、岗位,统筹安排工作进度,做到数字真实,计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制,确保分管财务信息安全,个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
公司会计岗位职责14
岗位职责:
1、根据公司财务制度,做好日常会计核算和成本管理相关工作,确保核算工作的及时性、准确性、做到手续完备,账目清楚;
2、负责会计凭证打印、装订,妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料,办理好相关资料的移交手续;
3、负责财务报表的编制、报送工作;
4、配合公司的税务和审计工作,提供相应的财务资料;
5、完成公司交办的其它工作。
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历;
2、有三年以上会计工作的从业经验;有工程财务从业经验者优先考虑
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,能熟练操作用友财务软件;
4、能够熟练进行Word,Excel的操作及擅长运用各类函数;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
公司会计岗位职责15
1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作,在公司规定的时间内发送账单,并跟踪客户确认账单;
2.依公司规定的催款频率及方式,及时催收款项;
3.及时录入应收杂费;
4.负责审核死账、价格调整等申请单,并对已审批的申请单进行调整;
5.根据销售情况制做销售类记账凭证;
6.根据银行日记账,在金蝶系统生成收款凭证,做相应的会计分录;审核原始凭证和记账凭证,保证账实相符;
7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理;完成上级临时交办的各项工作。
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